| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета народных депутатов Камчатской области от 20.11.2003 № 830
(ред. от 06.10.2004)
"О ПРОЕКТЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 - 2010 Г.Г."
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Официальные Ведомости", № 10-14, от 26.02.2004 г..
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2003 года № 830
О ПРОЕКТЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 - 2010Г.Г."
(в ред. Постановлений Совета народных депутатов Камчатской области
от 08.09.2004 № 1345, от 06.10.2004 № 1382)
Рассмотрев проект долгосрочной областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Камчатской области на 2004 - 2010 г.г.", внесенный губернатором Камчатской области, в соответствии со статьей 29 Бюджетного кодекса Камчатской области от 14.03.2000 № 79 Совет народных депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить долгосрочную областную целевую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Камчатской области на 2004 - 2010 г.г." согласно приложению.
Председатель
Совета народных депутатов
Камчатской области
Н.Я.ТОКМАНЦЕВ
Приложение
к постановлению Совета народных
депутатов Камчатской области
"О проекте долгосрочной областной
целевой программы "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
комплекса Камчатской области на
2004-2010 г.г."
от 20.11.2003 г № 830
ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 - 2010 Г.Г."
г. Петропавловск-Камчатский
2003 год
Паспорт
долгосрочной областной целевой программы
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Камчатской области на 2004 - 2010 г.г."
Наименование программы - Долгосрочная областная целевая программа
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Камчатской области на 2004 - 2010г.г."
(далее - Программа)
Основание для - Распоряжение губернатора Камчатской
разработки Программы области от 21.05.03 № 485-р
- Комитет по
Государственный топливно-энергетическому комплексу,
заказчик Программы транспорту, связи и
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Камчатской области
Основной разработчик - Комитет по топливно-энергетическому
программы комплексу, транспорту, связи и
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Камчатской области
Цель Программы - повышение эффективности, устойчивости
и надежности функционирования
жилищно-коммунальных систем
жизнеобеспечения населения, привлечение
инвестиций в жилищно-коммунальный
комплекс, улучшение качества
жилищно-коммунальных услуг с
одновременным снижением нерациональных
затрат, адресная социальная защита
населения при оплате
жилищно-коммунальных услуг
Задачи Программы - обеспечение финансового оздоровления
жилищно-коммунальных предприятий;
- обеспечение условий для снижения
издержек и повышения качества
предоставления жилищно-коммунальных
услуг;
- обеспечение инвестиционной
привлекательности жилищно-коммунального
комплекса;
- оказание государственной поддержки
модернизации жилищно-коммунального
комплекса
Перечень основных - "Питьевая вода";
подпрограмм - "Энергосбережение";
- "Государственный технический учет и
техническая инвентаризация объектов
градостроительной деятельности в
Камчатской области";
- "Повышение квалификации руководителей,
бухгалтеров, экономистов и инженерных
работников предприятий
жилищно-коммунального комплекса
Камчатской области"
Сроки и этапы - 1 этап - 2004 - 2005 годы
реализации - 2 этап - 2006 - 2007 годы
Программы - 3 этап - 2008 - 2010 годы
Перечень основных - инвентаризация, реструктуризация и
мероприятий Программы ликвидация дебиторской и кредиторской
задолженности предприятий
жилищно-коммунального комплекса;
- ликвидация дотационности
жилищно-коммунального комплекса и
обеспечение стабильности и достаточности
финансирования затрат по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение социальной защиты семей
с низкими доходами при переходе на
полную оплату жилищно-коммунальных
услуг;
- совершенствование экономических
механизмов в жилищно-коммунальной сфере;
- формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций в
жилищно-коммунальный комплекс;
- обеспечение эффективного целевого
использования средств федерального
бюджета, выделяемых на модернизацию
жилищно-коммунального комплекса;
- создание механизмов участия государства
и органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатской
области в привлечении предприятиями
жилищно-коммунального комплекса
внебюджетных долгосрочных заемных
средств
Исполнители основных - Комитет по топливно-энергетическому
мероприятий Программы комплексу, транспорту, связи и
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Камчатской области
Объемы и источники Всего - 1062500,5 тыс.руб.,
финансирования в том числе:
Программы федеральный бюджет - 91405,3 тыс.руб.
(в ценах 2003 года) (по согласованию)
областной бюджет - 615203,5 тыс.руб.
местные бюджеты - 205126,6 тыс.руб.
(по согласованию)
привлеченные средства - 150765,1 тыс.руб.
(абз. в ред. Постановления Совета народных депутатов Камчатской
области от 06.10.2004 № 1382)
Прогноз ожидаемых - повышение эффективности, качества
конечных результатов жилищно-коммунального обслуживания,
реализации Программы надежность работы инженерных систем
жизнеобеспечения, комфортность и
безопасность условий проживания,
социальная защита населения при оплате
жилищно-коммунальных услуг
Система организации - Государственный заказчик несет
контроля за исполнением ответственность за своевременное и
Программы целевое использование бюджетных средств,
выделенных на выполнение программных
мероприятий. Ежегодно, в установленном
порядке, представляет бюджетные заявки
на очередной финансовый год, уточняет
с учетом выделяемых на реализацию
Программы финансовых средств целевые
показатели и затраты по мероприятиям,
механизм реализации Программы и состав
исполнителей, обеспечивает подготовку
и представление отчетов о выполнении
Программы.
I. Технико-экономическое обоснование
реформирования и модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Камчатской области
1.1. Техническая характеристика жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда всех форм собственности на территории Камчатской области
1.1.1. Теплоэнергетика
В настоящее время тепловую энергию для жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области поставляют 113 муниципальных, 65 государственных и 134 ведомственных котельных, а так же ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ОАО "Камчатскэнерго" общей мощностью 2600 Гкал/час. Общая выработка тепловой энергии в 2002г. составила 3013,8 тыс. Гкал, из которых в сетях потеряно 425,2 тыс.Гкал или 17,43 процента от произведенной теплоэнергии. На балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее предприятий ЖКХ) находится 835.6 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и 71 центральный тепловой пункт.
Основными недостатками устройства и содержания инженерных коммуникаций являются:
- использование систем отопления для горячего водоснабжения, что не позволяет нормально эксплуатировать систему отопления и стандартизировать эту услугу для населения. Несоответствие параметров теплоносителя горячему водоснабжению приводит к интенсивному сливу теплоносителя, а так как камчатская вода имеет большое содержание кислорода, а в некоторых местах и твердых фракции, то это приводит к выходу внутридомовых систем из строя за 3-5 лет вместо расчетных 15;
- большинство теплотрасс выполнено в двухтрубном исполнении, даже в относительно новых микрорайонах г. Петропавловска-Камчатского подавать нормальное горячее водоснабжение в весенне-осенние и особенно в летние периоды технически невозможно;
- теплоизоляционные материалы на основе местных перлитов не применяются. Минеральная вата, применяемая для изоляции трубопроводов при подземной и надземной прокладке, быстро теряет свои теплоизоляционные свойства. Некачественное и несвоевременное проведение ремонтных работ тепловых сетей при подземной прокладке, отсутствие надлежащей эксплуатации приводит к их затоплению и большим теплопотерям.
Постоянное недофинансирование предприятий ЖКХ Камчатской области привело основное технологическое оборудование и инженерные сети к аварийному состоянию. На предприятиях теплосилового комплекса износ технологического оборудования составляет от 64,3 процентов до 78 процентов по крупным производителям:
- ГУП "Камчатсккоммунэнерго" - 64,3 процента;
- МУП "Гортеплосеть" - 69 процентов;
- УЖКХ Елизовского районного муниципального образования 78 процентов;
Физический износ тепловых сетей составляет около 70 процентов, причем 23 процента всех тепловых сетей полностью нуждаются в замене.
Эти цифры подтверждают аварийное состояние основных фондов. Для приведения в надлежащее состояние оборудования и коммуникаций предприятиям Камчатской области необходимо затрачивать ежегодно не менее 250-300 млн. рублей в течение 5-7 лет. В итоге удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в среднем по Камчатской области составляет 180,2 кг, а на котельных (без ТЭЦ) 206,1 кг на 1 Гкал, что выше среднероссийского показателя. Площади хранения топлива открытые, что приводит к обводнению угля и снижению его качества. Для производства тепла на коммунальные нужды Камчатской области, согласно топливно-энергетических паспортов без учета ТЭЦ ОАО "Камчатсккоммунэнерго", необходимо 118 тыс. тонн мазута, 170 тыс. тонн угля с калорийным эквивалентом 0,77, 6,8 тыс. тонн дизтоплива, 86326,3 м.куб. дров и 2161566 м.куб. газа.(без учета ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2).
В связи с отсутствием средств, приборный учет отпуска теплоэнергии минимизирован, так же как и учет потребления теплоэнергии объектами жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области и другими потребителями. За 2002 год на установку приборов, учета ГУП "Камчатсккоммунэнерго" было израсходовано 407,1 тыс. рублей. Из областного бюджета на эти цели в 2002 году финансирование не производилось.
Предпринимаемые меры
В городе Петропавловске-Камчатском не загружены полностью высокоэффективные тепловые мощности ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, в то же время продолжают работать более 10 низкоэффективных котельных, находящихся в зоне действия ТЭЦ. В настоящее время по контракту с администрацией Камчатской области институтом "Дальэнергосетьпроект" разрабатывается проект "Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования и Елизовского районного муниципального образования на расчетный 2010 год и перспективу до 2015 года". Реализация этого проекта в рамках разрабатываемой программы даст возможность максимально использовать мощности ТЭЦ и ликвидировать малоэффективные и высокозатратные внутриквартальные котельные.
В последнее время в Камчатской области на промышленных предприятиях и среди предпринимателей получили распространение автономные источники тепловой энергии, неоспоримым преимуществом которых является отсутствие потерь в тепловых сетях и КПД установок до 90 процентов. У существующих котельных малой мощности, с котлами типа "Минск" и "Универсал", КПД не превышает 40 процентов и для обслуживания требуется сменный оперативный персонал, в то время как для обслуживания автономных котельных персонал не нужен. Однако, при этом сокращаются уровни загрузки мощностей действующих котельных, что в комплексе ведет к отрицательному экономическому эффекту.
В Усть-Камчатском районном муниципальном образовании разработан и реализован проект по внедрению модульных котельных малой производительности работающих на дизельном топливе, что сняло социальную напряженность среди населения.
За последние годы, несмотря на нехватку финансирования, в ряде районов области начаты работы по модернизации теплоэнергетики. Так в Соболевском районном муниципальном образовании переведены на работу на газе котельные в с. Соболеве и п.Крутогоровский. В с. Мильково произведена реконструкция котлоагрегата для работы в кипящем слое, что повысило его производительность в 1,5 раза. В Усть-Болынерецком районном муниципальном образовании построена новая котельная, в с. Апача ведутся работы по установке новых котлоагрегатов на центральной котельной п. Октябрьский и закрытию трех существующих котельных малой производительности. В г. Петропавловске-Камчатском реконструирована котельная 7-го квартала, работа ее переведена в режим бойлерной с подачей теплоносителя от ТЭЦ-2. В Соболевском районном муниципальном образовании начинает внедряться использование вторичной энергии систем охлаждения и выхлопных газов электростанций.
Из альтернативных источников тепловой энергии только в с. Никольском на коммунальные нужды используется энергия ветра. Совершенно не используется солнечная энергия, которая могла бы применяться для нужд горячего водоснабжения.
Камчатская область обладает уникальными источниками теплоэнергии в виде месторождений геотермальных вод и пара. Промышленная стоимость 1 Гкал термального происхождения в Быстринском районном муниципальном образовании составляет 73,51 рубля, что ниже полученных на котельной в 17,6 раза. Однако и эти, практически неиссякаемые, источники тепловой энергии не нашли широкого распространения в жилищно-коммунальном хозяйстве по причине высокой стоимости капитальных вложений и больших сроков возврата инвестиций.
Продажа тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения по тарифам для населения, которые в 4 раза ниже себестоимости, не стимулирует жителей и жилищные предприятия к установке приборов учета. В итоге, в экономии теплоэнергии никто не заинтересован. Как следствие, практически во всех домах нарушена теплоизоляция внутридомовой разводки, подъездные и подвальные окна не закрываются, люки выхода на крышу используются как вентиляционные и являются причинами дополнительных потерь теплоэнергии.
Незаслуженно забыты водонагревательные колонки на твердом топливе. Слабо применяются новые технологии при ремонте систем отопления (электроимпульсная очистка внутренних поверхностей, использование при ремонте внутридомовых систем полипропиленовых труб).
1.1.2. Водоснабжение и водоотведение
Для нужд водоснабжения Камчатской области используется 215 источников суточной производительностью 253,3 тыс.м.куб. Централизованные водопроводы имеются во всех административных центрах Камчатской области за исключением административного центра Соболевского района. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 884 км с износом 75,9 процента. В 2002 году вышеуказанными источниками подано в сеть 79,6 млн.м.куб., из которых 12,2 млн.м.куб. или 15,4 процента составляют потери. Основными причинами таких колоссальных потерь являются утечки и отсутствие учета потребляемой воды.
По всему жилищному фонду Камчатской области установлено 97 приборов учета. Поквартирный учет расхода воды отсутствует полностью. Имеющиеся приборы учета показывают, что в некоторых домах из-за плохого технического обслуживания сантехнического оборудования удельный расход воды превышает установленные нормы в 2-3 раза.
К нерешенным вопросам водоснабжения Камчатки нужно отнести;
- нормализацию водоснабжения в Усть-Камчатском районном муниципальном образовании, закончив строительство водовода от водозабора, расположенного на косе на берегу озера Гусиное до станции второго подъема на мысе Погодный;
- завершение строительства коллектора в городе Ключи и обеспечение его водой из подземных источников;
- строительство сети водоснабжения в селе Соболеве;
- перевод обеззараживания воды в г. Петропавловске-Камчатском и Елизово с жидкого хлора на гипохлорид натрия;
- восстановление нетрадиционных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций;
- оборудование основных источников водоснабжения автономным электроснабжением;
- приведение в соответствие с нормативами охранных зон водозаборов.
Для приема канализационных стоков имеется 406 км коллекторов и внутриквартальных сетей, 25 канализационных насосных станций с пропускной способностью 55,56 тыс. м. куб. в сутки, которые загружены на 40 процентов. Только 34 процента канализационных стоков подвергаются очистке на очистных сооружениях. В Соболевском, Алеутском и Быстринском районных муниципальных образованиях вообще нет канализационных сооружений по централизованному отводу сточных вод. Износ сетей канализационного хозяйства составляет от 65 процентов до 88 процентов. Имеющиеся глубоководные выпуски не обслуживаются, очистные сооружения, особенно ведомственных предприятий, приходят в ветхое состояние. На имеющихся очистных сооружениях не решены вопросы утилизации твердых бытовых отходов, имеющиеся отечественные и зарубежные технологии по переработке этих отходов в высококачественные удобрения не применяются. В итоге, собранные в значительном количестве на канализационных очистных сооружениях "Чавыча" не обезвоженные твердые осадки могут стать источником экологической катастрофы Авачинской бухты.
На территории Камчатской области практически отсутствует службы, которые обеспечивают работу дренажных систем, служащих для понижения уровня грунтовых вод и повышения сейсмостойкости зданий и сооружений.
1.1.3. Электроэнергетика
Энергосистема Камчатской области работает изолированно от энергосистем Дальнего Востока, обслуживает потребителей Камчатской области и Корякского автономного округа.
Зона, обслуживаемая энергосистемой, занимает территорию площадью 472,3 тыс.кв.км. с населением около 371 тыс. человек.
Особенность энергосистемы Камчатской области - полуостровное положение и удаленность от Российских энергосистем, работа почти всех энергоисточников на привозном топливе.
В состав энергосистемы Камчатской области входит Центральный энергорайон, обеспечивающий централизованное электроснабжение юго-восточной части полуостровами 12 изолированно работающих небольших энергоузлов, сформированных на базе Паужетской ГеоЭС, ДЭС Южных электрических сетей, Толмачевской и Быстринской ГЭС. Из них 6 энергоузлов действуют на территории Корякского автономного округа. Кроме того, действуют коммунальные электростанции в пос. Ичинский и в пос. Крутогоровский эксплуатируемые ГУП "Камчасккоммунэнерго" и поселке Таежный, эксплуатируемые Мильковским многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства (далее - МОПКХ).
Крупнейшими производителями электроэнергии на Камчатке являются:
- работающие на мазуте ТЭЦ-1 (установленная мощность - 235 МВт) и ТЭЦ-2 (160 МВт), расположенные в Петропавловск-Камчатском городском муниципальном образовании в Камчатской области; работающие на геотермальных источниках Мутновская ГеоЭС (установленная мощность 50 МВт) и Верхне-Мутновская ГеоЭС (установленная мощность 12 МВт).
Действуют мощности малой электроэнергетики такие как: Паужетская ГеоЭС 11 МВт, каскад ГЭС на р. Толмачева 20,4 МВт (ГЭС-1 2 МВт и ГЭС-3 18,4 МВт), Быстринская гидроэлектростанция 1,7 МВт, ветровая электростанция в Алеутском районном муниципальном образовании в Камчатской области (далее - РМО).
В Соболевском районном муниципальном образовании (с. Соболеве и пос. Крутогоровский) задействованы электростанции, работающие на газе.
Объем выработки электроэнергии тепловыми электростанциями составляет 89,2 процента от общего ее производства в Камчатской области и 10,8 процента - с использованием местных возобновляемых источников энергии.
Общая годовая выработка электроэнергии - 1613,1 млн.кВт/ ч.
Обращает внимание низкая загрузка оборудования. Так общая мощность дизельных электростанций составляет 86,5 МВт/час, максимальная зимняя нагрузка 26 МВт/час или 30 процентов установленной мощности. Электрические мощности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 загружены на 46 процентов. Это создает дополнительные затраты в стоимости электроэнергии, увеличения фонда заработной платы и отчислений на ремонт оборудования.
Вся выработка электроэнергии и ее расходование учитывается приборами учета, однако в жилищно-коммунальном хозяйстве Камчатской области нет учета потребления электроэнергии на освещение придомовой территории, дорог, подъездов и подвалов зданий, расход электроэнергии определяется расчетным путем, профилактический ремонт внутридомовых, систем электрообеспечения не ведется, а выполняется по аварийным заявкам, не применяется автоматика при включении и отключении освещения лестничных маршей и придомовых территорий.
В муниципальном и государственном жилищном фонде Камчатской области находится 79 тыс. электроплит, которые во многих местах не обслуживаются специализированными организациями, хотя и являются объектами повышенной опасности.
1.1.4. Состояние жилищного фонда
Согласно данным государственной статотчетности по состоянию на 1 января 2003 года жилищный фонд всех форм собственности, находящийся на территории Камчатской области составляет 1149306 квартир общей площадью 7506,8 тыс.кв.м. Из них в частной собственности находится 3910,0 тыс.кв.м., в государственной - 641,5 тыс.кв.м., муниципальной - 2949,1 тыс.кв.м.. Ветхие и аварийные дома составляют 3,3 процента от жилого фонда.
По степени благоустройства жилье оборудовано на 90,5 процентов канализацией, на 90 процентов центральным отоплением, на 75,5 процентов горячим водоснабжением, водопроводом на 93,3 процента. Напольные электроплиты установлены в 57,9 процента квартир. Ввиду того, что в сфере коммунального хозяйства катастрофически не хватает финансирования, состояние жилищного фонда с каждым годом ухудшается.
Проводимая в Камчатской области политика ликвидации аварийного фонда и сейсмоусиления не успевает ликвидировать старение жилого фонда. Для выполнения программы переселения 2002 года требовалось79,5 млн. руб., фактически финансирования не было.
Капитальный ремонт домов по Петропавловск-Камчатскому городскому муниципальному образованию осуществлен на 29 процентов от нормативного. Прирост основных фондов за счет нового жилья составил 0,89 процентов при 2 процентах нормативного износа в год. То есть наметилась тенденция к старению муниципального жилого фонда.
Практически отсутствует надзор за состоянием жилищного фонда и коммунальных объектов различных форм собственности.
В Камчатской области с 1986 года не проводилась техническая инвентаризация, поэтому невозможно четко определить картину состояния жилого фонда.
Основными нерешенными проблемами содержания жилого фонда как ведомственной, так и муниципальной собственности является не внедрение новых технологий, как в обслуживании, так и в проведении текущего и капитального ремонтов. Поэтому протекание кровли и межпанельных перекрытий, промерзание стен и фасадов зданий стали обычным явлением содержания жилищного фонда.
1.1.5. Анализ благоустройства
Затраты на содержание и капитальный ремонт объектов благоустройства составляют 7 процентов от общей суммы затрат всего жилищно-коммунального хозяйства. Из них на ремонт и строительство основных дорог расходуется 70 процентов, что сказывается на состоянии внутриквартальных территорий, скверов и зон отдыха. Слабое финансирование не основная причина низкого уровня благоустройства, немалую роль играет плохая инженерная и архитектурная подготовка территорий населенных пунктов:
- в населенных пунктах Камчатской области отсутствует внутриквартальная ливневая канализация, что приводит к обводнению грунтов, разрушению всех видов покрытий, затоплению подвалов, хозяйственно-бытовой канализации;
- в целях экономии бюджетных финансовых средств на строительство инженерных сетей, дома проектируются на минимально допустимом расстоянии друг от друга, в итоге детские и спортивные площадки в микрорайонах города практически отсутствуют, так же как и места для парковки личного транспорта, места сбора мусора располагаются в непосредственной близости от жилых домов. Не предусматриваются места под складирование снега, в результате, в зимнее время дороги и дворы становятся труднодоступными для автотранспорта и особенно снегоочистительной техники;
- в населенных пунктах Камчатской области отсутствуют технологические канализации проходного типа, в итоге каждая поломка кабеля или трубопровода приводит к разрытию покрытий дорог и газонов с последующими затратами на благоустройство;
- крыши кооперативных гаражей не используются как дополнительные спортивные площадки, металлические гаражи, получившие распространение в городах области, устанавливаются на всех свободных участках, ухудшая состояние зеленых зон;
- общей бедой всех населенных пунктов Камчатской области является отсутствие мест общего пользования (туалетов) как внутри жилмассивов, так и на центральных улицах;
- в местах скопления людей (автобусные остановки, подъезды зданий, торговые точки, зоны отдыха и т.п.) отсутствуют урны и контейнера для мусора, а в дачных и пригородных районах не предусмотрены места для складирования бытового и строительного мусора;
- применяемая технология утилизации твердых бытовых отходов нарушает экологию и эстетический вид пригородов;
- при ремонте дорог используются недолговечные бетонные бордюры, несмотря на имеющиеся запасы гранита новые технологии и машины для ремонта дорожных покрытий не применяются.
