| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета народных депутатов Камчатской обл. от 25.04.2007 № 2328
"О ПРОЕКТЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
"Официальные Ведомости", № 54 - 59, от 17.05.2007
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2007 года № 2328
О ПРОЕКТЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Рассмотрев проект долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы, внесенный губернатором Камчатской области в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Камчатской области, Совет народных депутатов Камчатской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить долгосрочную областную целевую программу "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы согласно приложению.
Председатель
Совета народных депутатов
Камчатской области
Н.Я.ТОКМАНЦЕВ
Приложение
к Постановлению Совета народных
депутатов Камчатской области
"О проекте долгосрочной областной
целевой программы "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы"
от 25.04.2007 № 2328
ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Наименование Программы Долгосрочная областная целевая программа
"Жилище в Камчатской области" на 2007 -
2010 годы (далее - Программа)
Основание для Распоряжение губернатора Камчатской области
разработки Программы от 15.11.2005 № 1683-р
Государственный Комитет по строительству и архитектуре
заказчик - координатор администрации Камчатской области
Программы
Государственные Комитет по строительству и архитектуре
заказчики Программы администрации Камчатской области;
комитет по топливно-энергетическому комплексу,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Камчатской области;
управление по делам молодежи администрации
Камчатской области
Основные разработчики Комитет по строительству и архитектуре
Программы администрации Камчатской области;
комитет по топливно-энергетическому комплексу,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Камчатской области;
управление по делам молодежи администрации
Камчатской области
Исполнители Программы Комитет по строительству и архитектуре
администрации Камчатской области;
- комитет по топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации
Камчатской области;
- управление по делам молодежи администрации
Камчатской области
Перечень подпрограмм Подпрограмма "Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства" - государственный заказчик -
комитет по строительству и архитектуре
администрации Камчатской области;
- подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры по Камчатской
области на 2007 - 2010 годы" - государственный
заказчик - комитет по топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации
Камчатской области;
- подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей в Камчатской области" - государственный
заказчик - управление по делам молодежи
администрации Камчатской области;
- подпрограмма "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным
законодательством" - государственный заказчик -
комитет по строительству и архитектуре
администрации Камчатской области
Цель Программы Комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию
жилищной сферы, обеспечивающему доступность
жилья для граждан, безопасные и комфортные
условия проживания в нем, повышение качества
жилищно-коммунальных услуг
Задачи Программы Создание условий для развития жилищного
сектора и повышения уровня обеспеченности
населения жильем через увеличение объемов
строительства жилья;
создание эффективных и устойчивых
организационных и финансовых механизмов
обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой для жилищного строительства в
Камчатской области;
демонополизация и развитие конкуренции на
рынке жилищного строительства;
создание условий для приведения существующего
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры
в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания
Сроки и этапы 2007 - 2010 годы:
реализации Программы первый этап - 2007 год;
второй этап - 2008 - 2010 годы.
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства" - 2008 - 2010 годы:
- I этап - 2008 год;
- II этап - 2009 - 2010 годы.
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры по Камчатской
области на 2007 - 2010 г.г.":
- I этап - 2007 год;
- II этап - 2008 - 2010 годы.
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
в Камчатской области" - 2007 - 2010 годы.
Подпрограмма "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным
законодательством" - 2007 - 2010 годы
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы в 2007 -
финансирования 2010 годах составит 4180,863 млн.руб., в том
Программы числе:
- федеральный бюджет - 1033,047 млн.руб.;
- областной бюджет - 569,735 млн.руб.;
- местные бюджеты (по согласованию) -
572,251 млн.руб.;
- внебюджетные источники - 2005,830 млн.руб.,
из них:
- средства частных инвесторов, кредиторов,
собственные средства предприятий -
1890,950 млн.руб.;
- собственные и заемные средства молодых семей
- 114,88 млн.руб.
Перечень основных Перечень основных организационных мероприятий
организационных по реализации долгосрочной областной целевой
мероприятий программы "Жилище в Камчатской области" на
Программы 2007 - 2010 годы приведен в приложении № 2
Прогноз ожидаемых Реализация Программы должна обеспечить
конечных результатов достижение в 2010 году следующих показателей
реализации Программы (по сравнению с 2004 годом):
улучшение жилищных условий населения в
Камчатской области (рост жилищной
обеспеченности с 21,3 кв.м. на человека до
22,3 кв.м.);
повышение доступности приобретения жилья, при
которой средняя стоимость стандартной квартиры
размером 54 кв.м. будет равна среднему
совокупному денежному доходу семьи из трех
человек за 3 года (до 2,6 года - в 2010 году);
увеличение доли семей, которым будет доступно
приобретение жилья, соответствующего средним
социальным стандартам, с помощью собственных и
заемных средств - с 22 до 28 процентов;
увеличение объемов жилищного строительства с
13,0 тыс.кв.м. жилья до 36 тыс.кв.м.;
увеличение объема выдаваемых в год ипотечных
жилищных кредитов (займов) гражданам с
20 млн.руб. в 2005 году до 110 млн.руб.
(в текущих ценах) в 2010 году;
снижение среднего времени нахождения в очереди
на улучшение жилищных условий в форме
получения социального жилья с 18 лет до 14 лет;
содействие в обеспечении жильем за счет
средств федерального, областного и местных
бюджетов в период 2007-2010 гг. более 308
молодым семьям;
обеспечение жильем в период 2007 - 2010 годы за
счет средств федерального бюджета 257 семей
граждан, по которым имеются обязательства,
установленные федеральным законодательством;
повышение уровня адресности поддержки
населения, связанной с оплатой жилья и
коммунальных услуг;
повышение качества коммунальных услуг,
безопасности и комфортности проживания в
жилищах (снижение уровня износа основных
фондов коммунального хозяйства с 61,4 до
50 процентов)
Система организации координацию хода реализации Программы
контроля за исполнением осуществляет Межведомственная комиссия по
Программы реализации приоритетных национальных проектов
в Камчатской области. Контроль за реализацией
Программы осуществляет комитет по
строительству и архитектуре администрации
Камчатской области - государственный заказчик-
координатор Программы
1. Технико-экономическое обоснование Программы
В период реализации Государственной целевой программы "Жилище" (1993 - 2001 г.г.) и первого этапа федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации.
За период реализации указанных программных документов была, в основном, сформирована нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности и сделками в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений.
Наиболее существенное развитие законодательной базы было обеспечено в 2004 году с принятием пакета федеральных законов, направленных на формирование рынка доступного жилья.
Приняты Законы Камчатской области от 30.08.2005 № 391 "О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", от 16.11.2005 № 404 "Об установлении иных категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений жилищного фонда Камчатской области и о порядке предоставления указанным категориям граждан жилых помещений жилищного фонда Камчатской области".
Проведенные в 1991 - 2005 г.г. реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущих граждан и иных категорий населения, установленных законодательством Российской Федерации. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.
Кардинальным образом изменилась структура жилищного фонда в Камчатской области по формам собственности, сформирован новый слой собственников жилья как социальная база жилищной реформы. Доля частного жилищного фонда на 01.01.2006 составила 60 процентов, а доля государственного и муниципального жилищного фонда - 5,6 и 34,4 процентов соответственно.
Радикальные изменения произошли в жилищном строительстве: основную роль стали играть частные и индивидуальные застройщики. В 2005 году доля жилья, введенного за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в Камчатской области, в общем объеме жилищного строительства составила 40 процентов, индивидуальных застройщиков - 60 процентов. Начиная с 2000 года, происходит увеличение объемов ввода жилья (с 7,5 тыс.кв.м. до 13 тыс.кв.м.).
За период реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и ее Подпрограмм в Камчатской области за счет средств федерального бюджета в соответствии с подпрограммой "Государственные жилищные сертификаты" были обеспечены жильем 191 семья граждан, проживающая в Камчатской области, относящихся к отдельным категориям, перед которыми имеются обязательства федерального бюджета по обеспечению жильем.
Только в 2005 году 626 семей получили жилье и смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе 41 молодая семья, 19 многодетных семей, 1 участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 23 гражданина, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, 22 участника Великой Отечественной войны.
Принятые меры позволили начать ипотечное жилищное кредитование населения в Камчатской области. Начиная с 2005 года финансово-кредитными организациями области выдано 27 ипотечных кредитов. Общий объем денежных средств по выданным ипотечным кредитам (займам) составил 13,5 млн.руб.
В целях развития ипотечного жилищного кредитования и привлечения в сферу ипотечного кредитования внебюджетных финансовых средств для предоставления населению долгосрочных кредитов на улучшение жилищных условий, обеспеченных государственными гарантиями, заключено "Соглашение о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования" между администрацией Камчатской области, государственным унитарным предприятием "Камчатская дирекция по строительству" - региональным оператором по ипотечному жилищному кредитованию и открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" от 20.09.2003 № 49. В 2006 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 № 28 "О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации", на основании решения, принятого на совещании у губернатора Камчатской области, по вопросу развития системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатской области издано Распоряжение губернатора Камчатской области от 06.03.2006 № 312-р об образовании рабочей группы по разработке основных мер и путей становления системы ипотечного жилищного кредитования, способствующих развитию рынка доступного жилья в Камчатской области в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
В 2005 году строительство жилых домов и приобретение жилых помещений в Камчатской области с участием бюджетных средств осуществлялось по следующим федеральным целевым программам (подпрограммам) и долгосрочным областным целевым программам:
- подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 - 2010 годах" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2002 № 33; областная государственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в Камчатской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 - 2010 годах", принятая Постановлением губернатора Камчатской области 29.12.2001 № 428;
- федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2001 № 564; долгосрочная областная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Камчатской области до 2011 года", утвержденная Постановлением Совета народных депутатов Камчатской области от 16.05.2003 № 500;
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, областная инвестиционная программа "Социальное развитие села в Камчатской области до 2010 года", принятая Постановлением губернатора Камчатской области от 19.12.2003 № 501;
- долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Камчатки (2005 - 2006 годы)", утвержденная Постановлением Совета народных депутатов Камчатской области от 06.10.2004 № 1391.