1.2. Стоимостная характеристика жилищно-коммунальной сферы Камчатской области
1.2.1. Предельная стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг на 1 м. кв. общей площади жилья
С 1997 года, то есть с момента принятия Указа Президента Российской Федерации от 28.04.97 г. № 425 "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации" была сформирована система единых показателей, характеризующих проведение реформы ЖКХ на территории страны. Федеральный стандарт предельной стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг на 1 м. кв. отражает стоимостной аспект деятельности отрасли. Начиная с 1998 года, данный стандарт ежегодно утверждался постановлениями Правительства Российской Федерации (от 30.05.98 № 536, от 24.03.99 № 206) по экономическим районам Российской Федерации, а начиная с 2002 года - для каждого субъекта Российской Федерации.
Указанный показатель рассчитывается исходя из стандартного набора жилищно-коммунальных услуг: содержания и ремонта жилья, включая капитальный ремонт, теплоснабжения, водоснабжения, канализацию, электроснабжение, с учетом средних сложившихся норм потребления.
Соотношение федерального показателя предельной стоимости и его фактического значения по Камчатской области представлено в таблице 1.
Учитывая, что данный показатель в период с 1998 по 2002 год устанавливался укрупнено по экономическим районам Российской Федерации, то его значение мало соответствовало фактической величине предельной стоимости по Камчатской области. Наибольшее сближение показателей наблюдается в 2002 году с установлением федерального стандарта непосредственно для каждого субъекта Российской Федерации.
Таблица № 1
ДИНАМИКА
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ЗА ПЕРИОД 1998 - 2002 ГГ.
-----T---------------------------T-----T-------T-------T-------T--------T-------¬
¦ № ¦ Показатели ¦ ед. ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ 2001 г.¦2002 г.¦
¦п/п ¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+
¦1. ¦Утверждено Постановлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Российской ¦руб. ¦23 ¦28,5 ¦31,4 ¦34,8 ¦52,3 ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+
¦1.1.¦Прирост показателя по годам¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(следующий к предыдущему) ¦ ¦ ¦124 ¦110 ¦111 ¦150 ¦
+----+---------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+
¦1.2.¦Справка: индекс инфляции ¦ ¦ ¦185,7 ¦121,0 ¦121,5 ¦115,8 ¦
¦ ¦по Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+
¦2. ¦Фактически по Камчатской ¦руб. ¦44,5 ¦51,25 ¦58,56 ¦78,09 ¦80,72 ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+
¦2.1.¦Прирост показателя по годам¦% ¦ ¦115 ¦114 ¦133 ¦103 ¦
¦ ¦(следующий к предыдущему) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+
¦2.2.¦Справка: индекс инфляции ¦% ¦ ¦181 ¦133 ¦118 ¦117 ¦
¦ ¦по Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+
¦3. ¦Превышение фактического ¦% ¦93 ¦80 ¦86 ¦124 ¦54 ¦
¦ ¦показателя к установленному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(100%-федеральный стандарт)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------
В соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.97 № 425, "...изменение величины федерального стандарта должно осуществляться с учетом общего уровня инфляции (за исключением случаев отмены перекрестного субсидирования, а также резкого изменения цен на энергоносители)". В действительности, следует Отметить два момента:
- несовпадение прироста показателя предельной стоимости ни с ростом инфляции по Российской Федерации, ни с инфляцией по Камчатской области;
- увеличение предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг по Камчатской области не совпадает с темпами инфляции по Камчатской области.
Таким образом, установление федеральных стандартов предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) с 1998 года реально не отражало изменение величины затрат на производство ЖКУ в Камчатской области. Ежегодная корректировка показателя не соответствовала общему уровню инфляции. Учитывая, что финансовая помощь Камчатской области осуществлялась на основании заниженных федеральных стандартов, следует сделать вывод о недополучении сумм финансовой помощи из федерального бюджета.
Структура затрат на производство жилищно-коммунальных услуг за период с 1998 по 2002 год практически не изменилась. Как и в 1998 году, в 2002 году наибольший удельный вес (61 процент) составляют расходы на производство тепловой энергии. В стоимостном выражении показатель вырос с 27,3 руб. до 49 руб., увеличение составило 79 процентов.
Удельный вес расходов на услуги по содержанию и текущему ремонту жилья снизился с 16 процентов до 13 процентов. При этом стоимость услуги возросла с 6,9 руб. до 10,7 руб.
Удельный вес расходов по предоставлению услуг по водоснабжению и канализации остался без изменений и составляет 7 процентов. Стоимость водоснабжения возросла с 1,7 руб. до 2,7 руб., прирост составил 59 процентов. Наибольший прирост - 228 процентов произошел по услугам канализации, стоимость выросла с 1,4 руб. до 3,2 руб.
Удельный вес электроэнергии с 8 процентов поднялся до 15 процентов, в стоимостном выражении расходы, приходящиеся на 1 м. кв. выросли с 3,7 руб. до 11,7руб.
Динамика изменения структуры затрат представлена на графике № 1.
График № 1
СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЯ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВ. МЕТР
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО ФАКТУ ЗАТРАТ
ЗА ПЕРИОД 1998 - 2002 Г.Г. ПО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
-----------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦руб. ------¬ ¦
¦ ------¬ ¦80,72¦ -------------------¬ ¦
¦ ¦78,09¦ L--T--- ¦- Содержание жилья¦ ¦
¦85--¬ L--T--- ¦ ¦(включая вывоз¦ ¦
¦ ¦ ¦ ---+--¬ ¦бытовых отходов)¦ ¦
¦80--+ ---+--¬ ¦10,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦7,56 ¦ +-----+ ¦- Плата за найм и ¦ ¦
¦75--+ +-----+ ¦3,51 ¦ ¦кап. ремонт ¦ ¦
¦ ¦ ------¬ ¦3,67 ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦
¦70--+ ¦58,56¦ +-----+ ¦ ¦ ¦- Теплоснабжение ¦ ¦
¦ ¦ L--T--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦65--+ ------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Водоснабжение ¦ ¦
¦ ¦ ¦51,25¦ ---+--¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦60--+ L--T--- ¦6,34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Канализация ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦55--+ ------¬ ---+--¬ ¦3,58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Электроэнергия ¦ ¦
¦ ¦ ¦44,5 ¦ ¦5,27 ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------- ¦
¦50--+ L--T--- +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3,49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦45--+ ---+--¬ +-----+ ¦ ¦ ¦50,81¦ ¦48,77¦ ¦
¦ ¦ ¦6,93 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦40--+ +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦3,51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦35--+ +-----+ ¦ ¦ ¦36,77¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30--+ ¦ ¦ ¦32,72¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25--+ ¦27,32¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ ¦
¦15--+ ¦1,67 ¦ ¦1,7 ¦ ¦1,92 ¦ ¦2,5 ¦ ¦2,71 ¦ ¦
¦ ¦ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ ¦
¦10--+ ¦1,4 ¦ ¦1,6 ¦ ¦2,07 ¦ ¦2,72 ¦ ¦3,23 ¦ ¦
¦ ¦ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ ¦
¦ 5--+ ¦3,71 ¦ ¦5,83 ¦ ¦7,87 ¦ ¦10,92¦ ¦11,73¦ ¦
¦ ¦ L------ L------ L------ L------ L------ ¦
¦ 0--+------------T---------T---------T---------T---------T-- ¦
¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ год ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------------------------
Учитывая, что наибольший удельный вес в составе предельной стоимости предоставления ЖКУ на 1 м. кв. составляют расходы на производство и предоставление тепловой энергии, особое внимание необходимо уделить динамике себестоимости тепловой энергии. В 1998 году себестоимости тепловой энергии производимой коммунальными предприятия области составляла 632 руб. за 1 Гкал., в том числе расходы на топливо - 221 руб., заработная плата с отчислениями - 71 руб., электроэнергия - 66,5 руб., вода- 61 руб., прочие расходы - 78 руб.
В связи с ростом транспортных расходов, удорожанием стоимости топлива, электрической энергии, материалов, себестоимость тепловой энергии увеличилась до 1040,8 руб. за 1 Гкал. По итогам 2002 года расходы на топливо составляют 412,5 руб. (прирост 87 процентов), заработная плата с отчислениями -138 руб. (прирост-93 процента), прочие расходы -121,5 руб. (прирост - 55 процентов). Отдельно следует отметить динамику расходов на электроэнергию и воду в производстве тепловой энергии. По сравнению с 1998 годом расходы по электроэнергии практически не изменились, с 66,5 руб. выросли до 68,7 руб., в то время как данный показатель в 2001 году составлял 156,2 рубля. В расходах на воду произошло существенное сокращение с 61,1 рубля до 31,3 руб. Сдерживание данных затрат стало возможным за счет перераспределения целевой субвенции на выравнивание тарифов на электрическую энергию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства предоставляющим услуги по водоснабжению и водоотведению. В совокупности со сниженными тарифами на электрическую энергию для производителей тепловой энергии выявились существенные резервы для предотвращения роста стоимости услуг по теплоснабжению. Данные о динамике расходов на производство тепловой энергии представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
ДИНАМИКА УСРЕДНЕННОЙ СТРУКТУРЫ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
1 ГКАЛ ЗА ПЕРИОД 1998 - 2002 ГГ. (РУБ.)
---------------------------T-------T--------T-------T-------T--------¬
¦ Состав затрат ¦1998 г.¦1999 г. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г. ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Материалы ¦ 6,0 ¦ 5,8 ¦ 4,0 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Топливо ¦ 220,9 ¦ 289,2 ¦ 385,8 ¦ 494,3 ¦ 412,5 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Электроэнергия ¦ 66,5 ¦ 77,9 ¦ 94,9 ¦ 156,2 ¦ 68,7 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Вода ¦ 61,1 ¦ 54,9 ¦ 50,9 ¦ 60,2 ¦ 31,3 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Амортизация ¦ 19,2 ¦ 20,0 ¦ 15,9 ¦ 14,7 ¦ 12,1 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Ремонт или резерв ремонта ¦ 12,2 ¦ 20,9 ¦ 27,9 ¦ 40,7 ¦ 30,8 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Зарплата с отчислениями ¦ 71,4 ¦ 77,4 ¦ 92,3 ¦ 128,4 ¦ 138,0 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Прочие расходы ¦ 78,4 ¦ 65,6 ¦ 83,0 ¦ 108,5 ¦ 121,5 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Тепло со стороны ¦ 96,4 ¦ 111,4 ¦ 108,1 ¦ 148,7 ¦ 220,9 ¦
+--------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
¦Итого себестоимость ¦ 631,9 ¦ 723,1 ¦ 862,8 ¦1156,8 ¦ 1040,8 ¦
L--------------------------+-------+--------+-------+-------+---------
Следует отметить величину расходов на материалы и проведение ремонта (создание резерва ремонта). Расходы по материалам учитывают величину затрат на материалы используемые только для технологических целей в основном производстве. Это, как правило, соль для умягчения воды, спирт для приготовления химических реагентов и другие материалы, используемые в основном производственном процессе. В нормативе величина затрат на материалы должна составлять от 0,8 до 2,5 процента от общей суммы себестоимости. В нашем случае данные расходы снизились с 0,9 процента до 0,5 процента.
Ремонтный фонд создается на предприятиях теплоснабжения для проведения ремонта основных фондов (сооружений, котлоагрегатов, сетей) имеющих длительный период использования, продолжительные межремонтные сроки, а также высокую стоимость ремонтов. По расчетам Института экономики ЖКХ г. Москвы, оптимальная величина расходов на проведение ремонта составляет 3,5-5 процентов от балансовой стоимости основных фондов. Учитывая, что среднегодовая балансовая стоимость основных фондов предприятий - производителей тепловой энергии составляет 966 млн. руб., нормальной может считаться величина затрат на уровне от 18 -28 руб. в себестоимости 1 Гкал. Фактические расходы по данной статье затрат в 2002 году составили 30,8 руб., принимая во внимание что по данной статье затрат предприятия отражают и затраты на проведение аварийно-восстановительных работ, величину расходов на ремонт в размере 30,8 руб. можно считать нормальной.
1.2.2. Федеральный стандарт уровня платежей граждан
Для перехода к бездотационному функционированию жилищно-коммунальной сферы в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. № 425 "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации" были определены сроки перехода на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных услуг населением при одновременном проведении мероприятий по социальной защите населения.
Постепенный переход к новой системе оплаты жилья и коммунальных услуг определен федеральными стандартами уровня платежей граждан по отношению к предельной стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг или экономически обоснованному тарифу. Вместе с тем право органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области самостоятельно устанавливать в переходный период уровень платежей граждан привело к тому, что реальный уровень платежей граждан значительно ниже рекомендованного Правительством Российской Федерации. С учетом того, что установление уровня платежей граждан ниже федерального стандарта не является основанием для увеличения финансовой помощи местным бюджетам, финансовое состояние предприятий ЖКХ за прошедший период не улучшилось.
Для анализа величины платежей граждан, сравним показатель предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг и тарифы для населения приведенные к 1 м. кв. общей площади жилья (таблица N3).
Таблица № 3
ДИНАМИКА УРОВНЯ ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
1998 - 2002 ГГ. (В РУБ.)
----T---------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ № ¦ Показатели ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Предельная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг на 1 м. кв. ¦ 44,5 ¦ 51,25 ¦ 58,56 ¦ 78,09 ¦ 80,72 ¦
¦ ¦общей площади жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Тарифы для населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приведенные на ¦ 6,94 ¦ 8,62 ¦ 14,37 ¦ 20,15 ¦ 29,13 ¦
¦ ¦1 м. кв. общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Фактический уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей граждан ¦ 16 ¦ 17 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 36 ¦
¦ ¦(стр2:стр1*100%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Федеральный стандарт ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦
¦ ¦уровня платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+-------+-------+-------+-------+--------
Уровень платежей граждан в 1998 году обеспечивал предприятиям ЖКХ Камчатской области покрытие затрат на производство жилищно-коммунальных услуг в размере 16 процентов.
Предпринимаемые меры
Тарифы для населения за анализируемый период увеличились более чем в 4 раза, с 6,94 руб. в 1998 году до 29,13 руб. за 1 м. кв. в 2002 году. Вместе с тем значительный рост тарифов не позволил перевести предприятия ЖКХ в режим безубыточной деятельности - затраты за этот же период возросли в 2 раза. Фактический уровень платежей граждан в 2002 году составил 36 процентов от затрат, то есть вырос всего лишь вдвое по сравнению с показателями 1998 года. Таким образом, увеличение тарифов для населения в 4 раза реально позволило увеличить покрытие затрат только в 2 раза.
Как в 1998 году, так и в 2002 году, уровень платежей граждан фактически сложившийся на территории Камчатской области не соответствует федеральному стандарту. Если в 1998 году для соответствия установленному федеральному стандарту тарифы для населения следовало увеличить в 3 раза, то в 2002 году, действующие тарифы для населения следовало поднять в 2,5 раза. Однако такая мера вряд ли представляется целесообразной, если учитывать сложившуюся в Камчатской области социально-экономическую ситуацию. Необходимость предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг незначительно снизит потребность в бюджетном финансировании предприятий ЖКХ. Данное положение будет рассмотрено далее при анализе мер социальной защиты населения.
Финансирование предприятий ЖКХ в условиях бюджетного дефицита не заинтересовывает их в результатах своей деятельности, так как сохраняется неопределенность в вопросах своевременности и полноты оплаты за предоставленные населению жилищно-коммунальные услуги. В таких условиях развитие конкуренции в сфере ЖКХ может затянуться на неопределенный срок. Ускоренные темпы роста оплаты населением тех услуг, в предоставлении которых возможно развитие конкуренции, могут исправить ситуацию. Уровни тарифов для населения по каждому виду предоставляемых жилищно-коммунальных услуг представлены в таблице № 4.
Таблица № 4
ДИНАМИКА ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1998 - 2002ГГ. (В % К СЕБЕСТОИМОСТИ)
----T--------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ № ¦ Наименование услуги¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Содержание жилья ¦ 16 ¦ 19 ¦ 29 ¦ 28 ¦ 46 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Теплоснабжение ¦ 11 ¦ 10 ¦ 16 ¦ 12 ¦ 23 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Водоснабжение ¦ 24 ¦ 24 ¦ 29 ¦ 31 ¦ 47 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Водоотведение ¦ 26 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 31 ¦ 35 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Электроэнергия ¦ 48 ¦ 53 ¦ 52 ¦ 88 ¦ 88 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Средний уровень ¦ 16 ¦ 17 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 36 ¦
¦ ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------
Одним из видов жилищно-коммунальных услуг, в предоставлении которого возможно развитие конкуренции, несомненно, является содержание жилья. Доведение тарифов для населения до величины экономически обоснованной стоимости позволит привлекать на конкурсной основе предприятия любых форм собственности. Развитие конкуренции позволит не только повысить качество проведения текущего ремонта, уборки придомовой территории, вывоза мусора, но и снизить стоимость выполнения данных работ. Увеличение уровня платежей с 16 процентов в 1998 году до 46 процентов в 2002 году по данному виду услуги, сегодня не позволит обеспечить выполнение этих работ без привлечения бюджетного финансирования, следовательно, теряется привлекательность выполнения работ для подрядных организаций.
Наименее динамично изменяются тарифы по теплоснабжению. Уровень платежей по теплоснабжению в 2002 году составил только 23 процента, то есть сохраняется высокая зависимость теплоснабжающих предприятий от органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области. Своевременность и полнота бюджетного финансирования сегодня распространяются, в основном, на поставку топлива и расчеты по электроэнергии. Остаются открытыми вопросы заработной платы, проведения ремонтных работ.
На общем фоне плавного увеличения уровня платежей по всем видам жилищно-коммунальных услуг выделяется динамика увеличения уровня платежей граждан по электроэнергии. Уровень платежей по данному виду услуг практически соответствует требованиям федерального стандарта, связано это с тем, что тарифы по электроэнергии утверждались на заседании правления Региональной энергетической комиссии Камчатской области. По остальным видам жилищно-коммунальных услуг установление уровня платежей граждан, а, следовательно, и размер тарифов для населения, находятся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области.
1.3. Характеристика социальных мероприятий, проводимых в рамках реформы жилищно-коммунального комплекса Камчатской области за период 1998 - 2003 годы
Предпринимаемые меры
Переход на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг в Камчатской области осуществляется с начала 1994 года. С переходом на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг была введена программа жилищных субсидий, направленная на социальную защиту граждан (семей), имеющих низкие доходы, посредством предоставления им субсидий (компенсаций) на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (далее именуются жилищные субсидии) представляют собой компенсации, предоставляемые гражданам в безналичной форме в виде уменьшения их платежей за жилье и коммунальные услуги в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом прожиточного минимума, совокупного дохода семьи и действующих льгот.
В 1999-2002 гг. программа жилищных, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденная постановлением губернатора Камчатской области от 14.12.99 № 290/1 "О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 02.08.99 № 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения", получила дальнейшее развитие. Если к концу 1998 года в большинстве муниципальных образований в Камчатской области субсидии были оформлены 14501 семье, или 12,6 процента, то в декабре 2002 года программа жилищных субсидий охватывала уже 31741 семей, или 26,3 процента во всех муниципальных образованиях в Камчатской области. При этом к концу 2002 года программой жилищных субсидий охвачены семьи, проживающие в государственном, муниципальном и ведомственном жилищном фонде (таблица № 5).
Таблица № 5
----------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ Показатели ¦ед.изм.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Число семей, ¦семей ¦14501 ¦10837 ¦20308 ¦23384 ¦31741 ¦
¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. проживающие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведомственном ¦семей ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1702 ¦
¦жилфонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Процент семей, ¦ % ¦12,6 ¦9,4 ¦17,8 ¦21,6 ¦26,3 ¦
¦получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Ответственность за организацию работы по реализации программы возложена на органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области. В муниципальных образованиях Камчатской области созданы специальные службы (отделы) жилищных субсидий при расчетно-кассовых центрах, дирекциях службы заказчика, либо при обслуживающих жилищный фонд предприятиях.
В рамках первоочередных мероприятий по развитию реформы ЖКХ в Камчатской области выполнено требование о расчете жилищных субсидий по двум основаниям: исходя из установленного прожиточного минимума или из максимально допустимой доли собственных расходов семьи на оплату ЖКУ в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.
Расчет субсидий производится исходя из определенных стандартов:
социальных норм площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг;
ставок и тарифов по оплате за жилищные и коммунальные услуги;
максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.
При расчете величины субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг учитываются все виды фактически предоставляемых услуг в Камчатской области: содержание и ремонт жилья (включая вывоз бытовых отходов, плату за найм и капитальный ремонт), теплоснабжение, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Структура величины начисленных жилищных субсидий по удельному весу видов услуг отражает структуру платежей населения и представлена в таблице № 6 (графики № 1, 2).
Таблица № 6
ДИНАМИКА НАЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО ВИДАМ ЖКУ
ЗА ПЕРИОД 1998 - 2002 ГГ.
В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
---------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Содержание и ¦ 3423 ¦ 3739 ¦ 13665 ¦ 16730 ¦ 59178 ¦
¦ремонт жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ 27% ¦ 27% ¦ 28% ¦ 18% ¦ 23% ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Теплоснабжение ¦ 7385 ¦ 8068 ¦ 28229 ¦ 35573 ¦ 93189 ¦
¦(включая ГВС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ 58% ¦ 58% ¦ 59% ¦ 39% ¦ 36% ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Водоснабжение ¦ 701 ¦ 766 ¦ 2707 ¦ 3630 ¦ 14078 ¦
¦ +-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ 6% ¦ 6% ¦ 6% ¦ 4% ¦ 5% ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Водоотведение ¦ 669 ¦ 730 ¦ 2542 ¦ 3472 ¦ 10948 ¦
¦ +-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ 5% ¦ 5% ¦ 5% ¦ 4% ¦ 4% ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электроснабжение ¦ 460 ¦ 503 ¦ 912 ¦ 31956 ¦ 81301 ¦
¦ +-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ 4% ¦ 4% ¦ 2% ¦ 35% ¦ 31 % ¦
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего начислено ¦ 12638 ¦ 13806 ¦ 48055 ¦ 91361 ¦ 258694¦
¦ +-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦
L--------------------+-------+-------+-------+-------+--------
Наибольшую долю в общем объеме субсидий до 2001 года составляли расходы по предоставлению услуг теплоснабжения - 58 процентов. Начиная с 2001 года был проработан и внедрен механизм реализации субсидий по электроэнергии, что привело к перераспределению соотношений по видам услуг. К концу 2002 года основная нагрузка в расходах по предоставлению субсидий падает на теплоснабжение - 36-39 процентов и электроснабжение - 31-35процентов. За период 1998 - 2002 гг. объем жилищных субсидий предоставленных населению по оплате жилья и коммунальных услуг увеличился в 20,5 раза с 12637,9 до 258694 тыс.рублей (таблица № 7).
Таблица № 7
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
ЗА ПЕРИОД 1998 - 2002ГГ.
В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
----T------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T----------¬
¦ № ¦ Показатели ¦Ед.изм¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦Примечание¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦1. ¦Начисленные ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статист. ¦
¦ ¦жилищные субсидии ¦руб. ¦12638 ¦13826 ¦48055 ¦91066 ¦258694 ¦данные ¦
¦ ¦за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦1.1¦Число семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статист. ¦
¦ ¦получивших ¦Семья ¦14501 ¦10837 ¦20308 ¦23384 ¦31741 ¦данные ¦
¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦1.2¦Начисленные ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр.1/12 ¦
¦ ¦жилищные субсидии ¦руб. ¦1053 ¦1152 ¦4005 ¦7589 ¦21558 ¦мес. ¦
¦ ¦в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦1.3¦Начисленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр.1.2/ ¦
¦ ¦жилищные субсидии ¦руб. ¦72,6 ¦106,3 ¦197,2 ¦324,5 ¦679,2 ¦стр. 1.1* ¦
¦ ¦на 1 семью в месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦1.4¦Начисленные ¦руб. ¦25,1 ¦36,8 ¦68,2 ¦112,3 ¦235,0 ¦стр. ¦
¦ ¦жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.3/2,89 ¦
¦ ¦субсидии на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человека в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦2. ¦Стоимость ЖКУ на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расчетные ¦
¦ ¦кв. метр площади ¦руб. ¦6,94 ¦8,62 ¦14,37 ¦20,15 ¦29,13 ¦данные ¦
¦ ¦жилья по тарифам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦2.1¦Стоимость ЖКУ на 1¦руб. ¦124,9 ¦155,1 ¦258,6 ¦362,7 ¦524,3 ¦стр.2*18 ¦
¦ ¦человека в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.м. ¦
+---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦3. ¦Денежный доход на ¦руб. ¦1596,6 ¦2439,1 ¦3219,1 ¦4294,8 ¦ 5374,2¦статист. ¦
¦ ¦1 человека в месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данные ¦
L---+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------
На величину объема начисленных субсидий населению влияют много факторов, основными из которых являются платежеспособность населения, действующий в Камчатской области уровень оплаты ЖКУ населением, установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе. Доля собственных расходов граждан в совокупном семейном доходе в Камчатской области соответствует федеральному стандарту 22 процента. Анализ динамики роста стоимости ЖКУ для населения и размера жилищных субсидий (в пересчете на 1 человека в месяц), а также среднедушевого дохода населения позволяет сделать следующие обобщения (график № 3).
График № 1
ДИНАМИКА РОСТА ВЕЛИЧИНЫ НАЧИСЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
ПО ВИДАМ УСЛУГ ЗА ПЕРИОД 1998 - 2002 Г.Г.
ПО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
руб.
-------¬
¦258693¦
L--T----
260000--¬ ---+---¬
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
240000--+ ¦59179 ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
220000--+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ +------+
¦ ¦ ¦
200000--+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
180000--+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------------------¬
¦ ¦93189 ¦ ¦- Содержание жилья¦
¦ ¦ ¦ ¦(включая вывоз¦
160000--+ ¦ ¦ ¦бытовых отходов)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Плата за найм и ¦
¦ ¦ ¦ ¦кап. ремонт ¦
140000--+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Теплоснабжение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Водоснабжение ¦
120000--+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ------¬ ¦ ¦ ¦- Канализация ¦
¦ ¦91361¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L--T--- +------+ ¦- Электроэнергия ¦
100000--+ ---+--¬ ¦14078 ¦ L-------------------
¦ ¦16730¦ +------+
¦ +-----+ ¦10947 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
80000---+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ------¬ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦48055¦ ¦ ¦ ¦ ¦
60000---+ L--T--- ¦35573¦ ¦ ¦
¦ ---+--¬ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13665¦ ¦ ¦ ¦81300 ¦
¦ +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
40000---+ ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦
¦ ------¬ ------¬ ¦ ¦ ¦3630 ¦ ¦ ¦
¦ ¦12636¦ ¦13805¦ ¦28229¦ +-----+ ¦ ¦
¦ L--T--- L--T--- ¦ ¦ ¦3472 ¦ ¦ ¦
20000---+ ---+--¬ ---+--¬ ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦
¦ ¦3423 ¦ ¦3739 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+ +-----+ +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7384 ¦ ¦8067 ¦ ¦2707 ¦ ¦31356¦ ¦ ¦
0------+---+-----+-T-+-----+T-+-----+-T-+-----+-T-+------+-T--
¦ 35796 ¦ 36161 ¦ 36526 ¦ 36892 ¦ 37257 ¦ год
График № 2
СТРУКТУРА ВЕЛИЧИНЫ НАЧИСЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
ПО УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ ВИДОВ УСЛУГ
ЗА ПЕРИОД 1998 - 2002 Г.Г. ПО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
%
-------------------¬
100%-¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ ¦- Содержание жилья¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18% ¦ ¦ ¦ ¦- Теплоснабжение ¦
90%--+ ¦27% ¦ ¦27% ¦ ¦28% ¦ ¦ ¦ ¦23% ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+ ¦ ¦ ¦- Водоснабжение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
80%--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+ ¦- Канализация ¦
¦ +----+ +----+ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Электроэнергия ¦
70%--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦39% ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦36% ¦
60%--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
50%--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦58% ¦ ¦58% ¦ ¦59% ¦ +----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4% ¦ +----+
40%--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+ ¦5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4% ¦ +----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+ ¦4% ¦
30%--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
20%--+ +----+ +----+ +----+ ¦35% ¦ ¦31% ¦
¦ ¦6% ¦ ¦6% ¦ ¦6% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+ +----+ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦
10%--+ ¦5% ¦ ¦5% ¦ ¦5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+ +----+ +----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4% ¦ ¦4% ¦ ¦4% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0% -+--+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T---
¦ 35796 ¦ 36161 ¦ 36526 ¦ 36892 ¦ 37257 ¦ год
График № 3
ДИНАМИКА РОСТА СТОИМОСТИ ЖКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
РАЗМЕРЫ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ И ДОХОДА НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 1998 - 2002 Г.Г.
ПО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
рублей
---------------------¬
600--¬ 537,4 ¦III - Денежный доход¦
¦ ----------+ ¦ на душу ¦
¦ ¦ 524,3 ¦ населения в ¦
550--+ ¦ -------+ ¦ месяц (в 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кратном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ уменьшении) ¦
450--+ 429,5¦ ¦ ¦ II - Стоимость ЖКУ ¦
¦ --------+- ¦ ¦ по тарифам для¦
¦ ¦ ¦ ¦ населения на ¦
400--+ ¦ ¦ ¦ человека в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ месяц ¦
¦ ¦ 362,7 ¦ ¦ I - Начисленные ¦
350--+ 321,9 ¦ ------+---- ¦ субсидии на ¦
¦ --------+-- ¦ ¦ оплату жилья и¦
¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных ¦
300--+ ¦ ¦ ¦ услуг на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ человека в ¦
¦ 243,9¦ 258,7 ¦ 235 ¦ месяц ¦
250--+ -----+--- ------+---- -----+ L---------------------
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 159,7 ¦ ¦ ¦
200--+ III+------ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 155,2 ¦ ¦
150--+ -------+---- ¦
¦ 124,9 ¦ ¦
¦ II+----- 112,3 ¦
100--+ -----+-----
¦ 68,2 ¦
¦ 36,8 -----+-----
50--+ -----+-----
¦ 25,1----- -
¦ I+--- -
0-+---------T-----------T---------T---------T---------T--
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Год
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Темпы роста среднедушевого дохода на протяжении пяти лет оставались стабильными на уровне 30-33 процента ежегодного прироста. К концу 2002 года денежный доход на 1 человека в месяц по Камчатской области составил 5374,2 рубля, при установленной величине прожиточного минимума 3676 рублей.
Для характеристики уровня оплаты ЖКУ населением по утвержденным ставкам и тарифам используется расчетный стоимостной показатель. Он отражает стоимость ЖКУ на 1 человека в месяц, определяемый исходя из социальной нормы площади жилья на 1 человека (18 кв.метров) и стоимости ЖКУ на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц по тарифам для населения. Изменение стоимости ЖКУ для населения происходило с учетом роста реальных доходов населения в целях обеспечения постепенного и безболезненного для населения перехода к полной оплате оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Темпы роста стоимости ЖКУ незначительно опережают темпы роста доходов населения и составляют 40-44 процента в среднем по году. В абсолютном выражении стоимость ЖКУ для населения возросла примерно в 4 раза и сложилась на уровне 524,3 рубля с человека в месяц. Переходя от стоимостного показателя к стандарту, уровень оплаты населением предоставляемых жилищно-коммунальных услуг составил к концу 2002 года по Камчатской области около 36 процентов от их предельной стоимости.
Динамика роста жилищных субсидий прослеживается по изменению размера (величины) начисленных жилищных субсидий на 1 человека в месяц, рассчитанного с применением коэффициента семейственности 2,89 (по данным Камчатского областного комитета государственной статистики). За рассматриваемый период этот показатель вырос с 25,1 до 235 рублей более чем в 9 раз. Причем для периода 1998-2001 гг. характерен неуклонный плавный рост величины субсидий в пределах 65 процентов среднегодового прироста, а в 2002 году произошел значительный рост в 2 раза к уровню 2001 года.
Анализ влияния рассмотренных ранее факторов на величину предоставляемых жилищных субсидий показывает, что важным элементом совершенствования системы оплаты ЖКУ является выбор рациональной тактики повышения действующих тарифов для населения, при этом должна оцениваться реальная социально-экономическая ситуация в районах Камчатской области и уровень доходов населения. По рекомендациям Госстроя России лучшим индикатором доходов населения является его охват программой жилищных субсидий; целесообразно проводить повышение тарифов таким образом, чтобы программа жилищных субсидий охватывала не более 30 процентов населения.
В соответствии с Федеральным Законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" от 06.05.03. N52-ФЗ возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, осуществляется за счет средств местных бюджетов и передаваемой им на эти цели финансовой помощи соответственно из областного и федерального бюджетов. В 2002 году порядок и условия перечисления средств из федерального бюджета были определены в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 354 "О правилах предоставления в 2002 году дотаций из фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг". В соответствии с данным постановлением уровень дотации на выплату субсидий в 2002 году составил по Камчатской области около 40 процентов от объема начисленных субсидий, или 100278,5 тыс.рублей. Начиная с 2003 года порядок предоставления дотаций из Фонда софинансирования социальных расходов на выплату субсидий определен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.03 г. № 179 "О правилах предоставления из фонда софинансирования социальных расходов дотаций на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг", в котором уровень дотаций на выплату субсидий увеличен до 50 процентов от начисленного размера.
1.4. Характеристика организационно-правового обеспечения реформирования жилищно-коммунального комплекса в Камчатской области за период 1998-2003 годы
Реформирование жилищно-коммунального комплекса Камчатской области с 1998 по 2003 происходило в соответствий с постановлением губернатора Камчатской области от 29.04.98 № 156 "Об утверждении "Областной государственной целевой программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области 1998-2003 годы".
Программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области в 1998-2003 году были предусмотрены мероприятия, направленные на достижение целей реформирования жилищно-коммунального хозяйства и обеспечивающие совершенствование системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, системы оплаты жилья и коммунальных услуг, социальной защиты населения, переход на договорные отношения, развитие конкурентной среды в сфере ЖКХ и другие.
Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области рекомендовалось разработать аналогичные мероприятия по реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства в своих муниципальных образованиях, однако по состоянию на 01.01.2003 они так и не были представлены в администрацию Камчатской области.
Предпринимаемые меры
Главным направлением реализации реформы ЖКХ Камчатской области является переход к рыночным условиям функционирования жилищно-коммунальной отрасли, в том числе - переход к новой системе оплаты жилья и коммунальных услуг. В связи с чем в администрации Камчатской области планомерно и стабильно проводилась работа по регулированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Начиная с 1999 года четырежды принимались постановления губернатора Камчатской области, касающиеся перехода на новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг, а именно:
- от 24.06.99 г. № 173 "Об упорядочении оплаты жилищно-коммунальных услуг в Камчатской области";
- от 14.12.99 г. № 290/1 "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.99. № 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения";
- от 03.07.01 г. № 188 "О мероприятиях по обеспечению функционирования топливно-энергетического комплекса и работе в осенне-зимний период 2001-2002 г.г. жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области";
- от 19.04.02 г. № 164 "О мерах по оздоровления финансового положения предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области в 2002 году".
Указанными постановлениями губернатора Камчатской области органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области рекомендовалось при установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения руководствоваться федеральными стандартами с соблюдением мер социальной защиты малообеспеченных слоев населения (субсидии на ЖКУ). При этом администрация Камчатской области, понимая, что платежеспособность населения Камчатской области не позволяет муниципальным образованиям твердо следовать всему перечню устанавливаемых Правительством Российской Федерации федеральных стандартов по оплате жилья и коммунальных услуг, допускала, что органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области самостоятельно примут решение об установлении уровня платежей граждан, исходя из платежеспособности населения.
Тем не менее даже на таких приемлемых условиях повышение тарифов на ЖКУ для населения в муниципальных образованиях в Камчатской области происходило не своевременно. При этом принятию решений о повышении тарифов на ЖКУ для населения в некоторых муниципальных образованиях в Камчатской области препятствовали представительные органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области.
Так в течение нескольких лет депутаты Районной Думы Елизовского районного муниципального образования голосовали против доведения тарифов на ЖКУ для населения до уровня федеральных стандартов. В результате по Елизовскому районному муниципальному образованию до октября 2002 года были установлены самые низкие по Камчатской области тарифы на ЖКУ для населения, в связи с чем на предприятиях ЖКХ Елизовского районного муниципального образования сложились значительные убытки.
В Вулканном поселковом муниципальном образовании тарифы не повышались с 1998 года до 1 апреля 2003 года.
В Петропавловск-Камчатском городском муниципальном образовании (далее - ГМО) решение представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области об увеличении тарифов на ЖКУ для населения вступило в силу с 1 января 2002 года. Однако предложенное главой Петропавловск-Камчатского ГМО очередное, с 1 января 2003 года, повышение тарифов на ЖКУ для населения, не нашло поддержки в городской Думе.
В других муниципальных образованиях в Камчатской области решения о повышении тарифов для населения были приняты органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области с июля по октябрь 2001 года.
Кроме вышеперечисленного следует отметить крайне неудовлетворительную правовую проработку постановлений глав муниципальных образований о повышении тарифов на ЖКУ для населения. Не во всех муниципальных образованиях постановления о повышении тарифов на ЖКУ для населения несут в себе полную текстовую информацию, расчеты и приложения.
Так, в некоторых постановлениях отсутствуют основные стоимостные показатели (все или отдельные) тарифного регулирования, а именно: величина экономически обоснованного тарифа, величина уровня платежей граждан, величина максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ. Кроме того, в постановлениях должны предусматриваться меры социальной защиты населения и дополнительные льготы (если таковые есть) за счет средств местного бюджета.
Следует также отметить, что не во всех муниципальных образованиях надлежащим образом разработаны и утверждены нормативы потребления населением коммунальных услуг. В результате:
- в Усть-Большерецком районном муниципальном образовании (далее - РМО) в Камчатской области не утверждена экономически обоснованная стоимость услуги ЖКХ, не утвержден устанавливаемый уровень платежей граждан, что должно являться одним из приложений к постановлению главы Усть-Большерецкого РМО;
- в Усть-Камчатском районном муниципальном образовании в Камчатской области экономически обоснованный тариф и уровень платежей граждан также не утверждены постановлением главы Усть-Камчатского РМО;
- самая неудовлетворительная ситуация сложилась в поселках Ичинский и Крутогоровский Соболевского районного муниципального образования в Камчатской области. Постановлением главы Соболевского районного муниципального образования в Камчатской области утверждены тарифы только для Соболевского МОПКХ. При этом в поселках Ичинский и Крутогоровский до настоящего времени пользуются тарифами 1997 года. Наверное по этой причине в поселках Ичинский и Крутогоровский отсутствовала необходимость в принятии нормативных правовых актов главы Соболевского РМО в Камчатской области по предоставлению гражданам жилищных субсидий. Кроме того в Соболевском районном муниципальном образовании в Камчатской области не утверждены нормативы потребления коммунальных услуг.
Другой важной задачей программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Камчатской области была определена демонополизация обслуживания муниципального жилищного фонда при условии формирования рыночных отношений в сфере ЖКХ.
Для этого необходимо было осуществить разделение функций и создание договорных отношений между собственником жилья, управляющей компанией и подрядчиками в отношении муниципального жилищного фонда.
Службы заказчика, по своей сути являющиеся управляющими организациями для муниципального жилищного фонда, должны были способствовать развитию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг: осуществлять отбор подрядчиков по обслуживанию жилищного фонда на конкурсной основе, заключать с ними договоры и контролировать их исполнение, а также заключать договоры на предоставление коммунальных услуг.
На территории пяти муниципальных образований из 10, входящих в состав Камчатской области к 2003 году были созданы службы заказчика (Петропавловск-Камчатское городское муниципальное образование, Вулканное поселковое муниципальное образование, Елизовское районное муниципальное образование, Мильковское районное муниципальное образование и Усть-Большерецкое районное муниципальное образование).
Служба заказчика, созданная и просуществовавшая в Петропавловск-Камчатском городском муниципальном образовании до января 2002 года, имела положительную тенденцию к удовлетворению нужд и интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг. Однако в начале 2002 года она была упразднена, а ее функции переданы управлению жилищно-коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского ГМО в Камчатской области, что привело к разрыву установленных договорных отношений по всем уровням. Особенно остро это отразилось в начдле отопительного периода 2002-2003 г.г., когда поставщики тепловой энергии отказывались подавать тепло в жилищный фонд при отсутствии договоров на его поставку. С упразднением службы заказчика утрачен (пусть даже небольшой) опыт проведения конкурсов по выбору подрядчиков по обслуживанию жилищного фонда. В настоящее время такие конкурсы не проводятся и порядок проведения конкурсов отсутствует.
В Елизовском районном муниципальном образовании служба заказчика как самостоятельное муниципальное унитарное предприятие - управляющая компания, не создана. Разделение функций собственника и управляющей компании не произошло, при этом лишь некоторые функции службы заказчика (заключение договоров с подрядчиками и поставщиками услуг) осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Елизовского районного муниципального образования. При этом конкурсы по отбору подрядчика не проводятся, следовательно условия для создания конкурентной среды на рынке услуг ЖКХ в Елизовском районном муниципальном образовании отсутствуют.
Создание служб заказчиков в Вулканном поселковом муниципальном образовании, Мильковском и Усть-Большерецком районных муниципальных образованиях, также не привело к разделению функций собственника и управляющей компании и созданию условий для развития конкурентной среды в сфере содержания муниципального жилищного фонда. При этом существуют вполне объективные причины, связанные прежде всего с малочисленностью населения, проживающего в этих муниципальных образованиях и, как следствие, с небольшими объемами муниципального жилищного фонда, и отсутствием предприятий или частных предпринимателей, которых могла бы заинтересовать возможность выполнения работ по содержанию жилищного фонда. В результате деятельность таких служб заказчика свелась к деятельности обычных муниципальных предприятий по обслуживанию жилищного фонда, в то время как службы заказчика должны способствовать созданию конкурентной среды в жилищно-коммунальной отрасли.
В Петропавловск-Камчатском городском муниципальном образовании на 01.01.2003 г. зарегистрированы 22 товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ) и 13 жилищных строительных кооперативов (далее - ЖСК).
Товарищество собственников жилья - альтернатива муниципальной форме управления жилищным фондом и на сегодняшний день один из эффективных способов защиты прав собственников жилья и организации обслуживания многоквартирных жилых домов.
ТСЖ вправе самостоятельно выбирать предприятие или подрядчика, которые будут выполнять работы по обслуживанию и эксплуатации жилого дома на более выгодных (по сравнению с муниципальным предприятием ЖКХ) условиях, заключив с ним договор. Члены товариществ прямо заинтересованы в установке приборов учета и регулирования потребления воды, тепловой энергии и экономии энергоресурсов.
Однако с начала реформирования ЖКХ в Камчатской области до настоящего времени взаимоотношения, властей (федеральной, региональной и муниципальной) и ТСЖ не урегулированы. В связи с чем ТСЖ и ЖСК находятся в тяжелом финансовом положении. Остается нерешенным вопрос обязательного заключения договора на целевое бюджетное финансирование и возмещения ТСЖ и ЖСК затрат, связанных с предоставлением льгот и субсидий гражданам, проживающим в домах ТСЖ и ЖСК.
В результате ТСЖ и ЖСК с 2002 года пытаются защитить свои законные интересы в судебном порядке, однако безрезультатно по причине несовершенства существующего законодательства (федерального). При этом многие ТСЖ и ЖСК изъявляют желание передать свои дома в муниципальную собственность и обслуживаться муниципальными предприятиями.
Тем не менее органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области должны быть заинтересованы в создании ТСЖ и всячески этому способствовать и поддерживать их, так как ТСЖ являются фактором развития конкурентной среды в ЖКХ.
Демонополизация и развитие конкурентной среды в Камчатской области, предусмотренные реформой ЖКХ, осуществляются в разных муниципальных образованиях по-разному. Это касается не только деятельности служб заказчика, ТСЖ и ЖСК, но и муниципальных предприятий ЖКХ.