Общий объем финансирования по указанным программам в 2005 году за счет средств федерального бюджета составил 19,5 млн. рублей, за счет областного бюджета - 44,6 млн. рублей. На 2006 год на реализацию этих программ предусмотрено финансирование из федерального бюджета 12,78 млн. рублей, из областного бюджета - 71,45 млн. рублей.
Вместе с тем, наряду с указанными положительными результатами преобразований, пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания в Камчатской области.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 2005 года, в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, состоит 7421 семья, в том числе:
по месту проживания семей:
- в коммунальных квартирах - 8654;
- в общежитиях - 1251;
- в ветхом и аварийном жилом фонде - 770;
по срокам проживания семей:
- состоят на учете 10 и более лет - 2107.
Только для обеспечения этих категорий граждан "эконом" жильем (по федеральным нормативам обеспеченности семьи из 1 человека - 33 кв.м.; семьи из 2-х человек - 42 кв.м.; семьи из 3-х человек и более - из расчета 18 кв.м. на человека) потребуется построить около 400 тыс.кв.м. в жилых домах.
Кроме этого, в очереди на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера состоит 6395 семей.
В Камчатской области на конец 2005 года насчитывается 1570 единиц ветхих и аварийных зданий, в том числе 18 - аварийных. Площадь квартир в ветхом и аварийном жилом фонде составляет 218,5 тыс.кв.м.
Общая площадь жилых помещений в ветхом и аварийном жилом фонде по районам Камчатской области на конец 2005 года составляет:
--------------------------------T-----------------------T-------------------¬
¦ ¦ Общая площадь ¦ ¦
¦ Административно- ¦ жилых помещений ¦ В процентах к ¦
¦ территориальные единицы ¦ в ветхом и аварийном ¦ площади всех ¦
¦ ¦ жилом фонде ¦ квартир ¦
¦ ¦ (тыс.кв.м.) ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Петропавловск-Камчатский ¦ 66,7 ¦ 1,6 ¦
¦городской округ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Елизовский муниципальный район ¦ 10,7 ¦ 0,5 ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Мильковский муниципальный ¦ 2,3 ¦ 0,8 ¦
¦район ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Соболевский муниципальный ¦ 31,8 ¦ 41,0 ¦
¦район ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Усть-Большерецкий ¦ 60,1 ¦ 30,6 ¦
¦муниципальный район ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Усть-Камчатский муниципальный ¦ 13,4 ¦ 3,9 ¦
¦район ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Алеутский муниципальный район ¦ 6,2 ¦ 30,7 ¦
+-------------------------------+-----------------------+-------------------+
¦Быстринский муниципальный ¦ 25,6 ¦ 43,8 ¦
¦район ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+-----------------------+--------------------
При темпах строительства жилых помещений, сложившихся в 2005 году (13,0 тыс.кв.м.), на ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда, учтенного на указанную дату, потребуется 20 лет без учета площади жилых зданий, которые придут в негодность за эти годы.
Ухудшение состояния жилищного фонда в Камчатской области усугубляется экстремальными природно-климатическими факторами полуострова: высокой сейсмичностью, значительными снеговыми и ветровыми нагрузками, обилием осадков в сочетании с ураганными ветрами.
Кроме того, большую тревогу вызывает прогноз, данный институтом вулканологии Дальневосточного отделения Российской Академии наук и подтвержденный Российской Академией наук, о грозящем сильном землетрясении. Жители, проживающие в ветхом и аварийном фонде, являются заложниками данной ситуации.
Для замещения существующего ветхого и аварийного жилищного фонда необходимо капитальных вложений в размере 6360,0 млн. рублей.
Вопрос модернизации жилищно-коммунального хозяйства - один из приоритетных в реформе жилищно-коммунального хозяйства в Камчатской области.
Предоставлением жилищно-коммунальных услуг в Камчатской области занимаются 70 предприятий, в числе которых:
- в государственной собственности - 1 предприятие (государственное унитарное предприятие "Камчатсккоммунэнерго", обеспечивающее услуги теплоснабжения в большинстве населенных пунктов области;
- в муниципальной собственности - 66 предприятий;
- иных форм собственности - 3 предприятия.
В сельской местности предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется многоотраслевыми предприятиями, в городах - специализированными предприятиями по видам жилищно-коммунальных услуг (жилищно-эксплуатационные управления, водоканалы, теплоснабжающие организации, спецавтохозяйства и прочие).
Общая численность работающих на жилищно-коммунальных предприятиях области - 8896 человек.
На балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области находится 613,5 км. магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и 211 котельных. Для нужд водоснабжения используются источники водоснабжения суточной производительностью 304,3 тыс.куб. метров. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1105 км. Для приема канализационных стоков имеется 540,0 км коллекторов. Пропускная способность канализационных очистных сооружений составляет 60,5 тыс.куб.м. в сутки.
Тепловую энергию для жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области поставляют 105 муниципальных, 80 государственных и 26 ведомственных котельных, а также ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 открытого акционерного общества "Камчатскэнерго" общей мощностью 1440 Гкал/час. Выработка теплоэнергии всем потребителям составляет 2753,23 тыс.Гкал.
На 2005 и 2006 годы для Камчатской области федеральный стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц установлен в размере 90,4 руб. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади жилья по экономически обоснованным тарифам, утвержденным органами местного самоуправления в среднем по Камчатской области за 2005 год составила 98,49 руб.
Региональный стандарт уровня оплаты населением по Камчатской области соответствует федеральному стандарту, установленному на 2005 - 2006 годы, и составляет 100 процентов.
Среднесложившийся уровень платежей населения на конец 2005 года составлял 80,3 процента, по состоянию на 01.02.2006 - 76,4 процента.
Для Камчатской области актуальна проблема выпадающих доходов. Принятие бюджетов в отрыве от устанавливаемых тарифов ведет к убыточному функционированию предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Недофинансирование отрасли вследствие недовыполнения федеральных стандартов и разницы между предельной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по тарифам, в среднем в месяц составляет 147,8 млн. рублей. Из-за недисциплинированности платежей граждан (собираемость платежей граждан за поставленные услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет 78 процентов) потери предприятий жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно составляют 39,1 млн. рублей.
Постоянное недофинансирование отрасли не дает возможности в полном объеме осуществить модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области, так как все средства расходуются, в основном, на ремонтные работы и на поддержание существующих технологических процессов.
За период реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и ее подпрограмм:
определились основные проблемы:
- недостаточность предусмотренных федеральных бюджетных ассигнований на выполнение обязательств государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, а также на стимулирование привлечения частных инвестиций для реализации эффективных региональных и местных программ в жилищной и коммунальной сферах;
- недостаточность областных и муниципальных бюджетных ассигнований на выполнение долгосрочных региональных и местных программ в жилищной и коммунальной сферах;
- слабое использование внебюджетных источников финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, в том числе средств частных инвесторов, кредиторов и личных средств граждан;
- отсутствие эффективного механизма жилищного кредитования населения в Камчатской области, не удалось организовать деятельность регионального оператора ипотечного кредитования.
В результате в 2002 - 2005 годах не удалось достичь ощутимого продвижения по пути достижения следующих результатов:
- значительных темпов роста жилищного строительства;
- сокращения времени ожидания в очереди на получение социального жилья малоимущими гражданами - время ожидания практически не изменилось и составляет 19 - 27 лет;
- снижения уровня износа основных фондов коммунального комплекса, который, по-прежнему, сохраняется на уровне около 60 процентов и имеет тенденцию к увеличению.
Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению собственностью.
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Цели и задачи долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы (далее - Программа) определяются целями и задачами приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (далее - Национальный проект), поскольку Программа является инструментом реализации указанного Национального проекта.
Целью приоритетного Национального проекта является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан России.
Основной целью Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем в период 2007 - 2010 годов.
Основными задачами Программы являются:
- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства в Камчатской области;
- демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства;
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Решение данных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий, предусмотренных Программой, по четырем основным направлениям:
- развитие жилищного строительства;
- совершенствование жилищно-коммунального комплекса;
- развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья;
- оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан по приобретению жилья в Камчатской области в 2007 - 2010 годах.
Для развития жилищного строительства необходимо обеспечить:
- формирование системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, градостроительной документации для жилищного строительства;
- развитие конкуренции и снижение административных барьеров на рынке жилищного строительства, создание эффективных механизмов борьбы с высоким уровнем монополизации и административного протекционизма на рынке, внедрение прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для жилищного строительства;
- развитие кредитования застройщиков на цели жилищного строительства;
- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;
- модернизацию и обновление оборудования, повышение эффективности технологий строительства и производства строительных материалов;
- комплексную застройку территорий, реконструкцию и обновление кварталов застройки;
- создание единой системы государственного учета объектов недвижимости.
Для совершенствования жилищно-коммунального комплекса необходимо обеспечить:
- создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом и в коммунальном комплексе;
- разработку механизма взаимодействия собственников жилья и их объединений, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области по вопросам управления многоквартирными домами;
- развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения инвестиций для модернизации и реконструкции многоквартирных домов, проведения их капитального ремонта;
- совершенствование процедур тарифного регулирования в коммунальном комплексе;
- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
- создание условий для привлечения средств частных инвесторов в модернизацию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры, государственную финансовую поддержку процессов модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов;
- развитие приборного учета в сфере поставки коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета;
- прекращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и прекращение перекрестного субсидирования различных потребителей коммунальных услуг;
- совершенствование системы предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, перевод бюджетных ресурсов на оплату субсидий в распоряжение граждан.