Следует отметить, что конкуренция в сфере ЖКХ города за этот период не успела развиться до необходимого уровня в связи с тем, что новое руководство Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования с 2002 года предпочло другую, отличную от рекомендуемой программой реформирования ЖКХ, форму управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Для этого в Петропавловск-Камчатском ГМО в Камчатской области были созданы новые муниципальные предприятия, дублирующие функции существующих МУПов. Муниципальные заказы были направлены без проведения конкурсов во вновь созданные предприятия: ЖЭУ, МУП Гортеплосеть, МП Горводоканал, Спецкоммуночистка и прочие. При этом такое предприятие как Жилремсервис, являющееся многоотраслевым, получило муниципальный заказ только на содержание жилья, в который не вошли такие работы как обслуживание внутридомовых систем тепло- и водоснабжения. В результате, практически все муниципальные предприятия Петропавловск-Камчатского ГМО в Камчатской области, обслуживавшие жилищный фонд в микрорайонах Петропавловск-Камчатского ГМО в Камчатской области до июля 2002 года и юридически существующие по настоящее время, не получили надлежащий муниципальный заказ, объемы выполняемых работ занижены, в то время как численность персонала этих предприятий осталась прежней, в связи с чем задолженность по оплате труда работников резко выросла с октября 2002 года.
Изменения в структуре управления жилищно-коммунальным хозяйством произошли и в других муниципальных образованиях. При этом в некоторых муниципальных образованиях в Камчатской области вместо существовавших ранее многоотраслевых муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства созданы новые специализированные предприятия.
По Усть-Большерецкому районному муниципальному образованию в с. Усть-Большерецк созданы МУ Дирекция службы заказчика, МУП Усть-Большерецккоммунэнерго, МУП Водоканал; в п. Озерновский - МОП КХ Озерковское, в с. Апача Ремсервис и ООО Управление жилищным комплексом Апача.
В Мильковском районном муниципальном образовании созданы Мильковское УМПКХ и МП Водхозсервис.
В других муниципальных образованиях за прошедший период произошло укрупнение муниципальных предприятий ЖКХ вплоть до создания многоотраслевых. На практике такая организационная структура жилищнокоммунального хозяйства может оказаться более целесообразной, особенно в муниципальных образованиях, где численность проживающих в населенных пунктах не превышает 50 тыс. человек.
Так, по Усть-Камчатскому районному муниципальному образованию в Камчатской области вместо существовавших ранее семи предприятий ЖКХ в каждом из населенных пунктов: п. Усть-Камчатск, г. Ключи, п. Козыревск созданы МУП Тепловодхоз (включая обслуживание жилищного фонда) и в п. Усть-Камчатск - Учреждение по управлению муниципальным жилищным фондом (с функциями службы заказчика). При этом численность персонала значительно сократилась.
В Вилючинском городском муниципальном образовании в Камчатской области существовавшие МП Горводоканал и МП Гортеплосеть были объединены в МП Гортепловодоснабжение. Муниципальные предприятия Спецавтохозяйство, ДРСУ-1, АТП, Банно-прачечный комбинат, похоронная служба были объединены в УМП Спецавтохозяйство. При этом значительно сократился управленческий аппарат, а оперативность управления повысилась.
1.5. Обоснование необходимости и целесообразности решения проблемы программно-целевыми методами
Настоящая программа разработана с целью определения основных задач администрации Камчатской области по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.01 № 797 "О подпрограмме "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения на территории Камчатской области, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
В состав программы включены подпрограммы: "Энергосбережение", "Питьевая вода" и "Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов градостроительной деятельности в Камчатской области".
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса Камчатской области обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы.
Социально-экономическая ситуация в Камчатской области не позволила завершить переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунальной сферы к началу 2003 года, как было предусмотрено Концепцией реформы жилищно-коммунального -хозяйства в Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 года № 425.
Огромный объем накопленной задолженности в жилищно-коммунальной сфере, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней обусловил образование цепочки неплатежей, которые охватывают практически все отрасли экономики.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.
Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что жилищно-коммунальные предприятия Камчатской области не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов.
В жилищной сфере не удалось в полной мере воспользоваться преимуществами конкурентных отношений в сфере управления и эксплуатации жилья, поскольку в условиях нестабильного и недостаточного финансирования оказалось невозможным добиться полноценных договорных отношений.
Монополизм предприятий, предоставляющих населению услуги тепло-, электро-, водоснабжения, неразвитость гражданско-правовых механизмов ответственности за количество и качество оказываемых услуг, которое сегодня находится на беспрецедентно низком уровне, не позволяют эффективно защищать интересы потребителей. Недофинансирование коммунальной сферы, а также прямой отказ со стороны органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области (например; в г. Петропавловске-Камчатском) осуществлять целевое бюджетное финансирование ТСЖ и ЖСК обусловливает отсутствие экономического интереса в создании товариществ собственников жилья, что значительно снижает перспективы развития конкуренции.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли и о необходимости использования программно-целевого метода.
II. Основные цели и задачи программы,
сроки и этапы реализации программы
2.1. Основные цели и задачи программы
Долгосрочными стратегическими целями являются:
- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, бюджетной сферы и экономики, как крупных (централизованных), так и локальных;
- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения и других потребителей, адресная социальная помощь малообеспеченным семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- повышение эффективности производства с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и снижением удельного расхода ресурсов, повышение загрузки эффективных производственных мощностей;
- достижение более высоких потребительских свойств предоставляемых ЖКУ;
- достижение полной самоокупаемости услуг энергетики, коммунального хозяйства и финансовой устойчивости предприятий;
- создание эффективного механизма капитальных вложений и привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, энергетику, транспорт.
Достижение основных целей программы обеспечит, начиная с 2011 года, возможность устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Камчатской области.
Основными задачами программы являются:
- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий Камчатской области путем реструктуризации и ликвидации их задолженности и доведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня, жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты услуг населением, перехода от дотирования жилищно-коммунальных предприятий и предоставления категориальных льгот к субсидированию малообеспеченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования тарифов;
- снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг;
- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе Современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий по привлекаемым инвестициям.
2.1.1. Обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса
Обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса является основным условием формирования нормальных экономических взаимоотношений в этом секторе экономики и предусматривает решение следующих задач:
- инвентаризация, реструктуризация и ликвидация имеющейся задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- ликвидация дотационности жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение стабильного и достаточного текущего финансирования предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Для оздоровления финансовой ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Камчатской области необходимо реструктурировать задолженность бюджета и бюджетных организаций перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса и установить реальные и жесткие сроки ее ликвидации.
Для этого на основании порядка реструктуризации и ликвидации задолженности в жилищно-коммунальном комплексе, разработанного Правительством Российской Федерации, необходимо будет провести в Камчатской области инвентаризацию задолженности и убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства с целью подписания актов сверки задолженности со всеми кредиторами и дебиторами, а также определение размеров задолженности перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса, признаваемой бюджетами всех уровней и бюджетными организациями.
Работа по инвентаризации и реструктуризации бюджетной задолженности в жилищно-коммунальном секторе относится к числу первоочередных мероприятий программы.
Требует решения вопрос о дебиторской задолженности населения. В ее состав входят как текущая задолженность, возникающая вследствие разницы между датами начисления и произведения платежа, так и просроченная задолженность, в том числе безнадежная. Необходимо упростить процедуру списания безнадежной просроченной задолженности.
Стабильное и достаточное финансирование затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг будет достигнуто:
переходом на полную оплату потребителями (в том числе населением) жилищно-коммунальных услуг, включая отчисления на капитальный ремонт, с учетом роста потребности в средствах на предоставление жилищных субсидий гражданам, а также роста потребности в дотировании бюджетной сферы;
упорядочением механизма предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг;
переориентацией нерациональных расходов предприятий, выявленных в ходе аудита и экспертиз тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на модернизацию и развитие инженерной инфраструктуры;
созданием прозрачного механизма формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и целевого использования составляющих тарифа (амортизационные отчисления, прибыль и т.п.) на модернизацию и развитие.
Предполагается, что уровень собираемости платежей населения будет устойчиво сохраняться на уровне 95 - 97 процентов.
При этом в соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" от 24.12,92 г. № 4218-1 малообеспеченным категориям граждан будут предоставляться адресные субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.
Размер жилищной субсидии для всех категорий получателей (наниматели, собственники, члены жилищно-строительных кооперативов) должен зависеть от размера совокупного дохода семьи и рассчитываться как полная компенсация разницы между установленным в данном населенном пункте размером платы для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг и максимально допустимым размером собственных расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг, определяемым на основе установленной предельно допустимой доли этих расходов в совокупном доходе семьи.
Предполагается усовершенствовать методику расчета совокупного дохода семьи, учитываемого при определении суммы жилищных субсидий. В совокупный доход семьи должны включаться денежные эквиваленты всех льгот и социальных пособий, получаемых членами данной семьи, а также условный доход от владения некоторыми видами имущества.
Конечной целью является создание системы персонифицированных социальных счетов граждан, на которые будут перечисляться средства, предусмотренные на все виды адресной социальной помощи государства, в том числе на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищные субсидии.
Для перехода к системе персонифицированных социальных счетов граждан необходимо:
завершить финансовое оздоровление ситуации в жилищно-коммунальном комплексе (в рамках мероприятий первого этапа реализации подпрограммы), потому как система персонифицированных социальных счетов будет эффективно работать только в условиях абсолютной гарантии своевременного перечисления бюджетных средств гражданам, в противном случае граждане не будут защищены от применения жилищно-коммунальными предприятиями санкций за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, вызванную задержкой бюджетных перечислений;
обеспечить координацию перехода к системе персонифицированных социальных счетов граждан с мероприятиями по реформированию системы социальной защиты, так как создание системы персонифицированных социальных счетов граждан исключительно в рамках реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса создает опасность дублирования при реформировании финансово-экономических механизмов других видов государственной социальной помощи.
2.1.2. Формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг
Одна из основных задач программы - создание конкурентной среды в жилищной сфере.
Для этого необходимо осуществить разделение функций и формирование договорных отношений между собственником жилья (или организацией, им уполномоченной), управляющими компаниями и подрядными организациями.
Частными собственниками могут являться физические или юридические лица, имеющие в собственности жилищный фонд, собственниками муниципального жилья - специализированные структуры или подразделения органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области.
Указанное разделение функций в отношении муниципального жилищного фонда особенно важно для прекращения практики выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области хозяйственных функций по управлению жилищным фондом.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области как собственник жилищного фонда должен обеспечить:
- соблюдение нормативно-технических требований к содержанию и использованию жилья и объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение необходимого уровня финансирования для содержания принадлежащей ему недвижимости;
- заключение договоров социального найма, найма или аренды жилых и нежилых помещений в принадлежащем ему жилищном фонде;
- заключение договора с выбранной на конкурсной основе либо созданной организацией на управление муниципальным жилищным фондом, а также на предоставление услуг по организации учета и контроля потребления энергетических ресурсов;
- обеспечение систематического контроля за реализацией договоров о выполнении необходимых работ по обеспечению сохранности жилищного фонда, соблюдением объема и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Управляющая компания должна обеспечить:
- поддержание в надлежащем состоянии и модернизацию на основе современных технологий и материалов принятой от собственника в управление недвижимости в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- выбор подрядчика по выполнению работ и поставке ресурсов, для предоставления жилищно-коммунальных услуг (или выполнение этих функций силами управляющей компании) во вверенном ему в управление жилищном фонде;
- заключение договоров с подрядчиками на выполнение работ и предоставление ресурсов требуемых объема, качества и стоимости;
- осуществление системы контроля за выполнением договоров;
- организацию сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Основным требованием при формировании или выборе управляющей компании должна являться ориентированность на удовлетворение нужд нанимателей и собственников жилья в части предоставления им жилищно-коммунальных услуг.
Функции управляющей компании могут выполняться субъектом любой организационно-правовой формы и быть предметом заинтересованности, в том числе и для частного капитала (со становлением в этом секторе экономики реальных договорных взаимоотношений).
Затраты на предоставление услуг управляющей компании должны включаться в стоимость жилищно-коммунальных услуг. В ближайшие годы необходимо осуществить переход на профессиональное управление муниципальным жилищным фондом на конкурсной основе.
Организация профессионального управления жилищным фондом обеспечит улучшение состояния жилищного фонда и уменьшение стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Создание равных условий для привлечения к управлению муниципальным жилищным фондом организаций разной формы собственности требует принятия на муниципальном уровне определенных правовых решений. В настоящее время, как правило, муниципальный жилищный фонд закреплен за муниципальными унитарными предприятиями в хозяйственном ведении или за муниципальными учреждениями в оперативном управлении. Договорные отношения между организациями такой правовой формы и исполнительными органами власти муниципальных образований в Камчатской области в этом случае необязательны. Жилищный фонд находится на балансе указанных организаций, причем как муниципальная, так и приватизированная доля общего имущества собственников жилых помещений.
Привлечение организаций различных форм собственности к управлению муниципальным жилищным фондом исключает такую форму правоотношений. Для того чтобы организации разной формы собственности имели равные возможности для управления муниципальным жилищным фондом, существующие правоотношения должны быть изменены. Органы исполнительной власти муниципальных образований в Камчатской области являясь собственниками жилищного фонда (его части в виде неприватизированных квартир) должны заключать с управляющей компанией договор на управление жилищным фондом в форме договора возмездного оказания услуг. Аналогичные договоры на управление жилищным фондом заключают другие собственники жилья в данном многоквартирном доме. Доля органов исполнительной власти муниципального образования в жилищном фонде находится на балансе у специализированной муниципальной службы (управление жилищно-коммунального хозяйства и т.п.) или в городской казне. Управляющая организация учитывает переданный ей в управление жилищный фонд на балансе и информирует соответствующие службы органов местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области об изменениях баланса.
Проведение конкурсного отбора подрядчиков для обслуживания жилья и проведения капитального ремонта обеспечивает повышение эффективности использования финансовых ресурсов.
При демонополизации жилищной сферы целесообразно проведение конкурсов на выполнение специализированных работ (вывоз мусора, установка и обслуживание счетчиков тепла, воды и др.).
Внедрение основанных на развитии конкуренции принципов управления жилищным фондом и предоставления жилищно-коммунальных услуг создает предпосылки для приватизации муниципальных жилищных предприятий.
Развитие конкуренции в сфере управления жилищным фондом окажет существенное влияние на внедрение альтернативных новых технологий в сфере тепло- и электроснабжения, позволяющих осуществлять обслуживание относительно небольших групп потребителей. Это будет способствовать развитию конкуренции в сфере энергоснабжения. Управляющая компания будет иметь возможность рассматривать альтернативные варианты - создать собственный локальный источник энергоснабжения или воспользоваться услугами системы централизованного энергоснабжения.
Специализация расчетно-кассовых центров должна заключаться в оперативном ежемесячном расчете платежей населения в зависимости от реального потребления жилищно-коммунальных услуг. Это предполагает наличие специализированной информационно-вычислительной базы. Поэтому в муниципальных образованиях, где существуют несколько управляющих компаний, функции по проведению расчетов по платежам населения целесообразно передавать на условиях подрядного договора специализированным расчетно-кассовым центрам, которые собирают всю информацию по платежам, осуществляемым потребителями предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. В муниципальных образованиях, где управление муниципальным жилищным фондом осуществляет одна управляющая компания, расчетно-кассовый центр может создаваться как структурное подразделение этой компании.
Реформа собственности в жилищном хозяйстве должна привести к развитию конкуренции в двух направлениях:
- конкуренция в сфере управления недвижимостью за получение заказа от собственника на управление жилищным фондом;
- конкуренция подрядных организаций за получение заказа на предоставление жилищно-коммунальных услуг от управляющей компании.
Импульсом для развития конкуренции в этих направлениях должно служить формирование многообразия объединений собственников жилья.
Создание товариществ собственников жилья в границах единого комплекса недвижимого имущества (кондоминиума), включающего в себя земельный участок и расположенное на нем жилое здание, является на сегодняшний день одним из эффективных способов защиты прав собственников жилья и организации управления многоквартирным жилым домом с разными собственниками отдельных помещений.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие тепло -, электро-, водоснабжение и водоотведение, являются естественными локальными монополистами. Их деятельность подлежит регулированию.
Существующая система тарифного регулирования делает практически невозможным привлечение частных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, поскольку не дает возможности использовать сэкономленные в результате снижения затрат средства на развитие и модернизацию производства.
Привлечение частных инвестиций в предприятия городской инженерной инфраструктуры - одна из основных целей работы по реформе системы тарифного регулирования.
Эффективное регулирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства должно основываться на системе, состоящей из трех частей. Первая часть - определение целей деятельности этих предприятий (формирование их производственной и инвестиционной программ), вторая часть - решение вопросов формирования и утверждения тарифов как средства финансового обеспечения указанных программ и третья часть - проведение мониторинга предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Эти три компонента в совокупности обеспечивают органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области возможность реализовать свои обязанности по качественному обеспечению населения коммунальными услугами.
Определение целей предприятий жилищно-коммунального хозяйства должно основываться на разработанных перспективных схемах развития систем теплоснабжения и водоснабжения городов и населенных пунктов. Система тарифного регулирования должна обеспечивать выполнение производственной и инвестиционной программ предприятия, утверждаемых на очередной период тарифного регулирования, в том числе:
стимулировать предприятия жилищно-коммунального хозяйства к снижению издержек, повышению качества оказываемых услуг;
способствовать привлечению инвестиций в предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечивать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства формирование необходимого объема финансовых ресурсов;
учитывать формирование конкурентных отношений в ряде подотраслей жилищно-коммунального хозяйства;
иметь механизмы, позволяющие снизить политизированность процесса установления тарифов на коммунальные услуги.
Помимо создания экономических механизмов, которые стимулировали бы предприятия жилищно-коммунального хозяйства самостоятельно выявлять резервы снижения издержек на предоставление коммунальных услуг, должен быть предусмотрен механизм выявления заведомо нерациональных затрат как элемент процедуры тарифного регулирования. В частности, при принятии решения об установлении тарифов должны использоваться результаты комплексных обследований предприятий жилищно-коммунального хозяйства, включая проведение независимых экспертиз и проверок (за счет бюджетных средств).
Процесс формирования тарифов на коммунальные услуги должен заключаться в поиске компромисса между техническими задачами и финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособным спросом потребителей.
Процедуры тарифного регулирования должны обеспечивать публичность процесса формирования тарифов. Это необходимо для достижения доверия со стороны потребителей коммунальных услуг, а также для достижения баланса интересов в процессе регулирования тарифов.
Важным фактором эффективного тарифного регулирования должно стать повышение профессионализма регулирующего органа.
Необходимо изменить систему бухгалтерского учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих снабжение энергетическими ресурсами, для того чтобы перейти от сложившейся практики минимизации налоговых платежей к практике обеспечения прозрачности и стимулирования инвестиций в сектор ресурсоснабжения. Следует обеспечить раздельный учет постоянных и переменных затрат с целью формирования двухставочных тарифов на тепловую энергию и воду. Это позволит снизить сезонные колебания в платежах, уменьшит оборотные средства предприятий теплоснабжения, повысит их финансовую устойчивость.
По мере установления индивидуальных приборов учета и регулирования потребления основных коммунальных услуг необходимо осуществлять переход от оплаты по нормативам потребления к оплате на основе показаний приборов учета.
В целях повышения эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, качественного улучшения деятельности по управлению жилищным фондом и объектами коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях необходимо провести поэтапное преобразование муниципальных унитарных жилищно-эксплуатационных, ресурсоснабжающих, специализированных и управляющих жилищных предприятий в открытые акционерные общества. Существующее для унитарных предприятий право хозяйственного ведения не создает для организаций других организационно-правовых форм равных конкурентных условий в борьбе за рынок управления коммунальной инфраструктурой и жилищным фондом. Приватизация муниципальных унитарных предприятий обеспечит равные юридические права для всех участников рынка, а также будет способствовать созданию условий для привлечения частного капитала в жилищную сферу.
2.1.3. Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу
Обеспечение устойчивой и надежной работы жилищно-коммунального комплекса требует принятия экстренных мер бюджетной поддержки для проведения неотложных ремонтных и восстановительных работ в первую очередь за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.
Предполагается, что консолидированные бюджетные ресурсы будут направлены на решение задач модернизации и технического переоснащения объектов инженерной инфраструктуры и внедрение современных энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе.
Средства федерального бюджета должны направляться на модернизацию и завершение строительства крупных, объектов, имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности регионов.
2.2. Сроки и этапы реализации программы
Программа будет выполняться поэтапно в течение 2004 - 2010 годов. На первом этапе (2004-2005 годы) предполагается реализовать следующие первоочередные мероприятия:
- инвентаризация и реструктуризация задолженности бюджета, бюджетных организаций и других потребителей (в том числе населения) перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса;
- прекращение практики перекрестного субсидирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса;
- переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе;
- совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;
- разработка технических планов перевооружения жилищно-коммунального комплекса.
На втором этапе (2005 - 2006 годы) предполагается обеспечить:
- развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве;
- переход к профессиональному управлению жилищным фондом, создание системы регулирования естественных локальных монополий;
- повсеместный полномасштабный переход к системе персонифицированных социальных счетов граждан;
- ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса.
На третьем этапе (2006 - 2010 годы) предполагается:
- обеспечить ликвидацию задолженности бюджета, бюджетных организаций и других потребителей (в том числе населения) перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса;
- реализовать стратегические мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на основе привлечения частных инвестиций, апробировать механизмы привлечения инвестиций в форме банковских кредитов и облигационных займов, реализовать комплекс мер по снижению рисков кредитования путем предоставления государственных и муниципальных гарантий.
III. Система программных мероприятий
Программные мероприятия будут осуществляться в рамках реализации подпрограмм: "Питьевая вода", "Энергосбережение", "Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов градостроительной деятельности в Камчатской области", "Повышение квалификации руководителей, бухгалтеров, экономистов и инженерных работников предприятий жилищно-коммунального комплекса".
Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, увязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, которые направлены на реализацию, целей Программы.
IV. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы за счет всех источников на 2004 - 2010 годы составляет 1062500,5 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 91405,3 тыс.руб.;
- областного бюджета - 615203,5 тыс.руб.;
- местных бюджетов - 205126,6 тыс.руб.;
- привлеченных средств - 150765,1 тыс.руб.
Расходы на капитальные вложения предусматриваются в размере 218430,0 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 84690,0 тыс.руб.;
- областного бюджета - 71040,0 тыс.руб.;
- местных бюджетов - 41340,0 тыс.руб.;
- привлеченных средств - 21360,0 тыс.руб.".
(абз. 2, 3 в ред. Постановления Совета народных депутатов Камчатской области от 06.10.2004 № 1382)
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета согласовываются государственным заказчиком комитетом по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области с Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и подлежат ежегодному уточнению.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке законом Камчатской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Для реализации программных мероприятий, по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, могут привлекаться финансовые средства местных бюджетов, а также внебюджетные источники (собственные средства предприятий).
V. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживание граждан;
- повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;
- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;
- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования деятельности локальных естественных монополистов, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;
- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных, услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребностей в инвестициях на развитие мощностей предприятий жилищно-коммунального комплекса.
VI. Система организации контроля
за исполнением программы
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет государственный заказчик - комитет по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области.
Государственный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. Ежегодно, в установленном порядке, представляет бюджетные заявки на очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей, обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.
Государственный заказчик организует информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций и семинаров.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы по решению губернатора Камчатской области могут рассматриваться на коллегии администрации Камчатской области.
Приложение № 1
к долгосрочной областной целевой
программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Камчатской области на 2004-2010г.г."
Настоящая Подпрограмма разработана на основе Федерального закона от 03.04.96 г. № 28-ФЗ "Об энергосбережении", постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.95г. № 1087 "О неотложных мерах по энергосбережению", Закона Камчатской области от 16.11.99 г. № 63 "Об энергосбережении в Камчатской области" и является составной частью долгосрочной областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Камчатской области на 2004 - 2010 г.г.".
I. Технико-экономическое обоснование
Вопрос энергосбережения - один из важнейших в реформе ЖКХ. Он прямо влияет на успешное решение экономических и социальных аспектов этой реформы. Ведь жилищно-коммунальное хозяйство Камчатской области потребляет более 70 процентов тепловой и более 40 процентов электрической энергии, производимой в Камчатской области. В то же время до 40 процентов подводимого к жилищному фонду тепла не доходит до потребителей из-за непроизводительных потерь в разводящих сетях, недостаточно утепленных стен, кровель, окон, дверей жилых зданий. Расход энергии на обогрев зданий в 3 раза выше, а воды - в 4 раза больше, чем в странах Северной Европы со сходным климатом.
При этом наибольшим потенциалом экономии тепловой энергии обладают сети теплоснабжения до 25-30 процентов. Примерно 10-15 процентов потенциала экономии энергоресурсов у источников теплоснабжения (котельных и центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП).
Большим потенциалом энергосбережения обладают также и потребители тепла (жилые и общественные здания) - до 25 процентов и более.
Таким образом, суммарный потенциал энергоресурсосбережения по тепловой энергии составляет 60-65 процентов.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью Подпрограммы "Энергосбережение" в Камчатской области является проведение мероприятий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов, сокращение удельных расходов топлива и энергии без ущемления интересов населения и предприятий, снижения финансовой нагрузки на бюджет области за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию, создание экономических, технических и организационных условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.
Для достижения указанных целей Подпрограмма "Энергосбережение" предусматривает решение следующих задач:
- наведение порядка в использовании энергоресурсов путем устранения их прямых потерь;
- организация учета и контроля за потреблением, энергоресурсов, установка приборов учета;
- применение мер стимулирующего характера;
- наладка и ремонт существующего оборудования, краткосрочные, малозатратные и быстроокупаемые мероприятия, и технологии энергоснабжения.
III. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы "Энергосбережение" осуществляется за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета, местных бюджетов муниципальных образований в Камчатской области (по согласованию), средств внебюджетных источников.
Выбор энергосберегающих мероприятий и технологий, определение целей, сроков и реализации мероприятий, источники финансирования, сроки окупаемости и др. должны осуществляться только на основе бизнес-планов, разрабатываемых на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Камчатской области.
IV. Система мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями Подпрограммы "Энергосбережение" являются:
1. Организационные мероприятия:
- консолидация средств энергосбережения;
- введение энергетической экспертизы всех строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов;
- введение обязательного энергетического обследования действующих предприятий всех правовых форм и форм собственности;
- введение обязательных энергетических паспортов предприятий и организаций с годовым потреблением энергоресурсов более 1000 тонн (условного топлива), а также программ энергосбережения;
- проведение организационных и организационно-технических мероприятий на предприятиях Камчатской области по устранению прямых потерь пара, горячей и холодной воды, электроэнергии, топлива, газа и др. во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе на основе данных энергетических обследований, паспортов объектов деятельности, а также коммерческих потерь энергоснабжающих предприятий;
- проведение комплексной инвентаризации энергетических объектов, установление прав собственности на бесхозяйное имущество;
- разработка новых схем теплоснабжения с целью эффективного использования имеющихся источников тепловой энергии и ликвидации высокозатратных внутриквартальных котельных;
- внедрение новых стандартов капитального строительства жилищного фонда с целью снижения теплопотерь ограждающих конструкций зданий.
2. Технические мероприятия:
- увеличение темпов работ по установке приборов контроля и учета отпуска и потребления всех видов энергоресурсов;
- проведение текущих ремонтов энергетической техники, наладка режимов ее работы, оптимизация ее использования с целью повышения энергетической эффективности и экологической безопасности;
- введение систем регулирования мощности или параметров энергетической техники с целью снижения непроизводительных потерь энергоресурсов;
- использование новых энергетических энергосберегающих технологий и оборудования при условии быстрой окупаемости;
- создание энергоэффективных демонстрационных зон на предприятиях и объектах области, успешно реализующих энергосберегающие мероприятия на основе новых технологий;
- использование нетрадиционных (геотермальная энергия, солнечные и ветровые установки) и возобновляемых источников энергии, местных топливных и вторичных энергоресурсов, определение области и объектов их применения;
- газификация Камчатской области: перевод котельных на газовое топливо, создание газовых сетей в городах и поселках.
3. Капитальное строительство:
- замена энергетического оборудования с истекшим сроком службы на современное оборудование с высокой энергетической эффективностью и экологической безопасностью;
- замена непригодных к эксплуатации участков тепловых сетей и прокладка новых тепловых сетей с целью сокращения пути подачи тепла от производителей тепловой энергии к потребителям.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 - 2010 ГОДЫ
(в ред. Постановления Совета народных депутатов Камчатской области
от 06.10.2004 № 1382)
-------T------------------------T-------------------T------------------------------------------------------------T-----T----------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Источники ¦ Предельные объемы финансирования (тыс.руб.) ¦Сроки¦ Исполнители ¦
¦ п/п ¦ мероприятий ¦ финансирования ¦ ¦ ис- ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ +----------T-------------------------------------------------+пол- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе: ¦нения¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по +--------------------T-------------------T--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программе ¦ I этап ¦ II этап ¦III этап¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T--------T------+-------T------T----+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Все-¦2004 г. ¦ 2005 ¦ Всего ¦ 2006 ¦2007¦ 2008 - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го ¦ ¦ г. ¦2006 - ¦ г. ¦ г. ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004¦ ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦
+------T------------------------T-------------------T----------T----T--------T------T-------T------T----T--------T-----T----------------------+
¦1.1 ¦Создание советов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I кв.¦Администрации ¦
¦ ¦энергосбережению во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦районных ¦
¦ ¦всех муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦муниципальных ¦
¦ ¦образованиях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦1.2 ¦Разработка программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I кв.¦Администрации ¦
¦ ¦"Энергосбережение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦районных ¦
¦ ¦в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦муниципальных ¦
¦ ¦образованиях в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований в ¦
¦ ¦Камчатской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦1.3 ¦Создание групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦теплоснабжающие ¦
¦ ¦режимной наладки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦предприятия ¦
¦ ¦разработка режимных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦карт работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котлоагрегатов во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всех муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованиях в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦1.4 ¦Создание группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦теплоснабжающие ¦
¦ ¦режимной наладки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦предприятия ¦
¦ ¦тепловых сетей во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦всех муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦образованиях в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦1.5 ¦Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Комитет по ТЭК, ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦транспорту, связи и ¦
¦ ¦энергосбережению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ администрации ¦
¦ ¦согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦разработанной "Схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее комитет по ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭК) ¦
¦ ¦Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦1.6 ¦Подготовка кадров ¦ областной ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 50,0 ¦50,0¦ 100,0 ¦2004-¦Комитет по ТЭК ¦
¦ ¦для работы в системе ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦
¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦1.7 ¦Утверждение лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрации ¦
¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦муниципальных ¦
¦ ¦тепловой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований (по ¦
¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦энергии для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦1.8 ¦Создание фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Комитет по ТЭК ¦
¦ ¦энергосбережения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦ ¦
¦ ¦разработка механизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦его наполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ Итого по I ¦ областной ¦ 2006,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 50,0 ¦50,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ разделу ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+-------------------+----------+----+--------+------+-------+------+----+--------+-----+----------------------+
¦Раздел II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Петропавловск-Камчатское городское муниципальное образование (далее - ГМО) ¦
+------T------------------------T--------------------------------------------------------------------------------T------T---------------------+
¦2.1 ¦Переход на менее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоемкие схемы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(после разработки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦схемы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатского ГМО) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------T-----------T----T-------T-----T-------T------T----T--------+------+---------------------+
¦2.2 ¦Установка приборов ¦всего, ¦ 800,0 ¦50,0¦ 100,0 ¦400,0¦ 300,0 ¦ 300,0¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦учета на источниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦многоотраслевого ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦муниципального +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦образования ¦
¦ ¦унитарного ¦ областной¦ 400,0 ¦20,0¦ ¦200,0¦ 200,0 ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦предприятия ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Жилремсервис" +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦30,0¦ 100,0 ¦200,0¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.3 ¦Установка приборов ¦всего, ¦ 800,0 ¦500 ¦ 100,0 ¦400,0¦ 300,0 ¦ 300,0¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦учета на источниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦многоотраслевого ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦городского ¦
¦ ¦предприятия ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦жилищно-коммунального +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦образования ¦
¦ ¦хозяйства ¦ областной¦ 400,0 ¦200 ¦ ¦200,0¦ 200,0 ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦"Южное" ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦300 ¦ 100,0 ¦200,0¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.4 ¦Установка ¦всего, ¦ 2000,0 ¦1200¦ 406,0 ¦800,0¦ 800,0 ¦ 500,0¦300 ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦на источники ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦муниципального ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦унитарного +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦предприятия ¦ областной¦ 800,0 ¦ 200¦ ¦200,0¦ 600,0 ¦ 300,0¦300 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦"Гортеплосеть" ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 800,0 ¦ 700¦ 300,0 ¦400,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 400,0 ¦ 300¦ 100,0 ¦200,0¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.5 ¦Внедрение ¦всего, ¦ 300,0 ¦ 300¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Государственное ¦
¦ ¦электрогидроимпульсной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦унитарное ¦
¦ ¦прочистки котлов и ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦предприятие ¦
¦ ¦теплообменников с ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦помощью +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦энерго" ¦
¦ ¦"ЗЕВС" - технологии ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ 100¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 200,0 ¦ 200¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.6 ¦Замена трубопроводов ¦всего, ¦ 22500,0 ¦ ¦ ¦ ¦22500,6¦10000 ¦12 ¦ ¦2006 -¦Государственное ¦
¦ ¦на аварийных участках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦2007 ¦унитарное ¦
¦ ¦тепловых сетей +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦предприятие ¦
¦ ¦(12 км. Ср. Ду - ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦100 мм.) +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦энерго" ¦
¦ ¦ ¦ областной¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦7500,0 ¦3500,0¦4000¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦7500,0 ¦3500,0¦4000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ внебюджетные ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦7500,0 ¦3000,0¦4500¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0¦2000,0¦3000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.7 ¦Реконструкция: ¦всего, ¦ 2400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2400,0¦1200,0¦1200¦ ¦2006 -¦Государственное ¦
¦ ¦центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦унитарное ¦
¦ ¦теплового пункта ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦предприятие ¦
¦ ¦(далее по тексту ЦТП) ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦"Дачная" +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦энерго" (по ¦
¦ ¦ ¦ областной¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 500,0¦ 500¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 500,0¦ 500¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0 ¦ 200,0¦ 200¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.8 ¦Внедрение на паровых ¦всего, ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0¦ ¦ ¦2005 ¦Государственное ¦
¦ ¦котельных технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦унитарное ¦
¦ ¦"Фисоник" ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦предприятие ¦
¦ ¦(Трансзвуковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦струйно-форсуночные ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энерго" (по ¦
¦ ¦аппараты) для +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦нагрева и ¦ областной¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перекачивания воды ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.9 ¦Замена механических ¦всего, ¦ 300,0 ¦300 ¦ 200,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 -¦Государственное ¦
¦ ¦счетчиков воды на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦унитарное ¦
¦ ¦ультразвуковые на ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦предприятие ¦
¦ ¦всех котельных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦центральных тепловых ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энерго" (по ¦
¦ ¦пунктах +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦государственного ¦ областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарного ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦"Камчатсккоммунэнерго" ¦ местный ¦ 100,0 ¦100 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(далее ГУП ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Камчатсккоммунэнерго" +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 200,0 ¦200 ¦ 100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.10 ¦Приобретение ¦всего, ¦ 5000,0 ¦5000¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Государственное ¦
¦ ¦установки для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦унитарное ¦
¦ ¦создания участка по ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦предприятие ¦
¦ ¦поверке приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦учета ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энерго" ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 5000,0 ¦5000¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.11 ¦Установка приборов ¦всего, ¦ 1000,0 ¦1000¦ 600,0 ¦400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 -¦Государственное ¦
¦ ¦учета вырабатываемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦унитарное ¦
¦ ¦и отпущенной ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦предприятие ¦
¦ ¦теплоэнергии на всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦котельных ГУП ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энерго" (по ¦
¦ ¦"Камчатсккоммунэнерго" +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦500 ¦ 300,0 ¦200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 500,0 ¦500 ¦ 300,0 ¦200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация абзацев соответствует официальному тексту документа.
------------------------------------------------------------------
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.13 ¦Теплоизоляция ¦всего, ¦ 1900,0 ¦1900¦ 1000,0¦900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 -¦Государственное ¦
¦ ¦тепловых сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦унитарное ¦
¦ ¦баков-аккумуляторов ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦предприятие ¦
¦ ¦и емкостей запаса ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦топлива +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦энерго" (по ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 1900,0 ¦1900¦ 1000,0¦900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.14 ¦Установка на ¦всего, ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 ¦ 400,0¦600 ¦ ¦2006 -¦Государственное ¦
¦ ¦водогрейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦унитарное ¦
¦ ¦котельных щелевых ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦предприятие ¦
¦ ¦деаэраторов для ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Камчатсккоммун- ¦
¦ ¦беспаровой деаэрации +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦энерго" (по ¦
¦ ¦воды ¦ привлеченные¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 ¦ 400,0¦600 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.15 ¦Подключение ¦всего, ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦3500,0 ¦2000,0¦1500¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦потребителей по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦Рыбацкой и ул. ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦Космонавтов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦котельной п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦Сероглазка и +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦закрытием котельной ¦ областной¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦2500,0 ¦1500,0¦1000¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦№ 8 (Нефтебаза) ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(требует уточнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦после разработки +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦схемы теплоснабжения ¦ местный ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 ¦ 500,0¦500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петропавловск- ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатского ГМО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.16 ¦Реконструкция ¦всего, ¦ 14000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14000,0 ¦2008 -¦Администрация ¦
¦ ¦тепловых сетей 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦контура Северного ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦промузла с учетом ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦"закольцовки" +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦котельных "Чубарова", ¦ областной¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7000,0 ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦"108 кв." с целью ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦использования кот. № 1 +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦(требует ¦ местный ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦уточнения после ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки схемы +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ привлеченные¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦города) ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.17 ¦Модернизация ¦всего, ¦ 14000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2700,0¦1300,0¦1400¦11300,0 ¦2007 -¦Администрация ¦
¦ ¦котельных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦центральных тепловых ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦пунктов с установкой ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦более эффективного +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦оборудования ¦ областной¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦1000,0¦1000¦8000,0 ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦(включая разработку ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦проектно-сметной +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦документации) ¦ местный ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 200,0¦300 ¦2500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0¦ 100,0¦100 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.18 ¦Установка аппаратов ¦всего, ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0¦ 800,0¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦омагничивания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦воды на паровых и ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦водогрейных котлах ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦2.19 ¦Внедрение ¦всего, ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 90,0 ¦ 90,0¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация ¦
¦ ¦контрольно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦измерительных ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦приборов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦предприятиях ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦коммунального +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦хозяйства для ¦ областной¦ 90,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 90,0 ¦ 90,0¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦большей ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводимых измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+------+---------------------+
¦ ¦ Итого по ¦всего, ¦70690,0 ¦10 ¦7700,0 ¦3000 ¦34690,8¦17190 ¦17 ¦25300,0 ¦ ¦
¦ ¦ Петропавловск- ¦ ¦ ¦700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Камчатскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ городскому ¦ +-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+----------------------------+
¦ ¦ муниципальному ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+----------------------------+
¦ ¦ ¦ областной ¦30290,0 ¦600 ¦ 0,0 ¦600,0¦14690,0¦7890,0¦6800¦15000,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+----------------------------+
¦ ¦ ¦ муниципальный¦20100,0 ¦2000¦1000,0 ¦1000 ¦10600,0¦5300,0¦5300¦7500,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+----------------------------+
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦20300,0 ¦8100¦6700,0 ¦1400 ¦ 9400,0¦4000,0¦5400¦2800,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------------+-----------+----+-------+-----+-------+------+----+--------+----------------------------+
¦Елизовское районное муниципальное образование ¦
+------T------------------------T--------------------------------------------------------------------------------------T----------------------+
¦2.20 ¦Переход на менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоемкие схемы ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения (после ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки ¦ ¦ ¦
¦ ¦схемы теплоснабжения ¦ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского районного ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------T---------T----T-------T-----T--------T-----T----T--------T-----+----------------------+
¦2.21 ¦Консервация котельной ¦всего, ¦ 3200,0 ¦250 ¦ 100,0 ¦150,0¦ 2950,0 ¦1250 ¦1700¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦№ 3 и перевод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦присоединенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦нагрузок на ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦котельную № 2 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦(закольцовка +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котельных) (требует ¦ областной ¦ 1850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1850,0 ¦850,0¦1000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уточнения после ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки схемы +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ местный ¦ 1050,0 ¦250 ¦ 100,0 ¦150,0¦ 800,0 ¦300,0¦500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦образования) ¦ привлеченные ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦100,0¦200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.22 ¦Подключение ¦всего, ¦ 1400,0 ¦400 ¦ 200,0 ¦200,0¦ 1000,0 ¦500,0¦500 ¦ ¦2007 ¦Администрация ¦
¦ ¦котельной по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Елизовского ¦
¦ ¦ул. Санаторная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦термальной воде в ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦п. Паратунка ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0 ¦500,0¦500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦200 ¦ 100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦200 ¦ 100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.23 ¦Установка ¦всего, ¦ 2000,0 ¦200 ¦ 200,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦900,0¦900 ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦аккумуляторных баков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦(для подогрева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦подпиточной воды) в ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦УМП "Раздольное" ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0 ¦500,0¦500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦100 ¦ 100,0 ¦ ¦ 400,0 ¦200,0¦200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦100 ¦ 100,0 ¦ ¦ 400,0 ¦200,0¦200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.24 ¦Реконструкция с ¦всего, ¦ 2900,0 ¦100 ¦ ¦100,0¦ 2800,0 ¦1400 ¦1400¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦трубопроводов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦котельной до ЦТП для ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦УМП "Раздольное" ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦(включая разработку +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ПСД) ¦ областной ¦ 2200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2200,0 ¦1200 ¦1000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦100 ¦ ¦190,0¦ 300,0 ¦100,0¦200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦100,0¦200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.25 ¦Реконструкция ¦всего, ¦ 2600,0 ¦100 ¦ ¦100,0¦ 2500,0 ¦1200 ¦1300¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦котельной № 3 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦здании ЦТП с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦переводом котлов на ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦твердое топливо ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦(филиал +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦"Теплоэнерго") ¦ областной ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0 ¦1000 ¦1000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦100 ¦ ¦100,0¦ 300,0 ¦100,0¦200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦300,0¦100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.26 ¦Замена корейских ¦всего, ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦300,0¦300 ¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦котлов на котлы типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦"Ломакина" в п. ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦Крутоберегово ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0 ¦200,0¦200 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0¦100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.27 ¦Перевод части ¦всего, ¦1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦1800,0 ¦600,0¦1200¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦нагрузки котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦№ 6 на котельную № 5 ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦(филиал ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦"Теплоэнерго") +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1400,0 ¦400,0¦1000¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0¦100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0¦100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.28 ¦Перевод котельной № 7 ¦всего, ¦ 2100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2100,0 ¦900,0¦1200¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦на работу на твердом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦топливе (требует ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦уточнения после ¦в том числе: ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦разработки схемы +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦теплоснабжения) ¦ областной ¦ 1700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1700,0 ¦700,0¦1000¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦(филиал ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Теплоэнерго") +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0¦100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0¦100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.29 ¦Замена ветхих и ¦всего, ¦ 15300,0 ¦900 ¦ 200,0 ¦700,0¦ 6500,0 ¦3000 ¦3500¦ 7900,0 ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦аварийных тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Елизовского ¦
¦ ¦сетей (6 км. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦филиал "Теплоэнерго") ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 12000,0 ¦300 ¦ ¦300,0¦ 5700,0 ¦2700 ¦3000¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 2300,0 ¦300 ¦ 100,0 ¦200,0¦ 500,0 ¦200,0¦300 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 1000,0 ¦300 ¦ 100,0 ¦200,0¦ 300,0 ¦100,0¦200 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦2.30 ¦Внедрение контрольно- ¦всего, ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 60,0 ¦ 60,0¦ ¦ ¦2005 ¦Администрация ¦
¦ ¦измерительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Елизовского ¦
¦ ¦приборов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦предприятиях ¦ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦хозяйства (далее ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКХ) для большей +----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ областной ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 60,0 ¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводимых измерений ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не в стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦ ¦Итого по Елизовскому ¦всего, ¦ 31960,0 ¦1950¦ 700,9 ¦1250 ¦22110,0 ¦10110¦12 ¦ 7900,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+ +---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ областной ¦23610,0 ¦300 ¦ ¦300,0¦17310,0 ¦8110 ¦9200¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ муниципальный ¦5450,0 ¦1050¦ 400,0 ¦650,0¦ 2900,0 ¦1200 ¦1700¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦2900,0 ¦600 ¦ 300,0 ¦300,0¦ 1900,0 ¦800,0¦1100¦ 400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+---------+----+-------+-----+--------+-----+----+--------+-----+----------------------+
¦Мильковское районное муниципальное образование ¦
+------T------------------------T----------------------T----------T---T--------T------T------T------T-----T--------T-----T--------------------+
¦2.31 ¦Реконструкция 2-го ¦всего, ¦3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦3500,0¦2000,0¦1500 ¦ ¦2005-¦Администрация ¦
¦ ¦котла ДКВР под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Мильковского ¦
¦ ¦"Кипящий слой" ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦2500,0¦1400,0¦1100 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦300,0 ¦200,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦300,0 ¦200,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.32 ¦Разработка технико- ¦всего, ¦ 950,0 ¦950¦ 450,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Камчатской ¦
¦ ¦обоснования (далее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦области, ¦
¦ ¦по тексту ТЭО) ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦администрация ¦
¦ ¦менее энергоемких ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мильковского ¦
¦ ¦схем теплоснабжения +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦районного ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 550,0 ¦550¦ 250,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦400¦ 200,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.33 ¦Переход на менее ¦ Информация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоемкие схемы ¦ уточняется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(после разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.34 ¦Закольцовка тепловых ¦всего, ¦ 2200,0 ¦400¦ 400,0 ¦ ¦1800,0¦1800,0¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦систем котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Мильковского ¦
¦ ¦ДРСУ - 4 и МПРЭО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦(требует уточнения ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦после разработки ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ТЭО) +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1700,0 ¦ ¦ ¦ ¦1700,0¦1700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦400¦ 400,0 ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.35 ¦Закольцовка тепловых ¦всего, ¦ 4100,0 ¦ ¦ ¦ ¦4100,0¦2050,0¦2050 ¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦систем котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Мильковского ¦
¦ ¦"СЭС" и "Совхозная" ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦(требует уточнения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦после разработки +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ТЭО) ¦ областной ¦ 3200,0 ¦ ¦ ¦ ¦3200,0¦1600,0¦1600 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 900,0¦ 450,0¦450,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.37 ¦Внедрение контрольно- ¦всего, ¦ 60,0 ¦60 ¦ ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Администрация ¦
¦ ¦измерительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Мильковского ¦
¦ ¦приборов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦предприятиях ЖКХ для ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦большей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦эффективности ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦проводимых +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦измерений не в ¦ областной ¦ 60,0 ¦60 ¦ ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.38 ¦Закольцовка ¦всего, ¦ 1800,0 ¦900¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0¦900,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Мильковского ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦котельных ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦"Центральная" и ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ДКВР, протяженностью +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦1200 м., Ду 325 мм. ¦ областной ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 800,0 ¦300¦ 300,0 ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.39 ¦Закольцовка ¦всего, ¦4100,0 ¦ ¦ ¦ ¦4100,0¦4100,0¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Мильковского ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦районного ¦
¦ ¦котельных ДКВР и ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦РТПХС, +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦протяженностью 1200 м., ¦ областной ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦2500,0¦2500,0¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦Ду 219 мм. ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1600,0 ¦ ¦ ¦ ¦1600,0¦1600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.40 ¦Изготовление и монтаж ¦всего, ¦2575,0 ¦ ¦ ¦ ¦3075,0¦1275,0¦1800 ¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦котлов типа ТВГ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Мильковского ¦
¦ ¦количестве 6 шт., в ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦том числе на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦котельной МПРЭО - 1 шт.,+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦образования ¦
¦ ¦на котельной ¦ областной ¦2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦2000,0¦800,0 ¦1200 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦"Центральная" - 5 шт. ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 575,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 575,0¦275,0 ¦300,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦200,0 ¦300,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.41 ¦Капитальный ¦всего, ¦ 859,0 ¦850¦ 850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация ¦
¦ ¦ремонт ПК № 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Мильковского ¦
¦ ¦котельной РТПХС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 300,0 ¦300¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 550,0 ¦550¦ 550,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация абзацев соответствует официальному тексту документа.