Для развития ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья необходимо:
- обеспечить условия для развития ипотечного жилищного кредитования и других институтов жилищного финансирования населения;
- развивать новые рыночные институты и механизмы, формирующие инфраструктуру ипотечного жилищного кредитования и рынка жилья (страхование ипотечных кредитов, бюро кредитных историй, ипотечные компании и другие);
- оказывать бюджетное содействие повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения;
- совершенствовать систему защиты прав граждан, приобретателей жилья, и граждан, участвующих в финансировании жилищного строительства.
В области предоставления социального жилья и оказания государственной поддержки гражданам отдельных категорий по приобретению жилья необходимо:
- обеспечить эффективное исполнение законов Камчатской области по предоставлению социального жилья гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма;
- конкретизировать категории граждан, которым будет оказываться государственная поддержка в приобретении жилья;
- повысить эффективность механизмов, используемых при реализации государственных обязательств.
Мероприятия по реализации Программы (в 2007 - 2010 годах) будут выполняться в два этапа:
- 2007 год - первый этап;
- 2008 - 2010 годы - второй этап.
На первом этапе мероприятия Программы и ее подпрограмм будут сконцентрированы на реализации мер Национального проекта.
В соответствии с указанным Национальным проектом выделены четыре приоритетных направления:
- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;
- повышение доступности жилья;
- увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры;
- выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан по обеспечению их жильем.
По каждому приоритету в рамках Национального проекта предусмотрена реализация конкретных мер, на которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия органов государственной власти Камчатской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области. Данные меры в основном будут реализованы в рамках соответствующих подпрограмм Программы.
На втором этапе по итогам реализации мероприятий Национального проекта в 2007 году могут быть уточнены основные приоритеты реализации Программы и ее подпрограмм.
Целевые индикаторы реализации Программы представлены в разделе 5 - "Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы".
3. Мероприятия по реализации Программы
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
3.1. Развитие жилищного строительства
Среди программных мероприятий, связанных с совершенствованием законодательной и нормативной правовой базы наиболее важными являются:
- внесение изменений и разработка новых нормативных правовых актов Камчатской области в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- совершенствование регулирования деятельности застройщиков по привлечению средств участников долевого строительства жилья;
- законодательное и методическое обеспечение введения местного налога на недвижимость физических лиц;
- подготовка профессиональных кадров в области градостроительного проектирования, деятельности по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории для формирования земельных участков, предоставляемых на открытых аукционах для жилищного строительства.
Организационные мероприятия будут направлены:
- на создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, реализацию мер градостроительного и антимонопольного регулирования, развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам;
- на обеспечение контроля за деятельностью застройщиков по привлечению средств участников долевого строительства, в том числе многоквартирных домов;
- на внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств в обеспечении земельных участков коммунальной инфраструктурой;
- на содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции существующих кварталов застройки.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, будут направлены на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.
Финансирование программных мероприятий по данному направлению будет проводиться в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства".
В рамках Подпрограммы будут реализованы меры по предоставлению государственных гарантий за счет средств федерального и областного бюджетов и муниципальных гарантий; субсидированию процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.
Поскольку кредиты на подготовку земельных участков могут быть обеспечены возвратом средств от продажи земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, или жилья, построенного в последующие периоды, то кредиты должны предоставляться на срок не менее 2 - 5 лет. В связи с этим предоставляемые гарантии должны быть предусмотрены в необходимом объеме на весь срок кредитования.
Субсидирование процентов по кредитам будет производиться из расчета снижения процента за кредит на 50 процентов на весь кредитный период.
Данная мера областной бюджетной поддержки будет реализована на условиях софинансирования проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой, которые удовлетворяют требованиям подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства" со стороны местных бюджетов на аналогичных условиях.
Распределение бюджетной поддержки по годам исходит из необходимости обеспечения максимально возможной поддержки ввода жилья в ближайшие годы за счет бюджетных ресурсов, пока еще не получили развития механизмы привлечения средств частных кредиторов и инвесторов в строительство коммунальной инфраструктуры. В дальнейшем доля бюджетных средств в покрытии этого разрыва будет постепенно снижаться за счет привлечения в большем объеме средств частных инвесторов и кредиторов.
3.2. Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства
Среди программных мероприятий по совершенствованию законодательства Камчатской области наиболее важными являются:
- формирование нормативной правовой и методической базы для финансирования модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов;
- формирование нормативной правовой и методической базы для организации регулирования учета потребления и оплаты ресурсов в индивидуальных и многоквартирных домах при наличии коллективных и/или индивидуальных приборов учета;
- формирование нормативной правовой и методической базы для организации эффективного тарифного регулирования организаций коммунального комплекса, их финансового оздоровления;
- формирование нормативной правовой и методической базы для финансирования инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры, заключения концессионных соглашений в коммунальном секторе.
Организационные мероприятия направлены на реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных инвестиций. Основная часть программных мероприятий должна быть реализована на муниципальном уровне при организационном, методическом и техническом содействии на областном уровне.
С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом необходимо обеспечить выбор собственниками помещений способа управления многоквартирным домом, ввести обязательный открытый конкурсный отбор жилищных управляющих организаций для многоквартирных жилых домов, от лица собственников, в которых выступает орган местного самоуправления, провести регистрацию государственного и муниципального имущества в жилищной сфере и осуществить переход на договорные отношения в сфере управления жильем и коммунальной инфраструктурой.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, а также на финансовое оздоровление предприятий коммунального комплекса и обеспечение государственной финансовой поддержки процессов модернизации объектов коммунального комплекса, направленной на привлечение средств частных инвесторов, что позволит обеспечить коммунальной инфраструктурой вновь построенный и модернизируемый жилищный фонд, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.
Финансирование программных мероприятий по данному направлению будет проводиться в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Камчатской области на 2007 - 2010 годы" за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и привлеченных средств.
С целью завершения реформирования системы финансирования жилищно-коммунальных услуг необходимо будет обеспечить:
- прекращение дотирования организаций коммунального комплекса и перекрестного субсидирования различных потребителей коммунальных услуг;
- перевод выплат субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан - получателей жилищных субсидий.
Эти меры повысят ответственность жилищных и коммунальных предприятий.
3.3. Развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов, будут реализовываться в форме предоставления субсидий молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на погашение первого взноса при получении ипотечного кредита, с целью повышения доступности жилья и ипотечных кредитов для данных категорий семей и граждан.
Финансирование программных мероприятий по данному направлению будет проводиться в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области" и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865.
Предоставление молодым семьям субсидий из бюджетов всех уровней на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, будет производиться в размере не менее:
- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы (в том числе 10 процентов за счет средств федерального бюджета и не менее 25 процентов за счет средств областного или местных бюджетов) - для молодых семей, не имеющих детей;
- 40 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы (в том числе 10 процентов за счет средств федерального бюджета и не менее 30 процентов за счет средств областного или местных бюджетов) - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка.
Кроме того, за счет средств областного или местного бюджетов дополнительно будет предоставлена молодой семье - участнику подпрограммы субсидия в размере не менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части ипотечного жилищного кредита или займа либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей субсидий и других источников.
Всего за 2007 - 2010 годы в рамках подпрограммы смогут улучшить жилищные условия 308 молодых семей.
Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 "Об утверждении Правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".
В рамках Программы предусмотрено оказание государственной поддержки развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и займов путем увеличения уставного капитала открытого акционерного общества "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - Региональный оператор) с доведением уставного капитала Регионального оператора до 67 млн. рублей.
Предусмотренное мероприятие позволит Региональному оператору заключить договор с открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - Агентство) на куплю-продажу закладных на условиях предоплаты, что позволит направить средства в рамках рефинансирования на первичный рынок жилья, создать условия для ускоренного развития жилищного строительства.
Таким образом, одновременное участие Регионального оператора и Агентства на рынке ипотеки и жилья явится практическим механизмом обеспечения сбалансированности спроса и предложения, обеспечивая при этом рост объемов жилищного строительства за счет ипотеки.
Предполагается, что уже в 2007 году объем выдаваемых кредитов составит 100 млн.руб., что в 7,5 раз больше по сравнению с 2005 годом.
3.4. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством и
законодательством Камчатской области, нормативное правовое обеспечение
организации предоставления жилых помещений социального использования
Среди программных мероприятий, связанных с совершенствованием законодательства Камчатской области, наиболее важными являются разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений нового Жилищного кодекса Российской Федерации и определение категории граждан, которым будет оказана финансовая поддержка в виде бюджетных субсидий.
Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области будет оказано содействие при реорганизации системы предоставления социального жилья в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, конкретизации категории граждан, которым будет оказана финансовая поддержка по улучшению жилищных условий.
Кроме того, поскольку основные полномочия по регулированию и предоставлению социального жилья относятся к функциям администрации Камчатской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, в рамках Программы последним будет оказано методическое содействие по реформированию системы учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления социального жилья.
Организационные мероприятия включают инвентаризацию объема финансовой поддержки администрацией Камчатской области и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области отдельным категориям граждан по обеспечению жильем, совершенствование системы управления государственным и муниципальным жилищным фондом социального использования.
Будет осуществлена передача домов, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий или оперативном управлении муниципальных организаций, в которых все жилые помещения находятся в государственной или муниципальной собственности, в казну муниципальных образований в Камчатской области. По каждому дому должны быть определены лица, уполномочиваемые собственниками государственного жилищного фонда Камчатской области и муниципальных образований в Камчатской области на выбор управляющих организаций и заключение договоров управления.