------------------------------------------------------------------
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.43 ¦Демонтаж и монтаж ¦всего, ¦1660,0 ¦ ¦ ¦ ¦1660,0¦1660,0¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦дымовой трубы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Мильковского ¦
¦ ¦изготовление и ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦районного ¦
¦ ¦монтаж циклонов на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦котельной РТПХС +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦1100,0¦1100,0¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 260,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 260,0¦260,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.44 ¦Замена трубопроводов ¦всего, ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦4000,0¦2800,0¦2880 ¦ ¦2006-¦ ¦
¦ ¦на аварийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦
¦ ¦участках тепловых ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+г. ¦ ¦
¦ ¦сетей протяженностью ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦2000 м. +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦Мильковского ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 3100,0 ¦ ¦ ¦ ¦3100,0¦2000,0¦1100 ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 450,0¦ ¦450,0¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 450,0¦ ¦450,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.45 ¦Установка приборов ¦всего, ¦ 800,0 ¦300¦ 100,0 ¦ 200,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦учета на источниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мильковского ¦
¦ ¦теплоснабжения МТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦ГУП ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦"Камчатсккоммунэнерго" ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004-¦образования ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+2006 ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 300,0 ¦300¦ 100,0 ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦2.46 ¦ ¦всего, ¦ 300,0 ¦300¦ ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+г. ¦ ¦
¦ ¦Внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦электрогидроимпульсной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мильковского ¦
¦ ¦прочистки котлов ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦и теплообменников с +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦помощью "Зевс" ¦ областной ¦ 100,0 ¦100¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦технологии ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦100¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦100¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦ ¦ Итого по ¦всего, ¦27135,0 ¦3 ¦ 2100,0 ¦1060,0¦23975 ¦16625 ¦7350 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Мильковскому ¦ ¦ ¦160¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+ +----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦ ¦ ¦ областной ¦18310,0 ¦710¦ 250,0 ¦460,0 ¦17600 ¦12600 ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦ ¦ ¦ местный ¦6425,0 ¦1 ¦ 1300,0 ¦500,0 ¦4625,0¦3225,0¦1400 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦2400,0 ¦650¦ 550,0 ¦100,0 ¦1750,0¦800,0 ¦950,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+----------------------+----------+---+--------+------+------+------+-----+--------+-----+--------------------+
¦Усть-Большерецкое районное муниципальное образование ¦
+------T---------------------T----------------------T----------T------T-------T----T------T--------T------T--------T-----T--------------------+
¦ ¦ ¦всего, ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 900,0¦900,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Усть-Большерецкого ¦
¦ ¦ ¦ +----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+ ¦районного ¦
¦2.47 ¦Разработка ТЭО менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦энергоемких схем ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦теплоснабжения +----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 900,0¦900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+-----+--------------------+
¦2.48 ¦Теплоизоляция ¦всего, ¦ 800,0 ¦ 600,0¦ 200,0 ¦400 ¦ 200,0¦200,0 ¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦тепловых сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Усть- ¦
¦ ¦баков-аккумуляторов ¦ +----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0 ¦ 300,0¦ ¦300 ¦ 200,0¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ 200,0¦ 100,0 ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+-----+--------------------+
¦2.49 ¦ ¦всего, ¦1200,0 ¦ 400,0¦ 200,0 ¦200 ¦ 800,0¦800,0 ¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Усть- ¦
¦ ¦ ¦ +----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦Замена котлов типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦"Ломакин" на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ТВГ 1,5 - 3 шт. в +----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+ ¦образования ¦
¦ ¦с. Кавалерское ¦ областной ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 400,0 ¦ 400,0¦ 200,0 ¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------+----------------------+----------+------+-------+----+------+--------+------+--------+-----+---------------------
-----T---------------------T-----------------------T----------T-----T--------T----T------T-------T------T--------T-----T----------------------¬
¦2.50¦Строительство ¦всего, ¦ 2000,0 ¦800,0¦ 300,0 ¦ 500¦1200,0¦ 1200,0¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦новой котельной с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Усть- ¦
¦ ¦кот/агрег. ТВГ ¦ +----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦1,5 - 3 шт. в с. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦Апача +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦1200,0¦ 1200,0¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 800,0 ¦800,0¦ 300,0 ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.51¦Перевод 2-х ¦всего, ¦ 250,0 ¦250,0¦ 250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦кот./агрег. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦КЕ 6,5/14 в +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦районного ¦
¦ ¦водогрейный режим ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦в с. Усть- +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦Большерецк ¦ привлеченные ¦ 250,0 ¦250,0¦ 250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.52¦Внедрение ¦всего, ¦ 300,0 ¦200,0¦ ¦200 ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦2005-¦Администрация ¦
¦ ¦электрогидроимпульс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Усть-Большерецкого ¦
¦ ¦ной прочистки +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦котлов и ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦теплообменников с +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦помощью "ЗЕВС" - ¦ областной ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦технологии ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦100,0¦ ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦100,0¦ ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.53¦Замена аварийных ¦всего, ¦ 1200,0 ¦700,0¦ ¦700 ¦ 500,0¦ 500,0 ¦ ¦ ¦2005-¦Администрация ¦
¦ ¦участков тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Усть-Большерецкого ¦
¦ ¦сетей (ср. Ду 50 - ¦ +----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦300 мм.) в с. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦Кавалерском Д 100 - +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦1000 м. В п. ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦Октябрьском Ду - 250 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм.- 1500 м. В с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Усть-Большерецк Ду - +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦50- 300 мм. - 1000 м.¦ привлеченные ¦ 700,0 ¦700,0¦ ¦700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В с. Апача Ду 100 мм.¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦500 м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.54¦Замена жаротрубных ¦всего, ¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦ ¦8000,0¦3000,0 ¦5000,0¦ ¦2006-¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦котлов на КЕ/1 4-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦шт. в п. ¦ +----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦Октябрьский ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦2000,0¦1000,0 ¦1000,0¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦5000,0¦1500,0 ¦3500,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.55¦Замена на всех ¦всего, ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦1200,0¦600,0 ¦600,0 ¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Усть-Большерецкого ¦
¦ ¦механических ¦ +----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦счетчиков воды на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ультразвуковые +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦1200,0¦600,0 ¦600,0 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.56¦Ремонт тепловых ¦всего, ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦700,0 ¦400,0 ¦300,0 ¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦колодцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Усть-Большерецкого ¦
¦ ¦ ¦ +----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦200,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.57¦Установка ¦всего, ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦300,0 ¦ ¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Усть-Большерецкого ¦
¦ ¦вырабатываемой и ¦ +----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦отпущенной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦теплоэнергии на +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦всех котельных ¦ привлеченные ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.58¦Переход на менее ¦ информация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоемкие схемы ¦ уточняется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.59¦Внедрение ¦всего, ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦контрольно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Усть-Большерецкого ¦
¦ ¦измерительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦приборов на ¦ +----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦предприятиях ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦для большей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦эффективности +-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦проводимых ¦ областной ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦измерений не в ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ Итого по Усть- ¦всего, ¦16880,0 ¦2950 ¦ 950,0 ¦2000¦13930 ¦8030,0 ¦5900,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Большерецкому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+ +----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ областной ¦ 6030,0 ¦300,0¦ 0,0 ¦300 ¦5730,0¦4730,0 ¦1000,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1500,0 ¦300,0¦ 100,0 ¦200 ¦1200,0¦700,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 9358,0 ¦2350 ¦ 850,0 ¦1800¦7000,0¦2600,0 ¦4400,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------------------+----------+-----+--------+----+------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦Алеутское районное муниципальное образование ¦
+------T-------------------T-----------------------T----------T-----T------T-----T-------T-------T------T--------T-----T----------------------+
¦2.60 ¦Внедрение ¦всего, ¦ 60,0 ¦ 60,0¦ ¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Администрация ¦
¦ ¦контрольно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Алеутского ¦
¦ ¦измерительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦приборов на ¦ +----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦предприятиях ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦для большей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦эффективности +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦проводимых ¦ областной ¦ 60,0 ¦ 60,0¦ ¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦измерений не в ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.61 ¦Разработка ТЭО ¦всего, ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦менее энергоемких ¦ +----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+г. ¦Алеутского ¦
¦ ¦схем теплоснабжения¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦с использованием +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦МИКОН М-600 ¦ областной ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦250/50квт/ч ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.62 ¦Реконструкция ¦всего, ¦1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1800,0¦ 700,0 ¦1100,0¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦теплотрасс, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Алеутского ¦
¦ ¦систем ¦ +----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦водоснабжения и ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦отопления в с. +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦Никольское ¦ областной ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1400,0¦ 500,0 ¦900,0 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ 100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ 100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.63 ¦Создание ¦всего, ¦1200,0 ¦400,0¦ 200,0¦200,0¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦резервных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Алеутского ¦
¦ ¦источников ¦ +----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦на объектах ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦в с. Никольское ¦ областной ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦400,0¦ 200,0¦200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.64 ¦Установка приборов ¦всего, ¦1700,0 ¦ ¦ ¦ ¦1700,0 ¦ 800,0 ¦900,0 ¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦учета на объектах в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Алеутского ¦
¦ ¦с. Никольское ¦ +----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+г ¦районного ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦1200,0 ¦ 600,0 ¦600,0 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 200,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.65 ¦Разработка ПСД и ¦всего, ¦ 3600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 4000,0¦ 2000,0¦1600,0¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦его реализация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Алеутского ¦
¦ ¦строительству мини ¦ +----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦ГЭС мощностью 2 x ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦750 кВт с целью +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦снижения затрат на ¦ областной ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2800,0¦ 1600,0¦1200,0¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжение и ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС в с. Никольское+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦2.62 ¦Перевод части ¦Всего, ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1800,0 ¦2008-¦Администрация ¦
¦ ¦энергоемких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Алеутского ¦
¦ ¦объектов ¦ +----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+г. ¦районного ¦
¦ ¦муниципальных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦учреждений на +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦автономные более ¦ областной ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400,0 ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦экономичные ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения в ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Никольское ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ Итого по ¦всего, ¦10960,0 ¦460,0¦200,0 ¦260,0¦ 8700,0¦5100,0 ¦3600,0¦1800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Алеутскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+ +----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ областной ¦ 8360,0 ¦ 60,0¦ 0,0 ¦ 60,0¦ 6900,0¦4200,0 ¦2700,0¦1400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1759,0 ¦400,0¦200,0 ¦200,0¦ 1150,0¦ 550,0 ¦600,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 850,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 650,0 ¦ 350,0 ¦300,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------------------+----------+-----+------+-----+-------+-------+------+--------+-----+----------------------+
¦Вулканное поселковое муниципальное образование ¦
+------T---------------------T----------------------T---------T-----T------T-----T-------T------T-------T--------T-----T----------------------+
¦2.67 ¦Замена аварийных ¦всего, ¦1200,0 ¦360,0¦360,0 ¦ 0,0 ¦ 840,0 ¦ 840,0¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦участков тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Вулканного ¦
¦ ¦сетей в п. ¦ +---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+г. ¦поселкового ¦
¦ ¦Вулканном и п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦Мутной +----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 840,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 840,0 ¦ 840,0¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 264,0 ¦264,0¦264,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 96,0 ¦ 96,0¦ 96,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+-----+----------------------+
¦2.68 ¦Замена аварийных ¦всего, ¦ 900,0 ¦270,0¦198,0 ¦ 72,0¦ 630,0 ¦630,0 ¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦котлов в котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Вулканного ¦
¦ ¦на твердом топливе ¦ +---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+г. ¦поселкового ¦
¦ ¦в п. Вулканный, п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦Мутной +----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 630,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 630,0 ¦630,0 ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 198,0 ¦198,0¦198,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 72,0 ¦ 72,0¦ ¦72,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+-----+----------------------+
¦2.69 ¦Внедрение ¦всего, ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦контрольно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Вулканного ¦
¦ ¦измерительных ¦ +---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+ ¦поселкового ¦
¦ ¦приборов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦предприятиях ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦для большей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦эффективности +----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+ ¦ ¦
¦ ¦проводимых ¦ областной ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦измерений не в ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ Итого по ¦всего, ¦ 2130,0 ¦630,0¦ 558,0¦ 72,0¦ 1500,0¦1500,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Вулканному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поселковому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+ +---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1500,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 1500,0¦1500,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ местный ¦ 462,9 ¦462,0¦ 462,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+-----+----------------------+
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 168,0 ¦168,0¦ 96,0¦ 72,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+---------+-----+------+-----+-------+------+-------+--------+-----+----------------------+
¦Соболевские районное муниципальное образование ¦
+------T---------------------T----------------------T--------T------T------T-----T-------T------T-----T----T-------T--------------------------+
¦2.70 ¦Перевод ¦всего, ¦ 3600,0 ¦1000,0¦ 500,0¦500,0¦ 2600,0¦1300,0¦1300 ¦ ¦2004- ¦Администрация ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Соболевского районного ¦
¦ ¦жилых домов с. ¦ +--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦Соболева с ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦твердого (дрова, +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦уголь) на газовое ¦ областной ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦1000,0¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливо, первая ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очередь по ул. +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦Комсомольская ¦ местный ¦ 1200,0 ¦ 600,0¦ 300,0¦300,0¦ 600,0 ¦ 300,0¦300,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 400,0 ¦ 400,0¦ 200,0¦200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦2.71 ¦Установка газового ¦всего, ¦ 4100,0 ¦2100,0¦ 900,0¦1200 ¦ 2000,0¦2000,0¦ ¦ ¦2004- ¦Администрация ¦
¦ ¦модуля для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Соболевского районного ¦
¦ ¦отопления 3-х жилых +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦домов п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦Крутогоровский (ул. +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦Набережная, д. 5, ¦ областной ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000,0¦2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8; ул. Заводская, ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 15) +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1300,0 ¦1300,0¦ 500,0¦800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 800,0 ¦ 800,0¦ 400,0¦400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ в том числе ¦ 400,0 ¦ 400,0¦ 200,0¦200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦2.72 ¦Разработка и ¦всего, ¦1600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1600,0¦800,0 ¦800,0¦ ¦2005- ¦Администрация ¦
¦ ¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Соболевского районного ¦
¦ ¦программы +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦теплоснабжения в п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦Ичинский +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1200,0¦600,0 ¦600,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦2.73 ¦Капитальный ¦всего, ¦2100,0 ¦ ¦ ¦ ¦2100,0 ¦900,0 ¦1200 ¦ ¦2005- ¦Администрация ¦
¦ ¦ремонт теплотрасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Соболевского районного ¦
¦ ¦в с. Соболево, с. ¦ +--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦Устьевое ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦1700,0 ¦ ¦ ¦ ¦1700,0 ¦700,0 ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦2.74 ¦Внедрение ¦всего, ¦ 60,0 ¦ 60,0¦ ¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Администрация ¦
¦ ¦контрольно-измери- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Соболевского районного ¦
¦ ¦тельных приборов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦предприятиях ЖКХ ¦ +--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦образования (по ¦
¦ ¦для большей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию ¦
¦ ¦эффективности ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводимых +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦ ¦
¦ ¦измерений не в ¦ областной ¦ 60,0 ¦ 60,0¦ ¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦2.75 ¦Разработка ¦всего, ¦ 1500,0 ¦1500,0¦1500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Соболевского районного ¦
¦ ¦документации (ПСД) ¦ +--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦муниципального ¦
¦ ¦по переводу п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦Устьевое на газ +----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1500,0 ¦1500,0¦1500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦2.76 ¦Перевод п. ¦всего, ¦ Финансируется федеральной целевой программой ¦Администрация ¦
¦ ¦Устьевое на газ ¦ ¦ "Энергоэффективная экономика" ¦Соболевского районного ¦
¦ ¦после разработки ¦в том числе: ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ПСД +----------------------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------T------T------T-----T-------T------T-----T----T-------+--------------------------+
¦ ¦ Итого по ¦всего, ¦12960,0 ¦4660,0¦2900,0¦1760 ¦ 8300,0¦5000,0¦3300 ¦ 0,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ Соболевскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+ +--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ областной ¦6960,0 ¦ 60,0 ¦ 0,0 ¦ 60,0¦ 6900,0¦4300,0¦2600 ¦ 0,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ местный ¦4400,0 ¦3400,0¦2300,0¦1100 ¦ 1000,0¦ 500,0¦500,0¦ 0,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦1600,0 ¦1200,0¦ 600,0¦600,0¦ 400,0 ¦ 200,0¦200,0¦ 0,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+----+-------+--------------------------+
¦Быстринское районное муниципальное образование ¦
+------T---------------------T----------------------T--------T------T------T------T------T------T------T----T--------T------------------------+
¦2.77 ¦Разработка и ¦всего, ¦7500,0 ¦1000,0¦ 300,0¦700,0 ¦3000,0¦1300,0¦1700,0¦3500¦2004 - ¦Администрация ¦
¦ ¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Камчатской области, ¦
¦ ¦программы ¦ +--------+------+------+------+------+------+------+----+г. ¦администрация ¦
¦ ¦оптимизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Быстринского ¦
¦ ¦тепловых сетей +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+ ¦районного ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦4500,0 ¦ 300,0¦ ¦300,0 ¦1700,0¦700,0 ¦1000,0¦2500¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦2500,0 ¦ 500,0¦ 200,0¦300,0 ¦1000,0¦500,0 ¦500,0 ¦1000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ 200,0¦ 100,0¦100,0 ¦ 300,0¦100,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+--------+------------------------+
¦2.78 ¦Установка приборов ¦всего, ¦1300,0 ¦ ¦ ¦ ¦1300,0¦700,0 ¦600,0 ¦ ¦2005 - ¦Администрация ¦
¦ ¦учета на объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Быстринского ¦
¦ ¦социальной сферы ¦ +--------+------+------+------+------+------+------+----+г. ¦районного ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦100,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+--------+------------------------+
¦2.79 ¦Внедрение ¦всего, ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0¦ 30,0¦ ¦ ¦2006 г. ¦Администрация ¦
¦ ¦контрольно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Быстринского ¦
¦ ¦измерительных ¦ +--------+------+------+------+------+------+------+----+ ¦районного ¦
¦ ¦приборов на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦предприятиях ЖКХ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+ ¦образования (по ¦
¦ ¦для измерения не ¦ областной ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦в стационарных ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+--------+------------------------+
¦ ¦ Итого по ¦Объем затрат, всего, ¦ 8830,0 ¦1000,0¦ 300,0¦ 700,0¦4330,0¦2030,0¦2300,0¦3500¦ ¦ ¦
¦ ¦ Быстринскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+ +--------+------+------+------+------+------+------+----+--------+------------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+--------+------------------------+