Будет проведена инвентаризация существующего государственного и муниципального жилищного фонда, при необходимости проведено его перепрофилирование, передача неиспользуемого жилищного фонда органам местного самоуправления в Камчатской области, в том числе на возмездной основе; совершенствование механизма управления этим жилищным фондом.
Предполагается создание экономических и организационных условий для использования муниципального и иного жилищного фонда для размещения граждан, обеспечиваемых временным (в том числе, служебным) жильем на время исполнения обязанностей государственной гражданской службы.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств федерального бюджета, будут реализовываться в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
Реализация подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" позволит улучшить жилищные условия 257 семей отдельных категорий граждан.
В рамках указанной Подпрограммы в Камчатской области будут обеспечиваться жильем следующие категории граждан:
- граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица;
- граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий и катастроф и приравненные к ним лица;
- вынужденные переселенцы.
Для граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, вынужденных переселенцев размер субсидии за счет средств федерального бюджета будет определяться исходя из норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого уполномоченным федеральным органом в установленном порядке, и норматива площади жилого помещения для семьи данного состава. При определении размера субсидии могут применяться повышающие коэффициенты, размер которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Для граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий и катастроф и приравненных к ним лиц, граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, размер субсидии за счет средств федерального бюджета будет определяться исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в Камчатской области определяемой уполномоченным федеральным органом в установленном порядке.
Единый порядок выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации указанной подпрограммы, включающий порядок ведения учета граждан - участников подпрограммы, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Программой предусмотрены мероприятия по финансированию за счет средств областного бюджета расходов по предоставлению жилых помещений жилищного фонда Камчатской области по договорам социального найма категориям граждан, установленных Законом Камчатской области от 16 ноября 2005 года № 404 "Об установлении иных категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений жилищного фонда Камчатской области и о порядке предоставления указанным категориям граждан жилых помещений жилищного фонда Камчатской области по договорам социального найма" (далее - Закон).
Общий объем средств областного бюджета, направляемых на предоставление жилых помещений жилищного фонда Камчатской области по договорам социального найма категориям граждан, установленных Законом, - участникам Программы в 2007 - 2010 годах, составляет 197,934 млн. рублей.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета в 2007 - 2010 годах приведены в приложении № 1 - "Объемы и источники финансирования долгосрочной областной программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы" и ежегодно будут уточняться исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий год.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы в 2007 - 2010 годах за счет средств всех источников финансирования составит 4180,863 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 1033,047 млн. рублей;
- областного бюджета - 569,735 млн. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 572,251 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 2005,830 млн.рублей;
из них:
- средств частных инвесторов, кредиторов, собственных средств предприятий - 1890,950 млн. рублей;
- собственных и заемных средств молодых семей - 114,88 млн.руб.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета согласовываются государственным заказчиком - комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области с Министерством регионального развития Российской Федерации и подлежат ежегодному уточнению.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке законом Камчатской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Для реализации программных мероприятий по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области могут привлекаться финансовые средства местных бюджетов, а также внебюджетные источники.
5. Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов реализации Программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и индикаторов оценки, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач, проводимых мероприятий.
Мониторинг реализации Программы будет проводиться в Камчатской области ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах Государственному заказчику-координатору Программы до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Предоставление информации и расчет индикаторов осуществляют комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области, комитет по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области; управление по делам молодежи администрации Камчатской области с применением электронной системы индикаторов и методикой расчетов, принятой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Система индикаторов оценки реализации Программы приведена в приложении № 3 - "Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы".
Значения целевых индикаторов по стадиям реализации Программы приведены в приложении № 4 - "Значения целевых индикаторов долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы".
Успешная реализация Программы к 2010 году позволит обеспечить:
- улучшение жилищных условий населения в Камчатской области;
- доступность приобретения жилья, при которой средняя стоимость стандартной квартиры размером 54 кв.м. будет равна среднему совокупному денежному доходу семьи из трех человек за 2,6 года;
- увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов (займов) до 110 млн. рублей в год;
- возможность приобретения жилья, в том числе с помощью собственных средств и ипотечных кредитов (займов), для 28 процентов семей;
- сокращение времени ожидания в очереди на получение социального жилья малоимущими гражданами с 18 до 14 лет;
- рост объема вновь вводимого жилья до 36 тыс.кв.м. в год;
- адресность поддержки населения, связанной с оплатой жилья и коммунальных услуг;
- повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания в жилищах (снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства с 61,4 до 50 процентов);
- создание условий для улучшения демографической ситуации в Камчатской области, снижения социальной напряженности в обществе, а также устойчивого и самостоятельного развития всех муниципальных образований в Камчатской области.
6. Система организации выполнения Программы
и контроль за исполнением программных мероприятий
Общая координация хода реализации Программы и входящих в ее состав Подпрограмм осуществляется образованной Распоряжением губернатора Камчатской области от 15.11.2005 № 1685-р Межведомственной комиссией по реализации приоритетных национальных проектов в Камчатской области, входящей в ее состав подгруппой по реализации приоритетных национальных проектов в сфере обеспечения населения жильем.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы - комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области, на который возлагаются следующие функции:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- взаимодействие со структурными подразделениями администрации Камчатской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, а также юридическими лицами, участвующими в реализации Программы и входящих в ее состав Подпрограмм;
- подготовка предложений и бюджетных заявок по финансированию мероприятий подпрограмм из средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав Подпрограмм;
- предоставление в установленные сроки Межведомственной комиссии по реализации приоритетных национальных проектов в Камчатской области, Министерству регионального развития Российской Федерации, Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству отчетов о ходе реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм, об использовании бюджетных средств.
На уровне администрации Камчатской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области осуществляется:
- разработка нормативных правовых актов Камчатской области в сфере жилищного строительства;
- разработка и реализация областной и муниципальных Программ, входящих в их состав Подпрограмм;
- проведение предусмотренных Программой преобразований в жилищной сфере и намеченных мероприятий с учетом областных и местных особенностей и передового опыта.
Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищной сфере. Эта поддержка в значительной степени будет зависеть от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы.
Информационно-разъяснительная работа организуется государственным заказчиком-координатором Программы - комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области, структурными подразделениями администрации Камчатской области - государственными заказчиками Подпрограмм через средства массовой информации, а также путем проведения выставок, конференций и семинаров.
Приложение № 1
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
----------------------T-------------------------------------------T--------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования (с учетом прогноза цен на ¦
¦ ¦ ¦ соответствующие годы, млн.руб.) ¦
¦ Наименование ¦ Источники финансирования мероприятий +---------------T----------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦На весь период +------------T-----------T-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 4180,863 ¦ 299,562 ¦ 981,922 ¦ 1500,024 ¦ 1399,355 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 1033,047 ¦ 67,997 ¦ 243,84 ¦ 389,38 ¦ 331,83 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 569,735 ¦ 100,025 ¦ 157,350 ¦ 160,396 ¦ 151,964 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦увеличение уставного капитала открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программа "Жилище в ¦акционерного общества "Камчатское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатской области" ¦агентство по ипотечному жилищному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2007 - 2010 годы ¦кредитованию" ¦ 67,000 ¦ 16,469 ¦ 16,531 ¦ 17,000 ¦ 17,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦местные бюджеты ¦ 572,251 ¦ 59,460 ¦ 164,382 ¦ 214,075 ¦ 134,334 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦внебюджетные источники - всего: ¦ 2005,830 ¦ 72,080 ¦ 416,350 ¦ 736,173 ¦ 781,227 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦средства частных инвесторов, кредиторов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные средства предприятия ¦ 1890,950 ¦ 50,08 ¦ 390,350 ¦ 705,493 ¦ 745,027 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦собственные и заемные средства молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей ¦ 114,880 ¦ 22,000 ¦ 26,000 ¦ 30,680 ¦ 36,200 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпрограммам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 130,843 ¦ 0,000 ¦ 38,61 ¦ 46,90 ¦ 45,333 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦"Обеспечение ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦коммунальной ¦федеральный бюджет ¦ 77,613 ¦ 0,000 ¦ 21,01 ¦ 29,090 ¦ 27,513 ¦
¦инфраструктурой в +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦целях жилищного ¦из него - субсидии бюджету Камчатской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства" ¦области на возмещение части затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплату процентов по кредитам, полученным в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦российских кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦местные бюджеты ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 3360,242 ¦ 159,115 ¦ 793,141 ¦ 1263,604 ¦ 1144,382 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 728,910 ¦ 29,953 ¦ 184,190 ¦ 290,790 ¦ 223,977 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦"Модернизация ¦из него - государственные капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦вложения ¦ 728,910 ¦ 29,953 ¦ 184,190 ¦ 290,790 ¦ 223,977 ¦
¦коммунальной +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦инфраструктуры по ¦областной бюджет ¦ 194,746 ¦ 19,622 ¦ 63,019 ¦ 62,151 ¦ 49,954 ¦
¦Камчатской области +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦на 2007 - 2010 годы" ¦местные бюджеты ¦ 545,636 ¦ 59,460 ¦ 155,582 ¦ 205,170 ¦ 125,424 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦внебюджетные источники - всего: ¦ 1890,950 ¦ 50,080 ¦ 390,350 ¦ 705,493 ¦ 745,027 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦средства частных инвесторов, кредиторов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные средства предприятия ¦ 1890,950 ¦ 50,080 ¦ 390,350 ¦ 705,493 ¦ 745,027 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 191,470 ¦ 36,670 ¦ 43,340 ¦ 51,120 ¦ 60,340 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 19,15 ¦ 3,67 ¦ 4,34 ¦ 5,1 ¦ 6,04 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦"Обеспечение жильем ¦областной бюджет ¦ 57,440 ¦ 11,000 ¦ 13,000 ¦ 15,340 ¦ 18,100 ¦
¦молодых семей" +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦внебюджетные источники - всего: ¦ 114,880 ¦ 22,000 ¦ 26,000 ¦ 30,680 ¦ 36,200 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦собственные и заемные средства молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей ¦ 114,880 ¦ 22,000 ¦ 26,000 ¦ 30,680 ¦ 36,200 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 233,374 ¦ 39,374 ¦ 40,300 ¦ 71,400 ¦ 82,300 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦"Выполнение ¦федеральный бюджет ¦ 207,374 ¦ 34,374 ¦ 34,300 ¦ 64,400 ¦ 74,300 ¦
¦государственных +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦обязательств по ¦из него - субсидии на приобретение жилья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечению жильем +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦категорий граждан, ¦гражданам - уволенным с военной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленных ¦(службы) и приравненным к ним лицам ¦ 31,512 ¦ 6,912 ¦ 4,800 ¦ 8,000 ¦ 11,800 ¦
¦федеральным +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦законодательством" ¦гражданам - участникам ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий радиационных аварий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦катастроф, пострадавшим в результате этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварий, и приравненным к ним лицам ¦ 5,402 ¦ 1,002 ¦ 1,200 ¦ 1,500 ¦ 1,700 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦вынужденным переселенцам ¦ 0,960 ¦ 0,960 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦гражданам, выезжающим из районов Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Севера и приравненным к ним местностям ¦ 169,500 ¦ 25,500 ¦ 28,300 ¦ 54,900 ¦ 60,800 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 26,000 ¦ 5,000 ¦ 6,000 ¦ 7,000 ¦ 8,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦гражданам, выезжающим из районов Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Севера и приравненным к ним местностям ¦ 26,000 ¦ 5,000 ¦ 6,000 ¦ 7,000 ¦ 8,000 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 67,000 ¦ 16,469 ¦ 16,531 ¦ 17,000 ¦ 17,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мероприятия по +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦развитию системы ¦областной бюджет ¦ 67,000 ¦ 16,469 ¦ 16,531 ¦ 17,000 ¦ 17,000 ¦
¦ипотечного жилищного +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦кредитования в ¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатской области +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦увеличение уставного капитала открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акционерного общества "Камчатское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агентство по ипотечному жилищному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитованию" ¦ 67,000 ¦ 16,469 ¦ 16,531 ¦ 17,000 ¦ 17,000 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Всего: ¦ 197,934 ¦ 47,934 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 197,934 ¦ 47,934 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦
¦ +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦Мероприятия по ¦из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечению жильем +-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦отдельных категорий ¦реализация Закона Камчатской области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан ¦16.11.2005 № 404 "Об установлении иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорий граждан в целях предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦им жилых помещений жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области и о порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления указанным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан жилых помещений жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального найма" ¦ 197,934 ¦ 47,934 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦ 50,000 ¦
+---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+-------------+
¦Переселение граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦признанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживания, и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высоким уровнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦износа (более 70%)* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-------------------------------------------+---------------+------------+-----------+-------------+--------------
<*> Подпрограмма планируется к разработке с 2007 года.
Приложение № 2
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
---------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------¬
¦ № п/п ¦ Наименование мероприятий ¦ Срок выполнения (год) ¦ Ответственные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исполнители ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1. Развитие жилищного строительства ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦1.1 ¦Разработка проектов нормативно- ¦ 2007 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦правовых актов в области ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦градостроительной деятельности в ¦ ¦области; ¦
¦ ¦целях реализации Градостроительного ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦кодекса Российской Федерации ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.2 ¦Правовое и методическое обеспечение ¦ 2007 ¦Органы местного самоуправления ¦
¦ ¦формирования на уровне муниципальных ¦ ¦муниципальных образований в Камчатской¦
¦ ¦районов и городских округов ¦ ¦области (по согласованию) ¦
¦ ¦информационных систем обеспечения ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительной деятельности ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.3 ¦Правовые и организационные меры по ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по управлению государственным ¦
¦ ¦созданию единой системы ¦ ¦имуществом Камчатской области ¦
¦ ¦государственного учета объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости в жилищной сфере и ¦ ¦ ¦
¦ ¦единого кадастра объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости в жилищной сфере ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.4 ¦Оказание методической поддержки ¦ 2007 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦муниципальным образованиям в Камчат- ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦ской области в сфере организации ¦ ¦области ¦
¦ ¦предоставления застройщикам ¦ ¦ ¦
¦ ¦сформированных земельных участков на ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых аукционах ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.5 ¦Правовое и методическое обеспечение ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦определения справедливой и ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦обоснованной платы за подключение к ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦сетям инженерно-технического ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦обеспечения, способствующей ¦ ¦ ¦
¦ ¦вовлечению в оборот новых земельных ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков для жилищного строительства ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.6 ¦Осуществление мер по комплексной ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦застройке территорий, реконструкции и¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦комплексного обновления существующих ¦ ¦области; ¦
¦ ¦кварталов застройки в рамках ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦реализации подпрограммы "Обеспечение ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦земельных участков коммунальной ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
¦ ¦инфраструктурой в целях жилищного ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства" ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦1.7 ¦Внедрение механизмов привлечения ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по экономике администрации ¦
¦ ¦кредитных и инвестиционных средств ¦ ¦Камчатской области; ¦
¦ ¦на подготовку коммунальной ¦ ¦комитет по строительству и ¦
¦ ¦инфраструктуры земельных участков, в ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦том числе с предоставлением ¦ ¦области; ¦
¦ ¦государственной поддержки, в рамках ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦реализации подпрограммы "Обеспечение ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦земельных участков коммунальной ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
¦ ¦инфраструктурой в целях жилищного ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства" ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2. Совершенствование жилищно-коммунального комплекса ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦2.1 ¦Нормативно-правовое обеспечение ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦реализации положений Жилищного ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦кодекса Российской Федерации в части ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦правоотношений в жилищно- ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦коммунальном комплексе ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.2 ¦Обеспечение формирования конкурент- ¦ 2007 - 2008 ¦Органы местного самоуправления ¦
¦ ¦ного рынка услуг по управлению жилой ¦ ¦муниципальных образований в Камчатской¦
¦ ¦недвижимостью, выбора собственниками ¦ ¦области (по согласованию) ¦
¦ ¦помещений способа управления много- ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартирным домом, обязательного кон- ¦ ¦ ¦
¦ ¦курсного отбора жилищных управляющих ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций для многоквартирных ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов, от лица собственников в ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых выступает орган ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти или орган ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.3 ¦Обеспечение проведения учета и ¦ 2007 ¦Комитет по управлению государственным ¦
¦ ¦регистрации государственного и ¦ ¦имуществом Камчатской области; органы ¦
¦ ¦муниципального имущества в жилищной ¦ ¦местного самоуправления муниципальных ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦образований в Камчатской области ¦
¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.4 ¦Переход на договорные отношения в ¦ 2007 - 2008 ¦Органы местного самоуправления муни- ¦
¦ ¦сфере управления жильем и ¦ ¦ципальных образований в Камчатской ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктурой ¦ ¦области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.5 ¦Формирование механизмов эффективного ¦ 2007 ¦Жилищная инспекция Камчатской области ¦
¦ ¦государственного контроля за ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянием индивидуальных и ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоквартирных домов, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственности собственников жилых ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений за их содержание ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.6 ¦Контроль за состоянием индивидуальных¦ 2007 - 2010 ¦Органы местного самоуправления ¦
¦ ¦и многоквартирных жилых домов ¦ ¦муниципальных образований в Камчатской¦
¦ ¦ ¦ ¦области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.7 ¦Обеспечение финансового оздоровления ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦коммунальных предприятий ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.8 ¦Мониторинг системы индикаторов ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦реализации производственных и ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦инвестиционных программ организаций ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦коммунального комплекса ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.9 ¦Внедрение системы регулирования ¦ 2007 - 2010 ¦Органы местного самоуправления ¦
¦ ¦учета потребления и оплаты ресурсов ¦ ¦муниципальных образований в Камчатской¦
¦ ¦при предоставлении коммунальных ¦ ¦области (по согласованию) ¦
¦ ¦услуг по показаниям индивидуальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦или домовых (коллективных) приборов ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.10 ¦Разработка механизма замены ¦ 2007 ¦Управление труда и социального ¦
¦ ¦действующих натуральных льгот на ¦ ¦развития администрации Камчатской ¦
¦ ¦оплату жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦области; ¦
¦ ¦на адресную денежную помощь ¦ ¦комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.11 ¦Организация выплаты субсидий гражда- ¦ 2007 ¦Органы местного самоуправления муни- ¦
¦ ¦нам на оплату жилья и коммунальных ¦ ¦ципальных образований в Камчатской ¦
¦ ¦услуг на персонифицированные счета ¦ ¦области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦2.12 ¦Оказание поддержки за счет средств ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦областного и местных бюджетов ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦модернизации приоритетных объектов ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству адми- ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры в рамках ¦ ¦нистрации Камчатской области; ¦
¦ ¦реализации подпрограммы ¦ ¦департамент финансов и бюджетной ¦
¦ ¦"Модернизация объектов коммунальной ¦ ¦политики администрации Камчатской ¦
¦ ¦инфраструктуры по Камчатской области ¦ ¦области; ¦
¦ ¦на 2007 - 2010 годы" ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований Камчатской ¦