¦ ¦ ¦ областной ¦ 5530,0 ¦ 300,0¦ 0,0 ¦300,0 ¦2730,0¦1230,0¦1500,0¦2500¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+--------+------------------------+
¦ ¦ ¦ местный ¦ 2700,0 ¦ 500,0¦ 200,0¦300,0 ¦1200,0¦ 600,0¦ 600,0¦1000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+--------+------------------------+
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 600,0 ¦ 200,0¦ 100,0¦100,0 ¦ 400,0¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+----+--------+------------------------+
¦Усть-Камчатское районное муниципальное образование ¦
+------T---------------------T----------------------T--------T--------T------T----T------T------T------T------T------T------------------------+
¦2.80 ¦Разработка ¦всего, ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦2000,0¦2000,0¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦документации на ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦районного ¦
¦ ¦строительство ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦дизельной +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦образования ¦
¦ ¦электростанции ¦ областной ¦ 1300,0 ¦ ¦ ¦ ¦1300,0¦1300,0¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 700,0¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.81 ¦Строительство ¦всего, ¦20600,0 ¦ ¦ ¦ ¦13000 ¦7000,0¦6000,0¦7000,0¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦дизельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦электростанции ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦районного ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦15000,0 ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦5000,0¦5000,0¦5000,0¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦2000,0¦1000,0¦1000,0¦1000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦1000,0¦ ¦1000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.82 ¦Ремонт и замена ¦всего, ¦2000,0 ¦ 800,0 ¦ 400,0¦400 ¦1200,0¦ 500,0¦ 700,0¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦изношенных линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦электропередач ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦районного ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ 300,0¦ 700,0¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦ 400,0 ¦ 200,0¦200 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ 400,0 ¦ 200,0¦200 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.83 ¦Замена котлов в ¦всего, ¦35000,0 ¦ ¦ ¦ ¦15000 ¦5000,0¦10000 ¦20000 ¦2006 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦мини-котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Камчатского районного ¦
¦ ¦ ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦22000,0 ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦3000,0¦7000,0¦12000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦2000,0¦1000,0¦1000,0¦5000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦6000,0 ¦ ¦ ¦ ¦3000,0¦1000,0¦2000,0¦3000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.84 ¦Монтаж горячего ¦всего, ¦ 1500,0 ¦ 1000,0 ¦1000,0¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦водоснабжения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Камчатского районного ¦
¦ ¦ул. Советской, ул. ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦60 лет Октября ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.85 ¦Ремонт и замена ¦всего, ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦1500,0¦ 500,0¦1000,0¦ ¦2006 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦изношенных линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Камчатского районного ¦
¦ ¦электропередач в ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦г. Ключи ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ 300,0¦700,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 200,0¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.86 ¦Замена котлов в ¦всего, ¦ 4000,0 ¦ 500,0 ¦ ¦500 ¦2500,0¦1250,0¦1250,0¦1000,0¦2005 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦мини-котельных в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Камчатского районного ¦
¦ ¦Ключи ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1500,0¦ 750,0¦ 750,0¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1200,0 ¦ 300,0 ¦ ¦300 ¦ 600,0¦ 300,0¦ 300,0¦300,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 800,0 ¦ 200,0 ¦ ¦200 ¦ 400,0¦ 200,0¦ 200,0¦200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.87 ¦Ремонт и замена ¦всего, ¦10000,0 ¦ 2000,0 ¦1000,0¦1000¦4000,0¦2000,0¦2000,0¦4000,0¦2004 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Камчатского районного ¦
¦ ¦теплоснабжения в ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦20-ти жилых домах ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦г. Ключи +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦2000,0¦1000,0¦1000,0¦3000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 2500,0 ¦ 1000,0¦ 500,0¦500 ¦1000,0¦ 500,0¦ 500,0¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 2500,0 ¦ 1000,0¦ 500,0¦500 ¦1000,0¦ 500,0¦ 500,0¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.88 ¦Ремонт и замена ¦всего, ¦ 800,0 ¦ 200,0¦ 100,0¦100 ¦ 600,0¦300,0 ¦ 300,0¦ ¦2004 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦изношенных линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Камчатского районного ¦
¦ ¦электропередач ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦с. Крутоберегово ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0¦200,0 ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦ 100,0¦ 50,0 ¦50,0¦ 100,0¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ 100,0¦ 50,0 ¦50,0¦ 100,0¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦2.89 ¦Ремонт и замена ¦всего, ¦1000,0 ¦ 400,0¦ 100,0¦300 ¦ 400,0¦200,0 ¦ 200,0¦200,0 ¦2004 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦изношенных линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Камчатского районного ¦
¦ ¦электропередач ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦п. Козыревск ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0 ¦ 200,0¦ ¦200 ¦ 200,0¦100,0 ¦ 100,0¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 250,0 ¦ 100,0¦ 50,0 ¦50,0¦ 100,0¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦50,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 250,0 ¦ 100,0¦ 50,0 ¦50,0¦ 100,0¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦50,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦ ¦ Итого по Усть- ¦всего, ¦77800,0 ¦ 4900,0¦2600,0¦2300¦40700 ¦19250 ¦21450 ¦32200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Камчатскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦48700,0 ¦ 200,0¦ 0,0 ¦200 ¦27900 ¦12450 ¦15450 ¦20600 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦16350,0 ¦ 2400,0¦1300,0¦1100¦7100,0¦3900,0¦3200,0¦6850,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦12750,0 ¦ 2300,0¦1300,0¦1000¦5700,0¦2900,0¦2800,0¦4750,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦ ¦ Итого по II разделу ¦Объем затрат, всего, ¦259345,0¦ 30410,0¦18008 ¦12 ¦158235¦84835 ¦73400 ¦70700 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦149290,0¦ 2530,0 ¦ 250,0¦2280¦101260¦57010 ¦44250 ¦45500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦59137,0 ¦ 12312,0¦7262,0¦5050¦29775 ¦15975 ¦13800 ¦17050 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦50918,0 ¦ 15568,0¦ 10496¦5072¦27200 ¦11850 ¦15350 ¦8150,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+--------+------+----+------+------+------+------+------+------------------------+
¦Раздел III. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Петропавловск-Камчатское городское муниципальное образование ¦
+----T-----------------------T---------------------T-------T--------T--------T----T------T-------T------T-----T-----T-------------------------+
¦3.1 ¦Тепловые сети от ¦всего, ¦11500,0¦ ¦ ¦ ¦11500 ¦11500,0¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦котельной 7 квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦до котельной по ул. ¦ +-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦Батарейной в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦Петропавловск- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦Камчатском ГМО +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 4800,0¦ ¦ ¦ ¦4800,0¦4800,0 ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 4000,0¦ ¦ ¦ ¦4000,0¦4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 2700,0¦ ¦ ¦ ¦2700,0¦2700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+-----+-------------------------+
¦3.2 ¦Закольцовка тепловых ¦всего, ¦12500,0¦ ¦ ¦ ¦12500 ¦12500,0¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦сетей к ДТП В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦микрорайоне "В" ¦ +-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦Камчатского городского ¦
¦ ¦жилого района Северо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦Восточной части в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦Петропавловск- +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦Камчатском ГМО ¦ федеральный ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦5000,0¦5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 4500,0¦ ¦ ¦ ¦4500,0¦4500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦3000,0¦3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+-----+-------------------------+
¦3.3 ¦Тепловые сети от ¦всего, ¦22609,0¦ ¦ ¦ ¦22600 ¦22600,0¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦котельной по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦Ватутина до ¦ +-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦котельной 101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦квартала в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦Петропавловск- +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦образования ¦
¦ ¦Камчатском ГМО ¦ федеральный ¦ 8200,0¦ ¦ ¦ ¦8200,0¦8200,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 8600,0¦ ¦ ¦ ¦8600,0¦8600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ муниципальный¦ 5800,0¦ ¦ ¦ ¦5800,0¦5800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+-----+-------------------------+
¦3.4 ¦Теплоснабжение ¦всего, ¦22860,0¦20860,0 ¦6160,0 ¦14 ¦2000,0¦2000,0 ¦ ¦ ¦2005-¦Администрация ¦
¦ ¦потребителей 106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦квартала от ТЭЦ-2 в ¦ +-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦Камчатском ГМО ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ федеральный ¦5400,0 ¦ 5400,0 ¦ ¦5400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦3500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦1500¦2000,0¦2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦2400,0 ¦2400,0 ¦ ¦2400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦11560,0¦11560,0 ¦ 6160,0 ¦5400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+-----+-------------------------+
¦3.5 ¦Реконструкция и ¦всего, ¦4500,0 ¦ ¦ ¦ ¦4500,0¦4500,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦сейсмоусиление ЦТП - 39¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦роддома № 2 в ¦ +-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦Камчатском ГМО ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ федеральный ¦1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦1800,0¦1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦1600,0 ¦ ¦ ¦ ¦1600,0¦1600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦1100,0¦1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+-----+-------------------------+
¦3.6 ¦Тепловые сети от ¦всего, ¦62570,0¦ 25900,0¦ 9800,0 ¦16 ¦36670 ¦18335,0¦18355 ¦ ¦2004-¦Комитет по управлению ¦
¦ ¦ЦТП-2 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦государственным ¦
¦ ¦индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦имуществом ¦
¦ ¦теплового пункта - 17 ¦ +-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦администрации ¦
¦ ¦у жилого дома по ул. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области, ¦
¦ ¦Королева, 39 в +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦администрация ¦
¦ ¦Петропавловск- ¦ федеральный¦21090,0¦ 8100,0 ¦ ¦8100¦12990 ¦ 6495,0¦6495,0¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦Камчатском ГМО ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦18000,0¦ 3000,0 ¦ ¦3000¦15000 ¦ 7500,0¦7500,0¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦13680,0¦ 5000,0 ¦ ¦5000¦8680,0¦ 4340,0¦4340,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные¦ 9800,0¦ 9800,0 ¦ 9800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+-----+-------------------------+
¦ Итого по ¦всего, ¦136530 ¦ 46760,0¦ 15960,0¦30 ¦89770 ¦71435,0¦18335 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Камчатскому городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----T-----------------------+ +-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+-----+-------------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ федеральный ¦46290,0¦13500,0 ¦ 0,0 ¦13 ¦32790 ¦26295,0¦6495,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦40200,0¦ 4500,0 ¦ 0,0 ¦4500¦35700 ¦28200 ¦7500,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦28680,0¦ 7400,0 ¦ 0,0 ¦7400¦21280 ¦16940,0¦4340,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦21360,0¦21360,0 ¦ 15960,0¦5400¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------------------+-------+--------+--------+----+------+-------+------+-----+-----+-------------------------+
¦Мильковское районное муниципальное образование ¦
+------T---------------------T----------------------T--------T------T------T------T------T------T-------T------T-----T------------------------+
¦3.8 ¦Разработка ¦всего, ¦ 8000,0 ¦ 780,0¦ ¦780,0 ¦7220,0¦3610,0¦3610,0 ¦ ¦2005-¦Администрация ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Мильковского районного ¦
¦ ¦документации на ¦ +--------+------+------+------+------+------+-------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦реконструкцию и ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦реконструкция +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦котла № 3 котельной ¦ федеральный ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦4000,0¦2000,0¦2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РТПХС под "кипящий ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слой" в с. Мильково +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦Мильковского ¦ областной ¦ 3000,0 ¦ 780,0¦ ¦780,0 ¦2220,0¦1110,0¦1110,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ 500,0¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------------------------+
¦3.9 ¦Разработка ¦всего, ¦13500,0 ¦1000,0¦ ¦1000,0¦12500 ¦6250,0¦6250,0 ¦ ¦2005-¦Администрация ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Мильковского районного ¦
¦ ¦документации на ¦ +--------+------+------+------+------+------+-------+------+г. ¦муниципального ¦
¦ ¦строительство и ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦строительство +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦котельной в с. ¦ федеральный ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦ ¦6500,0¦3250,0¦3250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Шаромы Мильковского ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 4500,0 ¦1000,0¦ ¦1000,0¦3500,0¦1750,0¦1750,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦2500,0¦1250,0¦1250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------------------------+
¦ Итого по ¦всего, ¦21500,0 ¦1780,0¦ 0,0 ¦1780,0¦19720 ¦9860,0¦9860,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Мильковскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------T---------------------+ +--------+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------------------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ федеральный ¦10500,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦10500 ¦5250,0¦5250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦7500,0 ¦1780,0¦ 0,0 ¦1780,0¦5720,0¦2860,0¦2860,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦3500,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦3500,0¦1750,0¦1750,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ Итого по III ¦всего, ¦158030,0¦48540 ¦15960 ¦32580 ¦109490¦81295 ¦28195,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ разделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------T---------------------+ +--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ федеральный ¦56790,0 ¦13500 ¦ 0,0 ¦13500 ¦43290 ¦31545 ¦11745,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦47700,0 ¦6280,0¦ 0,0 ¦6280,0¦41420 ¦31060 ¦10360,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦32180,0 ¦7400,0¦ 0,0 ¦7400,0¦24780 ¦18690 ¦6090,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦21360,0 ¦21360 ¦15960 ¦5400,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+-----+------------------------+
¦ Итого по I, II, III ¦всего, ¦417575,0¦78958 ¦33968 ¦ 44982¦267825¦166180¦101645 ¦70800 ¦ ¦ ¦
¦ разделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+ +--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ федеральный ¦56790,0 ¦13500 ¦ 0,0 ¦ 13500¦43290 ¦31545 ¦11745,0¦ 0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ областной ¦197190,0¦8810,0¦250,0 ¦8560,0¦142780¦88120 ¦54660,0¦48600 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ местный ¦91317,0 ¦19712 ¦7261,0¦ 12450¦54555 ¦34665 ¦19890,0¦17050 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ привлеченные ¦72278,0 ¦36928 ¦26456 ¦ 10472¦27200 ¦11858 ¦15350,0¦8150,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+----------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+------+-----+-------------------------
После принятия областного бюджета и местных бюджетов, после разработки "Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования и Елизовского районного муниципального образования", технико-экономического обоснования менее энергоемких схем теплоснабжения муниципальных образований. Программ "Энергосбережение муниципальных образований, разработки проектно-сметной документации на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным образованиям, мероприятия по годам реализации будут уточняться после определения рыночного коэффициента по годам реализации программы. Мероприятия III этапа программы будут уточняться после разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства по всем муниципальным образованиям в Камчатской области.
Приложение № 2
к долгосрочной областной целевой
программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Камчатской области на 2004-2010г.г."
ПОДПРОГРАММА "ПИТЬЕВАЯ ВОДА"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2004 - 2010 Г.Г."
Настоящая Подпрограмма разработана на основе Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.98г. № 292 "О Концепции федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой" и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения" и является составной частью долгосрочной областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Камчатской области на 2004 - 2010 г.г.".
I. Технико-экономическое обоснование
Основным источником водоснабжения населенных пунктов Камчатской области являются пресные подземные воды. Запасы пресных подземных вод на 1.01.02 составляют 172,5 млн. м /год, а всего в 2002 году добыто 49,7 млн. м /год. По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют нормативным. Доля проб воды, не отвечающих требованиям стандарта, по химическим показателям стабильно колеблется в пределах 4 процентов, а микробиологическим показателям 7-10 процентов. Наиболее худшие показатели качества питьевой воды наблюдаются в Усть-Камчатском районом муниципальном образовании (более 50 процентов проб по бактериологическим показателям не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям), по Елизовскому районному муниципальному образованию около 16 процентов проб не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК (предельную допустимую концентрацию), обусловлено как естественными факторами (заболоченность, вулканические и гидротермальные процессы, близость моря), так и техногенными (нитраты, нитриты, фенолы, нефтепродукты). По химическому составу вода в Камчатской области мало минерализована, в ней недостает многих микроэлементов, в частности практически отсутствует фтор, йод, отсутствие или низкое содержание которых приводит к ухудшению здоровья людей, вызывая ряд заболеваний.
Другим источником питьевого водоснабжения являются поверхностные воды, снабжающие часть Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования (далее - ГМО), п. Октябрьский, п. Озерновский, п. Ичинский, г. Ключи, с. Крутоберегово и других. Качество поверхностных вод в большинстве случаев не отвечает нормативным требованиям и подвержено резким колебаниям по сезонам года.
Положение усугубляется тем, что на территории Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования и Елизовского районного муниципального образования, где проживает основная часть населения Камчатской области, загрязнение водной среды определяется бытовыми стоками населенных пунктов и промышленными стоками предприятий. Стоки обогащены тяжелыми металлами и органическими соединениями. Резко возрастает бактериальное загрязнение поверхностных водоемов. В значительной степени это связано с крайне неудовлетворительным состоянием канализационных сетей (более 65 процентов канализационных сетей нуждаются в замене), ежегодно увеличивающимся числом аварий (в 2002 году было 1010 аварий), нарушением в большинстве случаев режима обеззараживания стоков, сбрасываемых предприятиями коммунального хозяйства практически без очистки. Только 30,5 процентов канализационных стоков подвергаются очистке на очистных сооружениях. В таких районных муниципальных образованиях в Камчатской области как Соболевское, Алеутское, Быстринское и Елизовское вообще нет канализационных сооружений по централизованному отводу сточных вод.
Кроме контролируемых сбросов, в поверхностные водные объекты поступает значительное количество органических и взвешенных веществ, смываемых с водосборных территорий талыми и дождевыми водами, а также вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу промышленными предприятиями.
Население Камчатской области обеспечивается водой из 88 коммунальных и ведомственных водопроводов, которые питаются из 205 источников. Обеспеченность городского населения Камчатской области централизованным водоснабжением достигает 96 процентов, сельского 75 процентов.
Фактическая норма водопотребления по Камчатской области составляет 159 л на одного жителя в сутки.
Действующая в Камчатской области система очистки воды и охраны водозаборов находится в чрезвычайно плохом состоянии. Комплекс очистных сооружений имеют только 17 процентов водозаборов, около 25 процентов водозаборов не имеют ограждения или частично нарушено ограждение зон строгого режима, на всех этих водозаборах требуется проведение ремонтных работ, на некоторых отсутствуют обеззараживающие установки.
Общая протяженность магистральных и уличных водопроводных сетей составляет 807,6 км. Средний износ водопроводных сетей - более 70 процентов, 583,6 км водопроводных сетей нуждаются в замене. Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное; трубы изношены и коррозированы, что обуславливает частые аварии на системах водоснабжения. В 2002 году было зарегистрировано 321 авария, из них 251 - в Петропавловск-Камчатском ГМО. Из-за плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры 15,3 процента от поданной воды в сеть ежегодно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов. Если перевести утечку в денежный показатель, то ее стоимость за 2002 год составила бы 74,5 млн. рублей.
Таким образом, сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что неудовлетворительное состояние водоисточников, всего водопроводно-канализационного хозяйства Камчатской области создает большие трудности для эффективного решения проблемы питьевого водоснабжения населения. Помимо этого, специфика Камчатской области (высокая сейсмичность, вулканическая активность) вызывает необходимость в повышенной водообеспеченности населения Камчатской области. Эта проблема требует комплексного подхода, безотлагательных, и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.
II. Цели и задачи подпрограммы
Главной целью подпрограммы "Питьевая вода" (далее по тексту Подпрограмма) в Камчатской области является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистительных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.
III. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Питьевая вода" в Камчатской области осуществляется за счет средств федерального (по согласованию), областного, местных бюджетов муниципальных образований в Камчатской области (по согласованию), внебюджетных источников. Важным источником финансирования программных мероприятий должны стать средства, поступающие в бюджеты различных уровней в виде платежей за пользование водными объектами, которые необходимо использовать строго по целевому назначению для осуществления мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране поверхностных и подземных вод.
IV. Система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть осуществлен в течение 2004-2010 годов.
Намечается поэтапная реализация Подпрограммы. На первом этапе (2004 - 2005 годы) необходимо:
- органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области разработать программы и мероприятия по улучшению питьевого водоснабжения с выделением средств из местных бюджетов на эти цели, учитывая разные возможности привлечения внебюджетных ресурсов и средств, поступающих в местньш бюджеты в виде платежей за пользование водными объектами;
- привести в соответствие с санитарными требованиями зоны санитарной охраны;
- организовать производственный контроль за качеством питьевой воды во всех районах Камчатской области. Для дальнейшего проведения качественного анализа питьевой воды и оснащения производственных лабораторий необходимо затраты на проведение лабораторных анализов включить в тарифы на потребление холодной воды;
- приобрести и установить современные обеззараживающие устройства, установки для фторирования и иодированния питьевой воды на. всех водозаборах Камчатской области. Дальнейшие затраты на приобретение реагентов для обеззараживания, фторирования и иодирования питьевой воды необходимо включать в тарифы на питьевую воду;
На втором этапе (2006-2007 годы) необходимо:
- проведение работ по замене и капитальному ремонту водопроводных сетей, населенных пунктов Камчатской области.
- модернизация водоразборной арматуры и арматуры смывных бачков внутридомовых систем водоснабжения.
На третьем этапе (2008-2010 годы) необходимо:
- установка поквартирных приборов учета на внутридомовых системах водоснабжения;
- строительство новых и реконструкция действующих водозаборных сооружений;
- строительство новых и реконструкция действующих сооружений по очистке сточных вод;
- изучение и обустройство резервных источников водоснабжения населенных пунктов Камчатской области на период ГО и ЧС;
- сбор и очистка поверхностных стоков с селитебных территорий.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПИТЬЕВАЯ ВОДА"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 - 2010 Г.Г."