¦ ¦ ¦ ¦области (по согласованию) ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦3. Развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦3.1 ¦Дальнейшее совершенствование законо- ¦ 2007 ¦Комитет по строительству и архи- ¦
¦ ¦дательства Камчатской области в ¦ ¦тектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦части развития ипотечного жилищного ¦ ¦области; департамент финансов и ¦
¦ ¦кредитования и рынка жилья ¦ ¦бюджетной политики администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦3.2 ¦Совершенствование государственного ¦ 2007 ¦Инспекция государственного ¦
¦ ¦контроля деятельности жилищных нако- ¦ ¦строительного надзора Камчатской ¦
¦ ¦пительных кооперативов, потребитель- ¦ ¦области; ¦
¦ ¦ских кооперативов в жилищной сфере ¦ ¦жилищная инспекция Камчатской области ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4. Оказание государственной поддержки гражданам по приобретению жилья за счет бюджетных субсидий и исполнение ¦
¦государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным ¦
¦законодательством ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦4.1 ¦Методическое содействие органам ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦муниципальных образований в ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦Камчатской области по реформированию ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦системы учета граждан, нуждающихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшении жилищных условий и ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления социального жилья ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4.2 ¦Конкретизация перечня категорий ¦ 2007 ¦Комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦граждан, которым будет оказана ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦государственная поддержка по ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦приобретению жилья в форме бюджетной ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
¦ ¦субсидии за счет средств областного ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4.3 ¦Инвентаризация государственного и ¦ 2007 ¦Комитет по управлению государственным ¦
¦ ¦муниципального жилищного фонда в ¦ ¦имуществом Камчатской области; ¦
¦ ¦Камчатской области и обеспечение его ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦эффективного использования ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦(перепрофилирование, передача ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
¦ ¦неиспользуемого жилищного фонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦органам местного самоуправления ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований в ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области, совершенствование¦ ¦ ¦
¦ ¦механизма управления жилым фондом) ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4.4 ¦Создание экономических и организаци- ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по управлению государственным ¦
¦ ¦онных условий для использования ¦ ¦имуществом Камчатской области; ¦
¦ ¦муниципального и иного жилищного ¦ ¦комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦фонда для размещения граждан, ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦обеспечиваемых служебным жильем на ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦время исполнения обязанностей ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦государственной гражданской службы, ¦ ¦органы местного самоуправления ¦
¦ ¦и переселения граждан из жилого ¦ ¦муниципальных образований в ¦
¦ ¦фонда, обремененного долговыми ¦ ¦Камчатской области (по согласованию) ¦
¦ ¦обязательствами по условиям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ипотечного жилищного кредитования, в ¦ ¦ ¦
¦ ¦случаях их неисполнения ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦4.5 ¦Формирование объединенной системы ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦учета государственных обязательств ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦Российской Федерации перед отдельными¦ ¦области ¦
¦ ¦категориями граждан в рамках ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации подпрограммы "Выполнение ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных обязательств по ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению жильем отдельных ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорий граждан, установленных ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральным законодательством" ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦5. Организационные и другие мероприятия ¦
+--------T-------------------------------------T------------------------T--------------------------------------+
¦ ¦Проведение мониторинга и оценки хода ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по строительству и ¦
¦5.1 ¦выполнения Программы ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+--------+-------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+
¦ ¦Проведение информационно-разъ- ¦ 2007 - 2010 ¦Комитет по строительству и ¦
¦5.2 ¦яснительной работы среди населения ¦ ¦архитектуре администрации Камчатской ¦
¦ ¦через печатные и электронные ¦ ¦области; ¦
¦ ¦средства массовой информации, ¦ ¦комитет по топливно-энергетическому ¦
¦ ¦проведение выставок, конференций, ¦ ¦комплексу, транспорту, связи и ¦
¦ ¦семинаров ¦ ¦жилищно-коммунальному хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ ¦управление по делам молодежи ¦
¦ ¦ ¦ ¦администрации Камчатской области ¦
L--------+-------------------------------------+------------------------+---------------------------------------
Приложение № 3
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы
СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
-------------------------T---------------------------------------------------
Предмет оценки ¦ Индикаторы оценки
-------------------------+---------------------------------------------------
1. Развитие ипотечного жилищного кредитования
населения и рынка жилья
Доступность отношение средней рыночной стоимости стандартной
приобретения жилья квартиры (общая площадь 54 кв.м.) к среднему
годовому совокупному денежному доходу семьи,
состоящей из 3 человек
Динамика цен на рынке средние цены на первичном и вторичном рынках
жилья жилья
Степень развития количество сделок купли-продажи на первичном и
первичного и вторичного вторичном рынках жилья
рынков жилья
Эффективность доля жилья, вовлеченного в сделки на рынке жилья
функционирования в течение года, в общем объеме частного жилищного
рынка жилья фонда
Развитие частного доля частного арендного фонда в общем объеме
арендного сектора, а жилищного фонда;
также найма и аренды доля жилья, предоставляемого по договорам найма
жилья в государственном или аренды, в общем объеме государственного и
и муниципальном муниципального жилищных фондов
жилищных фондах
Развитие ипотечного количество ипотечных кредитов и займов, выданных
жилищного кредитования за год;
объем задолженности по ипотечным кредитам
(займам);
общее количество выданных ипотечных кредитов на
10 000 человек
Развитие системы количество выделенных субсидий на приобретение
субсидий на приобретение жилья на 1000 семей, принятых на учет в качестве
жилья, в том числе на нуждающихся в улучшении жилищных условий
погашение первоначального
взноса при получении
ипотечных кредитов
2. Развитие жилищного строительства
Объем ввода жилья и динамика ввода жилья и реконструкции жилищного
реконструкции жилищного фонда
фонда
Инвестиции в жилищное объем инвестиций в жилищное строительство на
строительство 1000 жителей;
общий объем кредитов, выданных застройщикам;
доля жилья, построенного за счет кредитных
ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в
эксплуатацию
Финансирование объем предоставленных кредитов для обеспечения
обеспечения земельных земельных участков коммунальной инфраструктурой в
участков коммунальной целях жилищного строительства;
инфраструктурой в целях уровень тарифов на подключение к системам
жилищного строительства коммунальной инфраструктуры
Открытые аукционы на количество проведенных аукционов;
получение прав на площадь жилья, которое планируется построить
земельные участки для и/или построено на земельных участках, права на
жилищного строительства которые предоставлены на аукционах
Демонополизация в доля жилья, введенного в текущем году 5
жилищном строительстве крупнейшими застройщиками, в общем объеме
жилищного фонда, введенного в эксплуатацию;
общее количество профессиональных застройщиков,
осуществляющих жилищное строительство
Снижение административ- средняя продолжительность сроков согласования
ных барьеров в жилищном документации по планировке территории, на
строительстве основании которой подготавливаются земельные
участки для проведения аукционов;
средняя продолжительность сроков получения
разрешений на строительство с даты предоставления
проектной документации на государственную
экспертизу (экспертизы) до даты получения таких
разрешений;
средние общие расходы застройщиков на проведение
государственной экспертизы (экспертиз) и
согласование проектной документации
Прозрачность системы число поселений и городских округов, принявших
градорегулирования для правила землепользования и застройки
застройщиков
Открытость системы количество публичных слушаний по проектам доку-
градорегулирования для ментов градостроительного проектирования (гене-
населения ральные планы, правила землепользования и за-
стройки, документация по планировке территории)
3. Совершенствование работы жилищно-коммунального комплекса
Эффективность функцио- динамика тарифов на коммунальные услуги;
нирования коммунального динамика аварийности систем коммунальной
комплекса инфраструктуры;
количество концессионных соглашений в
коммунальном комплексе;
динамика привлечения частных инвестиций в
коммунальный сектор
Качество жилищного доля жилищного фонда, оборудованного основными
фонда системами инженерного обеспечения (водопровод,
канализация, горячее водоснабжение, электроснаб-
жение), в общем объеме жилищного фонда;
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в
общем объеме жилищного фонда
Управление жилищным количество многоквартирных домов, управляемых
фондом профессиональными управляющими организациями;
количество проведенных конкурсов по выбору
управляющих жилищных компаний в государственном
и муниципальном жилищных фондах
Оплата населением жило- уровень оплаты населением жилого помещения и
го помещения и комму- коммунальных услуг;
нальных услуг и предос- уровень собираемости платы за жилое помещение и
тавление гражданам суб- коммунальные услуги;
сидий на оплату жилого объем средств, выделенных из бюджетов всех
помещения и коммуналь- уровней на предоставление жилищных субсидий
ных услуг (жилищных населению;
субсидий) количество получателей жилищных субсидий
Внедрение приборов данные об установке приборов учета в системах
учета потребляемых холодного и горячего водоснабжения, тепло- и
ресурсов газоснабжения
4. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативное
правовое обеспечение организации предоставления жилых помещений
социального использования
Объем выполнения доля граждан, улучшивших жилищные условия, в
государственных общем количестве граждан, отнесенных к категориям,
обязательств Российской установленным федеральным законодательством
Федерации
Эффективность выполне- удельные бюджетные расходы на обеспечение жильем
ния государственных одного получателя субсидий из числа граждан,
обязательств Российской отнесенных к категориям, установленным федеральным
Федерации законодательством
Установление оснований сведения о принятии администрацией Камчатской
признания граждан области и органами местного самоуправления муници-
нуждающимися в улучшении пальных образований в Камчатской области соответ-
жилищных условий ствующих нормативных правовых документов,
предусмотренных федеральным законодательством
Предоставление жилых количество граждан, имеющих право на получение
помещений социального жилого помещения социального использования;
использования доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, от общего числа семей
Приложение № 4
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
-----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------¬
¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование целевого индикатора ¦ Единица ¦ 2004 ¦ год ¦ год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 год ¦ 2010 ¦
¦ ¦ измерения ¦ год ¦(факти- ¦(оценка) ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ чески) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦1. Комплексные индикаторы ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Уровень обеспеченности населения ¦ кв.м. ¦ 21,3 ¦ 21,4 ¦ 21,6 ¦ 21,9 ¦ 22,1 ¦ 22.2 ¦ 22,3 ¦
¦жильем ¦ на человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Коэффициент доступности жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(соотношение средней рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости стандартной квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площадью 54 кв.м. и ¦ лет ¦ 2,6 ¦ 2,9 ¦ 3,1 ¦ 2,8 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦
¦среднего годового совокупного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежного дохода семьи, состоящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из 3 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦2. Индикаторы, характеризующие развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Доля семей, имеющих возможность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобрести жилье, соответствующее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стандартам обеспечения жилыми ¦ проценты ¦ 22 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 28 ¦
¦помещениями, с помощью собственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Объем выдаваемых в год ипотечных ¦ млн. рублей ¦ 0 ¦ 13,500 ¦ 174,26 ¦ 50,00 ¦ 70,00 ¦ 90,00 ¦ 110,00 ¦
¦жилищных кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Количество молодых семей, улуч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шивших жилищные условия (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе с использованием ипотечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов и займов) при оказании ¦ семей ¦ 5 ¦ 21 ¦ 3 ¦ 59 ¦ 70 ¦ 82 ¦ 97 ¦
¦содействия за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета (начиная с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 года - нарастающим итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦3. Индикаторы, характеризующие развитие жилищного строительства ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Годовой объем ввода жилья ¦ тыс.кв.м ¦ 17,0 ¦ 13,0 ¦ 23,0 ¦ 23,0 ¦ 27,0 ¦ 29,0 ¦ 36,0 ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля финансирования жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства за счет кредитных ¦ проценты ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦
¦средств, предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройщику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля городов с населением более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦50 тыс. человек, в которых ¦ проценты ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦приняты правила землепользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦4. Индикаторы, характеризующие совершенствование работы жилищно-коммунального комплекса ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Уровень износа коммунальной ¦ проценты ¦ 61,4 ¦ 61 ¦ 60 ¦ 58 ¦ 55 ¦ 53 ¦ 50 ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля частных инвестиций в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме инвестиций в модернизацию ¦ проценты ¦ 19,8 ¦ 16 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦
¦коммунальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля частных компаний, управляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами коммунальной инфра- ¦ проценты ¦ 10,5 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 27 ¦ 30 ¦
¦структуры на основе концессионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соглашений и других договоров, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего количества всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля многоквартирных домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управляемых профессиональными ¦ процентов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,05 ¦ 10 ¦ 35 ¦ 60 ¦ 80 ¦
¦управляющими организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля муниципальных образований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦завершивших перевод субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату жилого помещения и комму- ¦ проценты ¦ 0 ¦ 0 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 45 ¦ 70 ¦ 100 ¦
¦нальных услуг в денежные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на персонифицированные социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счета граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Доля семей, получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату жилого помещения и ¦ проценты ¦ 20 ¦ 30,1 ¦ 23 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦
¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦5. Индикаторы, характеризующие исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, ¦
¦установленных федеральным законодательством, и нормативное правое обеспечение организации предоставления жилых ¦
¦помещений социального использования ¦
+----------------------------------T---------------T---------T--------T---------T--------T---------T---------T--------+
¦Количество граждан, относящихся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категориям, установленным феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ральным законодательством, улуч- ¦ семей ¦ 83 ¦ 38 ¦ 39 ¦ 49 ¦ 98 ¦ 177 ¦ 257 ¦
¦шивших жилищные условия (начиная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 2007 года - нарастающим итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+
¦Среднее время ожидания предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления жилых помещений социального ¦ лет ¦ 18 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 14 ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+---------------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------
Приложение № 5
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы используются 17 целевых индикаторов, включающих в себя как комплексные индикаторы, так и индикаторы по следующим направлениям:
- развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья;
- развитие жилищного строительства;
- совершенствование работы жилищно-коммунального комплекса;
- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативное правовое обеспечение организации предоставления жилых помещений социального использования.
Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2007 - 2010 годы (приложение № 4 "Значение целевых индикаторов долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы").
1. Уровень обеспеченности населения жильем
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатской области (далее Камчатстат) (по данным формы № 1-жилфонд, утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 13 июля 2004 года № 26).
Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается Камчатстатом в соответствии с Методологическими положениями по статистике (Выпуск 1. М.: Госкомстат России, 1996). Данные об обеспеченности населения жильем публикуются в статистических сборниках.
В случае если на дату расчета значения целевого индикатора отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой индикатор по Камчатской области рассчитывается по формуле:
ПЛОЩ
ОЖ = -------,
НАС
где:
ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в Камчатской области;
ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда в Камчатской области на конец года;
НАС - общая численность населения в Камчатской области на конец года.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года уровень обеспеченности населения жильем в среднем по Камчатской области должен составить 22,3 кв.м. на человека.
2. Коэффициент доступности жилья
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья, определяемых Камчатстатом. Источник данных - Камчатстат;
- среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек в Камчатской области.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года коэффициент доступности жилья в среднем по Камчатской области должен быть равен - 2,6.
3. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями,
с помощью собственных и заемных средств
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Источник данных - Камчатстат;
- доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах). Определяется на основе средних на рынке Камчатской области условий кредитования банков и других организаций, предоставляющих ипотечные займы на приобретение жилья. В случае когда открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - Агентство) будет рефинансировать большую часть выдаваемых в Камчатской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средней доли заемных средств может использоваться доля заемных средств по программе Агентства;
- процентная ставка по кредиту на приобретение жилья (в процентах в год). Определяется на основе средних на рынке Камчатской области ставок по ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источник данных - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области (форма 0409302, утвержденная Указанием Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2004 года № 1481-У). В случае когда Агентство будет рефинансировать большую часть выдаваемых в Камчатской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средних процентных ставок могут использоваться процентные ставки по программе Агентства;
- срок кредита на приобретение жилья (в годах). Определяется на основе средних на рынке Камчатской области сроков кредитования по ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источник данных - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области (форма 0409302, утвержденная Указанием Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2004 года № 1481-У). В случае, когда Агентство будет рефинансировать большую часть выдаваемых в Камчатской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средних сроков кредитования могут использоваться сроки кредитования по программе Агентства;
- доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах заемщика с созаемщиками (в процентах). Определяется на основе средних на рынке Камчатской области условий по доле платежа в доходе. В случае когда Агентство будет рефинансировать большую часть выдаваемых в Камчатской области ипотечных кредитов и займов, в качестве средней доли платежа в доходе может использоваться доля платежа в доходе по программе Агентства;
- распределение домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. Источник данных - Камчатстат. В случае отсутствия допускается использование других источников информации о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода с соответствующей ссылкой на источник данных;
- количество семей в Камчатской области. Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
минимальный совокупный доход семьи, необходимый для приобретения жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями (54 кв.м. для семьи из 3 человек), за счет собственных и заемных средств определяется по формуле:
LTV i
-------- х Р х 54 х --------
100% 12 х 100%
100%
TI = ------------------------------- х ------,
/ i \ -t х 12 PI
1 - ¦1 + ----------¦
\ 12 х 100%/
где:
TI - минимальный совокупный доход семьи (в рублях в месяц);
LTV - доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах);
Р - средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья (в рублях в среднем за год);
i - процентная ставка по кредиту (в процентах в год);
t - срок кредита (в годах);
PI - доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи (в процентах).
Доля домохозяйств с совокупным доходом выше минимального (TI) определяется исходя из данных о распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. В случае отсутствия данных о распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода допускается использование данных о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода с соответствующей сноской. В таком случае минимальный совокупный доход семьи (TI) делится на средний размер семьи (3 человека) и полученный минимальный доход 1 человека сравнивается с данными о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода для определения доли населения с доходами выше минимального.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, должна быть равна 28 процентам.
4. Объем выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- сведения о кредитах на покупку жилья, в том числе ипотечных кредитах, выданных кредитными организациями за год. Источник данных - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области (форма 0409302, утвержденная Указанием Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2004 года № 1481-У);
- сведения о займах на покупку жилья, в том числе ипотечных займах, выданных некредитными организациями за год. Источник данных - главное управление по Камчатской области Центрального банка Российской Федерации, коммерческие банки.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования данных о кредитах и займах на приобретение жилья, выданных кредитными и некредитными организациями за год. При этом объем выданных кредитов и займов в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 1 января года, следующего за отчетным. Отдельно из общего итога выделяется объем выданных ипотечных кредитов и займов на приобретение жилья.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года общий объем выдаваемых за год в Камчатской области ипотечных кредитов и займов на приобретение жилья должен быть равен 110,0 млн. рублей.
5. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
(в том числе с использованием ипотечных кредитов или займов)
при оказании содействия за счет средств федерального бюджета
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области", входящей в состав Программы. Источник данных - управление по делам молодежи администрация Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается на основе количества оплаченных на территории Камчатской области свидетельств о приобретении жилья, выданных в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области", входящей в состав Программы.
Значения целевого индикатора:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов или займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, в 2007 - 2010 годах должно составить 308 семей.
6. Годовой объем ввода жилья
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья (млн.кв.м). Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Камчатской области:
данный показатель определяется как количество квадратных метров общей площади жилых домов введенных в эксплуатацию за год в Камчатской области. Данные по годовому объему ввода жилья публикуются в статистических сборниках.
Значения целевого индикатора:
годовой объем ввода жилья в Камчатской области в 2010 году должен составить 36 тыс.кв.м.