(в ред. Постановления Совета народных депутатов Камчатской области
от 06.10.2004 № 1382)
----T------------------------T-------------------T------------------------------------------------------------T------T--------------------¬
¦ № ¦Наименование мероприятий¦ Источники ¦ Предельные объемы финансирования (тыс.руб.) ¦Сроки ¦ Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦ финансирования ¦ ¦испол-¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------------------T----------------------T------+нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ I этап ¦ II этап ¦ III ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ ¦ этап ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦програм-+------T-------T------+-------T-------T------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ме ¦Всего ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ Всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 -¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 -¦ г. ¦ г. ¦2006 - ¦ г. ¦ г. ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦
+---T------------------------T-------------------T--------T------T-------T------T-------T-------T------T------T------T--------------------+
¦1. ¦Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I кв. ¦Администрации ¦
¦ ¦муниципальных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦муниципальных ¦
¦ ¦"Питьевая вода" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦образований (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦2. ¦Разработка схемы ¦ ¦ Финансируется через управление природных ресурсов ¦2003 ¦Управление природных¦
¦ ¦канализации и ¦ ¦ и охраны окружающей среды (перечень ¦г. ¦ресурсов и охраны ¦
¦ ¦водоотведения г. ¦ ¦ природоохранных мероприятий) - 1800,0 руб. ¦ ¦окружающей среды ¦
¦ ¦Петропавловска- ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦
¦ ¦Камчатского ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
+---+------------------------+-------------------+--------T------T-------T------T-------T-------T------T------+------+--------------------+
¦3. ¦После разработки "Схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Муниципальное ¦
¦ ¦канализации г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦
¦ ¦Петропавловска- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Горводоканал", ¦
¦ ¦Камчатского" мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по ТЭК, ¦
¦ ¦II, III этапа реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту, связи ¦
¦ ¦программы по г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЖКХ ¦
¦ ¦Петропавловску- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦
¦ ¦Камчатскому будут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦уточняться ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦4. ¦Разработка и реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Водоканализационные ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦хозяйства ¦
¦ ¦реструктуризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦дебиторской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоканализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйств области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦5. ¦Проведение мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004- ¦Администрации ¦
¦ ¦существующих систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦муниципальных ¦
¦ ¦водозабора (скважин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦образований (по ¦
¦ ¦водозаборов из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦поверхностных вод) для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужд хоз. питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦Раздел II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Петропавловск-Камчатское городское муниципальное образование ¦
+---T------------------------T-------------------T--------T------T-----T--------T-------T-------T------T------T------T--------------------+
¦7. ¦Оснащение лаборатории ¦Всего, ¦ 800,0 ¦ 400,0¦100,0¦ 300,0 ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦по качеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦природной и питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦воды современными ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦приборами +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 400,0 ¦ 400,0¦100,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦8. ¦Совершенствование ¦Всего, ¦ 1500,0 ¦1000,0¦400,0¦ 600,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦метода очистки воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦на ВОС ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦г.Петропавловска- +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦городского ¦
¦ ¦Камчатского ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦(Обеззараживание ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦питьевой воды в соотв. +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с требованиями СанПиН ¦ местный ¦ 800,0 ¦ 800,0¦300,0¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.1.4.1074-01) ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ 200,0¦100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦9. ¦Разработка ПСД по ¦всего, ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦водопроводных сетей г. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦ ¦Петропавловска- +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦городского ¦
¦ ¦Камчатского (I этап) ¦ областной ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦10.¦Строительство сетей ¦Всего, ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 7000,0¦ 3300,0¦3700,0¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦водопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦районах частной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦застройки +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦городского ¦
¦ ¦(ул. Строительная, ¦ областной ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦1500,0 ¦ 700,0 ¦ 800,0¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ул. Тундровая, ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦Целинная, Декабристов) +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 4900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 4900,0¦ 2400,0¦2500,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 400,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦11.¦Укрепление санитарно- ¦Всего, ¦ 1000,0 ¦500,0 ¦200,0¦ 300,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦защитных зон из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦снабжения, насосных ¦в том чисел: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦станций, резервуаров +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦чистой воды, ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦500,0 ¦200,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦12.¦Реконструкция ¦Всего, ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 6000,0¦ 2800,0¦3200,0¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦водопроводных насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦станций города - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦завершение ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦строительства насосной +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦станции Кольцевая ¦ областной ¦ 4200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 4200,0¦ 2000,0¦2200,0¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1800,0¦ 800,0 ¦1000,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦13.¦Строительство ¦Всего, ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ 2500,0¦2500,0¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦резервуаров чистой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦в р-не Северо-Востока ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 3500,0¦ 1500,0¦2000,0¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 500,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦14.¦Замена ветхих и ¦Всего, ¦ 10000,0¦ ¦ ¦ ¦ 7000,0¦ 2900,0¦4100,0¦3000,0¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦аварийных сетей г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦Петропавловска- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦Камчатского, согласно +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦городского ¦
¦ ¦разработанной схемы ¦ областной ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ 2000,0¦3000,0¦2000,0¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦канализации ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 500,0¦ 500,0¦1000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ внебюджетные ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 400,0¦ 600,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 200,0¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦15.¦Реконструкция и ¦Всего, ¦ 1900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1900,0¦ 700,0¦1200,0¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦канализационной +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦насосной станции - 1 ¦ областной ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1400,0¦ 400,0 ¦1000,0¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0 ¦ 200,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦16.¦Реконструкция блока ¦Всего, ¦ 10500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10500 ¦2008 -¦Администрация ¦
¦ ¦биологической очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦для канализационных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦очистных сооружений +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦городского ¦
¦ ¦"Чавыча" ¦ областной ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7500,0¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2500,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦ ¦ Итого по г. ¦Всего, ¦ 44000,0¦1900,0¦700,0¦1200,0 ¦28600,0¦13900,0¦14700 ¦13500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Петропавловску- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Камчатскому ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 26800,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦17300,0¦ 8300,0¦9000,0¦9500,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 13900,0¦1300,0¦500,0¦ 800,0 ¦9100,0 ¦ 4400,0¦4700,0¦3500,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 3300,0 ¦600,0 ¦200,0¦ 400,0 ¦2200,0 ¦ 1200,0¦1000,0¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦Елизовское районное муниципальное образование ¦
+---T------------------------T-------------------T--------T------T-------T------T-------T-------T------T------T------T--------------------+
¦17.¦Приведение в ¦Всего, ¦ 3500,0 ¦1500,0¦ 300,0 ¦1200,0¦2000,0 ¦ 2000,0¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Елизовского ¦
¦ ¦санитарными требованиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦зон санитарной охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦(унитарного ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦муниципального +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦предприятия ¦ областной ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦2000,0 ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(далее УМПКХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Николаевское", УМПКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Темп", УМПКХ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦"Термальное", УМПКХ ¦ местный ¦ 1000,0 ¦1000,0¦ 200,0 ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Пионерское", унитарного¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления водопроводно-+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ 500,0¦ 100,0 ¦ 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства (далее УМП ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПУВКХ) Елизовского РМО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. Пограничный, п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Садовый) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦18.¦Приведение в ¦Всего, ¦ 6600,0 ¦3000,0¦1000,0 ¦2000,0¦3600,0 ¦ 1600,0¦2000,0¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦санитарными требованиями¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦зон санитарной охраны +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦УМП ПУВКХ г.Елизово ¦ областной ¦ 3750,0 ¦ 750,0¦250,0 ¦ 500,0¦3000,0 ¦ 1000,0¦2000,0¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦(Авачинский водозабор) ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1850,0 ¦1650,0¦650,0 ¦1000,0¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 1000,0 ¦600,0 ¦100,0 ¦ 500,0¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦19.¦Аттестация ¦Всего, ¦ 500,0 ¦500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация ¦
¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Елизовского ¦
¦ ¦лаборатории УМП ПУВКХ г.¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦Елизово +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦20.¦Строительство очистных ¦Финансируется подпрограммой "Охрана окружающей среды" управления ¦2003 -¦Администрация ¦
¦ ¦сооружений ¦природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Камчатской ¦2010 ¦Елизовского ¦
¦ ¦хозяйственно-бытовых ¦области в объеме 70000,0, из них 35000,0 - федеральный бюджет, 35000,0 - ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦стоков с объединением ¦областной бюджет ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦выпусков N№ 4, 5, 7 ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------------+-------------------T--------T------T-------T------T-------T-------T------T------+------+--------------------+
¦21.¦Консервация скважин, ¦Всего, ¦ 200,0 ¦200,0 ¦100,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦прокачка ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Елизовского ¦
¦ ¦пробуренных скважин, ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦обустройство скважин в +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦УМПКХ "Термальное" ¦ местный ¦ 100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦100,0 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦22.¦Замена и ¦Всего, ¦ 1900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1900,0¦ 600,0 ¦1300,0¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦водопроводных сетей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦в УМПКХ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦"Пионерский" ¦ областной ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 500,0 ¦1000,0¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 100,0¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦23.¦Установка приборов ¦Всего, ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦учета в УМПКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Елизовского ¦
¦ ¦"Пионерский" ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦24.¦Приобретение и установка¦Всего, ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦приборов водоучета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Елизовского ¦
¦ ¦скважинах № 4,5,7,8 в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦УМП "Раздольное" +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦25.¦Замена канализационного ¦Всего, ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦коллектора в п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Елизовского ¦
¦ ¦Пограничном (L 200 м.) ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦26.¦Реконструкция холодного ¦Всего, ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 7000,0¦ 3000,0¦4000,0¦2000,0¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦водоснабжения в п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Елизовского ¦
¦ ¦Нагорный от водопровода ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦УМП ПУВКХ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ 2000,0¦3000,0¦2000,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦27.¦Строительство нового ¦Всего, ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ 500,0 ¦200,0 ¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦водозабора в п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦Паратунка ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 300,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦28.¦Капитальный ремонт ¦Всего, ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ 500,0 ¦300,0 ¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦канализационных очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦сооружений в п.п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦Николаевка, Сосновка +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦ 300,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦29.¦Строительство локальных ¦Всего, ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ 500,0 ¦ 300,0¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦канализационных очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Елизовского ¦
¦ ¦сооружений в п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦Нагорный, п. Новый +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦30.¦Реконструкция очистных ¦Всего, ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7000,0¦2008 -¦Администрация ¦
¦ ¦сооружений в с. Коряки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Елизовского ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000,0¦ ¦образования (но ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦31.¦Завершение строительства¦Всего, ¦ 200,0 ¦ 200,0¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация ¦
¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Елизовского ¦
¦ ¦питьевой воды в п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦Пионерский +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦32.¦ Строительство очистных ¦Всего, ¦ 90000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90000 ¦2008 -¦Администрация ¦
¦ ¦ сооружений в п. Кеткино¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Елизовского ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 70000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70000 ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 10000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 10000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦33.¦Строительство ¦Всего, ¦ 60000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60000 ¦2008 -¦Администрация ¦
¦ ¦канализационных очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Елизовского ¦
¦ ¦сооружений "Биокомпакт- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦1000" в г. Елизово +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 45000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45000 ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 10000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦34.¦Строительство ¦Всего, ¦ 60000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60000 ¦2008 -¦Администрация ¦
¦ ¦канализационных очистных¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Елизовского ¦
¦ ¦сооружений "Биокомпакт- +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+г. ¦районного ¦
¦ ¦1000" в п. Пограничном ¦ областной ¦ 45000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45000 ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 10000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦35.¦Строительство ¦Всего, ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6000,0¦2008 -¦Администрация ¦
¦ ¦канализационных очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Елизовского ¦
¦ ¦сооружении "Биокомпакт- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦200" в р-не жилмассива +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦"Заречный" (в 2003 г. ¦ областной ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4000,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦финансируется из ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦областного бюджета +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦5000,0 тыс.руб. за счет ¦ местный ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦природоохранных ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий) +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦ ¦ Итого по Елизовскому ¦Всего, ¦248750,0¦5400,0¦2100,0 ¦3300,0¦18350,0¦10250,0¦8100,0¦225000¦ ¦ ¦
¦ ¦ районному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ образованию +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦185950,0¦ 750,0¦ 250,0 ¦ 500,0¦14200,0¦ 7400,0¦6800,0¦171000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 36850,0¦2850,0¦ 1050,0¦1800,0¦ 2000,0¦ 1300,0¦ 700,0¦32000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 25950,0¦1800,0¦ 800,0 ¦1000,0¦ 2150,0¦ 1550,0¦ 600,0¦22000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------------+--------+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦Быстринское районное муниципальное образование ¦
+----T-------------------------T------------------T-------T------T-------T-------T------T-------T-------T------T-----T--------------------+
¦36. ¦Приведение в ¦Всего, ¦ 500,0 ¦ 200,0¦ 200,0 ¦ ¦ 300,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦2004-¦Администрация ¦
¦ ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Быстринского ¦
¦ ¦санитарными требованиями ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦зон санитарной охраны +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+--------------------+
¦37. ¦Обустройство ¦Всего, ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦лаборатории центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Быстринского ¦
¦ ¦госсанэпидемнадзора для ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦организации +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦производственного ¦ областной ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦контроля воды ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+--------------------+
¦38. ¦Разработка ПСД по ¦Всего, ¦ 1800,0¦ ¦ ¦ ¦1800,0¦ 1800,0¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Быстринского ¦
¦ ¦канализационных очистных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦сооружений в с. Эссо +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦(будет корректироваться ¦ областной ¦ 1100,0¦ ¦ ¦ ¦1100,0¦ 1100,0¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦после разработки схемы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦канализации с. Эссо) +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+--------------------+
¦39. ¦Строительство очистных ¦Всего, ¦45000,0¦ ¦ ¦ ¦39000 ¦14000,0¦25000,0¦6000,0¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦сооружений с. Эссо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Быстринского ¦
¦ ¦(будет корректироваться ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦после разработки схемы +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦канализации с. Эссо) ¦ областной ¦35000,0¦ ¦ ¦ ¦30000 ¦10000,0¦20000,0¦5000,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦4500,0¦ 2000,0¦2500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦4500,0¦ 2000,0¦2500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+--------------------+
¦40. ¦Реконструкция ¦Всего, ¦ 4000,0¦ ¦ ¦ ¦2500,0¦ 900,0 ¦1600,0 ¦1500,0¦2007-¦Администрация ¦
¦ ¦водопроводных сетей (5,6 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Быстринского ¦
¦ ¦км.) по Быстринскому +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+г. ¦районного ¦
¦ ¦районному муниципальному ¦ областной ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦1500,0¦ 500,0 ¦1000,0 ¦1500,0¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦образованию ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 200,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 200,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+--------------------+
¦41. ¦Установка приборов ¦Всего, ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0¦ 400,0 ¦400,0 ¦ ¦2006-¦Администрация ¦
¦ ¦учета на объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Быстринского ¦
¦ ¦водоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 200,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный бюджет¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0¦ 100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+--------------------+
¦ ¦ Итого по Быстринскому ¦Всего, ¦52200,0¦ 200,0¦ 200,0 ¦ 0,0 ¦ 44500¦17500,0¦27000,0¦7500,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ районному ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ муниципальному +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ образованию ¦ областной ¦40000,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 33500¦12200,0¦21300,0¦6500,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 6200,0¦ 100,0¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦5600,0¦ 2700,0¦ 2900,0¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 6000,0¦ 100,0¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦5400,0¦ 2600,0¦ 2800,0¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+--------------------+
¦Усть-Камчатское районное муниципальное образование ¦
+----T-------------------------T------------------T-------T------T-------T-------T------T-------T------T------T------T--------------------+
¦42. ¦Приведение в ¦Всего, ¦ 500,0 ¦ 200,0¦ ¦ 200,0 ¦ 300,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦2005 -¦Администрация ¦
¦ ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦санитарными ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦требованиями зон +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦санитарной охраны ¦ областной ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦43. ¦Завершение ¦Всего, ¦Финансируется из ФЦП "Социальное развитие села ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦до 2010 г." в 2004 г. из федерального бюджета ¦2007 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦водовода в ¦в том числе: ¦предусмотрено на 2004 г. - 2500,0 тыс.руб., ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦п. Усть-Камчатск +------------------+2000,0 тыс.руб. из областного бюджета ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------T------T-------T-------T------T-------T------T------+------+--------------------+
¦44. ¦Реконструкция ¦Всего, ¦ 4200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4200,0¦2008 -¦Администрация ¦
¦ ¦городских очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦сооружений в г. Ключи ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 2700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2700,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦45. ¦Замена ветхих и ¦Всего, ¦18000,0¦1000,0¦ ¦ 1000,0¦12500 ¦ 7000,0¦5500,0¦4500,0¦2005 -¦Администрация ¦
¦ ¦аварийных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦(п. Усть-Камчатск - 10 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦км., г. Ключи - 10 км., +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦п. Козыревск - 2 км., ¦ областной ¦13000,0¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦ 5500,0¦4500,0¦3000,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦с. Крутоберегово - 2 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦км.) +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 3000,0¦400,0 ¦ ¦ 400,0¦1500,0¦ 900,0 ¦600,0 ¦1100,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 2000,0¦600,0 ¦ ¦ 600,0¦1000,0¦ 600,0 ¦400,0 ¦400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦46. ¦Обустройство ¦Всего, ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦лаборатории центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦госсанэпидемнадзора ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦для организации +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦производственного ¦ областной ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦контроля воды ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦47. ¦Реконструкция ¦Всего, ¦ 4000,0¦1000,0¦ 400,0 ¦ 600,0 ¦3000,0¦ 3000,0¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦в п. Усть-Камчатск ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦3000,0¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦500,0 ¦ 200,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦500,0 ¦ 200,0 ¦ 300,0 ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦48. ¦Ремонт и ¦Всего, ¦ 4500,0¦ ¦ ¦ ¦4500,0¦ 1900,0¦2600,0¦ ¦2006 -¦Администрация ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦водозабора в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦с. Крутоберегово +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 3500,0¦ ¦ ¦ ¦3500,0¦ 1500,0¦2000,0¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 200,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 200,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦49. ¦Разработка ¦Всего, ¦ 200,0 ¦200,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация ¦
¦ ¦технико-экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦обоснования (далее ТЭО) ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦по обустройству +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦скважин и водовода в ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦г. Ключи ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0 ¦200,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦50. ¦Обустройство ¦Всего, ¦ 9000,0¦1500,0¦ ¦1500,0 ¦5500,0¦ 2700,0¦2800,0¦2000,0¦2005 -¦Администрация ¦
¦ ¦скважин и водовода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦в г. Ключи (после ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦разработки ТЭО) +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 6000,0¦ ¦ ¦ ¦4000,0¦ 2000,0¦2000,0¦2000,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 2000,0¦1000,0¦ ¦1000,0 ¦1000,0¦ 500,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 1000,0¦500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0¦ 200,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦51. ¦Устройство ¦Всего, ¦ 950,0 ¦180,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 580,0¦ 290,0 ¦290,0 ¦190,0 ¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦колодцев г. Ключи ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0¦ 200,0 ¦200,0 ¦100,0 ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 250,0 ¦100,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0¦ 50,0 ¦50,0 ¦50,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦80,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 80,0¦ 40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦52. ¦Реконструкция ¦Всего, ¦ 1000,0¦300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 700,0¦ 700,0¦ ¦ ¦2005 -¦Администрация ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦(5 скважин) г. Ключи ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ 700,0¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0¦200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0¦100,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦53. ¦Разработка ПСД на ¦Всего, ¦ 200,0¦200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦с. Крутоберегово +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 200,0¦200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦54. ¦Строительство очистных ¦Всего, ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦2000,0¦ 2000,0¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦сооружений в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦Крутоберегово ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦2000,0¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦55. ¦Строительство станции ¦Всего, ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦бактериологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦очистки питьевой воды ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦п. Усть-Камчатск +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦56. ¦Устройство ¦Всего, ¦ 950,0 ¦ 180,0¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦580,0 ¦ 290,0 ¦290,0 ¦ 190,0¦2004 -¦Администрация ¦
¦ ¦канализационных колодцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Усть-Камчатского ¦
¦ ¦в п. Козыревск и с. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦Майское +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦400,0 ¦ 200,0 ¦200,0 ¦ 100,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 250,0 ¦ 100,0¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦100,0 ¦ 50,00 ¦50,00 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ 80,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦80,0 ¦ 40,00 ¦40,00 ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦ ¦Итого по Усть- ¦Всего, ¦46100,0¦4760,0¦ 980,0¦3780,0 ¦30260 ¦18780,0¦11480 ¦11080 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатскому районному ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальному +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦образованию ¦ областной ¦32800,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦24900 ¦16000,0¦8900,0¦7900,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 8200,0¦2800,0¦ 700,0¦2100,0 ¦3200,0¦ 1700,0¦1500,0¦2200,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 5100,0¦1960,0¦ 280,0¦1680,0 ¦2160,0¦ 1080,0¦1080,0¦980,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+--------------------+
¦Усть-Большерецкое районное муниципальное образование ¦
+----T-------------------------T-----------------T--------T------T-----T--------T-------T-------T------T------T------T--------------------+
¦57. ¦Приведение в ¦Всего, ¦ 500,0 ¦200,0 ¦200,0¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦санитарными требованиями ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦зон санитарной охраны +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 100,0 ¦100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 100,0 ¦100,0 ¦100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦58. ¦Обустройство ¦Всего, ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦2006 ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦лаборатории центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦госсанэпидемнадзора для ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦организации +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦производственного ¦ областной ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦контроля воды ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦59. ¦Строительство станции ¦Всего, ¦ 350,0 ¦ 350,0¦350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦бактериологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦очистки питьевой воды в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦с. Усть-Большерецк +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 300,0 ¦ 300,0¦300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦60. ¦Капитальный ремонт ¦Всего, ¦ 700,0 ¦ 300,0¦ ¦ 300,0 ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2005 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦насосной станции в п. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦Озерновский +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 300,0 ¦100,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 400,0 ¦200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦61. ¦Замена аварийных ¦Всего, ¦ 1600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1600,0¦ 700,0 ¦900,0 ¦ ¦2006 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦канализационных сетей (3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦км.) в п. Озерновском ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 500,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 100,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 100,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦62. ¦Установка приборов учета ¦Всего, ¦ 200,0 ¦ 200,0¦200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦на водозаборе в. с Усть- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦Большерецк ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 200,0 ¦ 200,0¦200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦63. ¦Разработка проектно- ¦Всего, ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 80,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦сметной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦на реконструкцию и ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦
¦ ¦строительство очистных +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦сооружений в с. Усть- ¦ местный ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦Большерецк ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦64. ¦Реконструкция очистных ¦Всего, ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3500,0¦2008 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦сооружений в с. Усть- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦Большерецк ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 2700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2700,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+--------------------+
¦65. ¦Капитальный ремонт ¦Всего, ¦ 210,0 ¦210,0 ¦60,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦здания насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦станции в п. Усть- ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦Большерецк +-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 210,0 ¦210,0 ¦60,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
L----+-------------------------+-----------------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+------+---------------------
----T-------------------------T------------------T-------T------T-----T-------T------T-------T------T------T------T---------------------¬
¦66.¦Реконструкция ¦Всего, ¦ 1700,0¦ 700,0¦300,0¦ 400,0 ¦1000,0¦ 1000,0¦ ¦ ¦2004 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦водонапорной башни в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦Усть-Большерецк ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦1000,0¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 300,0¦ 300,0¦100,0¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 400,0¦ 400,0¦200,0¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+------+---------------------+
¦67.¦Замена ветхих и ¦Всего, ¦ 8200,0¦ 900,0¦ ¦ 900,0 ¦3800,0¦ 2400,0¦1400,0¦3500,0¦2005 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦аварийных сетей в п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦Усть-Большерецк ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ областной ¦ 6000,0¦ ¦ ¦ ¦2500,0¦ 1800,0¦ 700,0¦3500,0¦ ¦образования (по ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ местный ¦ 1700,0¦ 700,0¦ ¦ 700,0 ¦1000,0¦ 500,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ 500,0 ¦ 200,0¦ ¦ 200,0 ¦ 300,0¦ 100,0 ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+------+---------------------+
¦68.¦Капитальный ремонт ¦Всего, ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 900,0¦ 400,0 ¦ 500,0¦ ¦2006 -¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦Большерецкого ¦
¦ ¦сооружении в с. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦районного ¦
¦ ¦Кавалерское +------------------+-------+------+-----+-------+------+-------+------+------+ ¦муниципального ¦
| | |
|