7. Доля финансирования жилищного строительства
за счет кредитных средств, предоставленных застройщику
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- объем задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам, занятым в жилищном строительстве, на конец года в Камчатской области. Источник данных - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области (предполагается, что доля кредитных ресурсов в источниках финансирования жилищного строительства равна соответствующей доле для строительства в целом. В дальнейшем Росстрою потребуется согласовать с Центральным банком Российской Федерации возможность выделения в существующей классификации статического наблюдения (форма 0409302 квартальная, утвержденная Указанием Центрального банка Российской Федерации от 16 января 2004 года № 1376-У) подвида деятельности "жилищное строительство" в рамках существующего в классификации вида деятельности "строительство", для которого представляются данные по объему задолженности);
- годовой объем ввода жилья (в тыс.кв.м.). Источник данных - Камчатстат;
- средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м. жилья в Камчатской области. Источник данных - Камчатстат (в соответствии с формой № С-1, утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 15 июля 2004 года № 29).
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
- значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение объема задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам, занятым в жилищном строительстве, на конец года в Камчатской области, к общей стоимости строительства жилья, возведенного в Камчатской области в соответствующем году;
- общая стоимость строительства жилья, возведенного в Камчатской области, на конец года (в млн. рублей) рассчитывается как произведение общей площади жилых домов, построенных в Камчатской области на конец года (в тыс.кв.м.), на среднюю фактическую стоимость строительства 1 кв.м. жилья в Камчатской области по итогам года (в тыс. рублей).
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля финансирования жилищного строительства за счет кредитных средств, предоставленных застройщику, должна составить 9 процентов.
8. Доля городов с населением более 50 тыс. человек,
в которых приняты правила землепользования и застройки
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество городов на территории Камчатской области с населением более 50 тыс. человек. Источник данных - Камчатстат;
- количество городов на территории Камчатской области с населением более 50 тыс. человек, в которых приняты правила землепользования и застройки. Источник данных - комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение числа городов на территории Камчатской области с населением более 50 тыс. человек, в которых приняты правила землепользования и застройки, к общему количеству городов на территории Камчатской области с населением более 50 тыс. человек.
Значения целевого индикатора:
к концу 2007 года правила землепользования и застройки должны быть разработаны в городе Петропавловске-Камчатском, единственном городе Камчатской области с населением свыше 50 тыс. человек.
9. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные об уровне износа коммунальной инфраструктуры. Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора определяется на основе информации о результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, публикуемой Камчатстатом.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области уровень износа коммунальной инфраструктуры должен составить 50 процентов.
10. Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций
в модернизацию коммунальной инфраструктуры
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- объем частных инвестиций (включая частные заемные средства) в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
- общий объем инвестиций (включая заемные средства) в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение объема частных инвестиций (включая частные заемные средства) в модернизацию коммунальной инфраструктуры, расположенной на территории Камчатской области, к общему объему инвестиций (включая заемные средства) в модернизацию коммунальной инфраструктуры, расположенной на территории Камчатской области.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры должна составить 50 процентов.
11. Доля частных компаний, управляющих
объектами коммунальной инфраструктуры на основе
концессионных соглашений и других договоров
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
- общее количество всех организаций коммунального комплекса. Источник данных - форма № 22-ЖКХ (сводная), утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 13 июля 2004 года № 26.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение количества частных компаний, функционирующих на территории Камчатской области, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, к общему количеству всех организаций коммунального комплекса, функционирующих на территории Камчатской области.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, должна составить 30 процентов.
12. Доля многоквартирных домов, управляемых
профессиональными управляющими организациями
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество многоквартирных домов, управляемых профессиональными управляющими организациями, на конец года. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
- общее количество многоквартирных домов на конец года. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение количества многоквартирных домов на территории Камчатской области, управляемых профессиональными управляющими организациями, к общему количеству многоквартирных домов на территории Камчатской области.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля многоквартирных домов, управляемых профессиональными управляющими организациями, должна составить 80 процентов.
13. Доля муниципальных образований, завершивших перевод
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в денежные выплаты на персонифицированные социальные
счета граждан
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество муниципальных образований в Камчатской области, завершивших перевод субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежные выплаты на персонифицированные социальные счета граждан, на конец года. Источник данных - результаты мониторинга комитета по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области;
- общее количество муниципальных образований в Камчатской области на конец года. Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора (в процентах) рассчитывается как отношение количества муниципальных образований в Камчатской области, завершивших перевод субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежные выплаты на персонифицированные социальные счета граждан, к общему количеству муниципальных образований в Камчатской области на конец года.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года доля муниципальных образований в Камчатской области, завершивших перевод субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежные выплаты на персонифицированные социальные счета граждан, должна составить 100 процентов.
14. Доля семей, получающих субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные о доле семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Источник данных - Камчатстат.
Алгоритм расчета значений целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора определяется на основе информации о результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, публикуемой Камчатстатом.
Значения целевого индикатора
к концу 2010 года в среднем по Камчатской области доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, должна составить 35 процентов.
15. Количество граждан, относящихся к категориям,
установленным федеральным законодательством,
улучшивших жилищные условия
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются данные о реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", входящей в состав Программы. Источник данных - комитет по строительству и архитектуре администрации Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается на основе отчетности о количестве граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за отчетный год.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года количество граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за период 2007 - 2010 годы, должно составить 257 семей.
16. Среднее время ожидания предоставления
жилых помещений социального использования
Исходные данные:
при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:
- количество семей (включая одиноко проживающих граждан), состоящих на учете для получения жилья на начало года (в тыс. семей). Источник данных - администрация Камчатской области;
- количество семей (включая одиноко проживающих граждан), получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год (в тыс. семей). Источник данных - администрация Камчатской области.
Алгоритм расчета значения целевого индикатора по Камчатской области:
значение целевого индикатора рассчитывается как отношение количества семей (включая одиноко проживающих граждан), состоящих на учете для получения жилых помещений социального использования на территории Камчатской области на начало года, к количеству семей (включая одиноко проживающих граждан), получивших жилые помещения социального использования и улучшивших жилищные условия в указанном году.
Значения целевого индикатора:
к концу 2010 года среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального использования в среднем по Камчатской области должно составить 14 лет.
Приложение № 6
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, В ЦЕЛЯХ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Принятыми в 2005 году Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ и "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 № 115-ФЗ сформирована законодательная база для решения задачи развития коммунальной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, установлено распределение ответственности за обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками.
Созданы законодательные предпосылки для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с подготовкой земельных участков для строительства, в том числе и жилищного.
Однако реализация принципов, заложенных в федеральных законах, требует создания дополнительных стимулов в виде государственной поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
В рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (далее - Подпрограмма) предполагается обеспечить в приоритетном порядке коммунальной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.
Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства основана на формировании организациями, предоставляющими коммунальные услуги, монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных площадок для жилищного строительства.
В городах и поселениях Камчатской области отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой.
Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития коммунальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.
Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства Камчатской области требует для их решения программно-целевого подхода, что позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства, но и создать необходимые условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем.
2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения.
Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:
- подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в городах и поселениях Камчатской области, что приведет к значительному увеличению объемов жилищного строительства;
- стимулировать органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, активно проводящие государственную политику по демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства, а также обеспечивающие комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;
- создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.
Выполнение Подпрограммы будет осуществляться в два этапа.
На 1 этапе в 2008 году планируется существенно повысить объем инвестиций, направляемых на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, путем осуществления мер государственной поддержки, что позволит обеспечить:
- существенный рост жилищного строительства, начиная с 2008 года;
- подготовку земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства в 2009 - 2010 годах;
- создание нового банковского кредитного инструмента, позволяющего предоставлять кредиты на развитие коммунальной инфраструктуры органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, застройщикам и организациям коммунального комплекса.
В этот период государственная поддержка будет оказана проектам по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой, которые будут осуществляться, как органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, так и юридическими лицами.
На 2 стадии реализации Подпрограммы (2009 - 2010 годы) развитие коммунальной инфраструктуры в части ранее принятых обязательств по содействию в реализации проектов, начатых на 1 стадии выполнения Подпрограммы, будет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета и бюджета Камчатской области и местных бюджетов.
Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть досрочное достижение целей и выполнение задач подпрограммы, изменение направлений государственной жилищной политики.
3. Мероприятия по реализации Подпрограммы
и ее ресурсное обеспечение
Осуществление программных мероприятий будет направлено на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, и создать условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.
В рамках Подпрограммы намечено реализовать меры по предоставлению государственных гарантий Российской Федерации, Камчатской области и муниципальных образований по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатской области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также по возмещению части стоимости инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой при малоэтажном жилищном строительстве для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, при условии выполнения органами местного самоуправления, претендующими на участие в Подпрограмме, мероприятий, направленных на демонополизацию и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.
Соответствующие кредиты должны предоставляться на срок не более 3 лет при условии окончания кредитного периода до момента окончания реализации Подпрограммы.
При этом возможны различные сочетания мер поддержки инвестиционных проектов на областном, местном и федеральном уровнях. Например, Российская Федерация, администрация Камчатской области и органы местного самоуправления могут предоставлять гарантии и возмещать часть затрат на уплату процентов как по одним и тем же, так и по разным кредитам.
Размер предоставляемых государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям, осуществляемым Камчатской областью, муниципальными образованиями в Камчатской области и юридическими лицами для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, в том числе при малоэтажном жилищном строительстве, составит до 50 процентов суммы основного долга. Срок государственной гарантии Российской Федерации определяется сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого этой гарантией. В качестве дополнительного обеспечения оставшейся части обязательств перед кредитором заемщиками могут быть использованы любые иные формы обеспечения.
Вопросы предоставления дополнительного обеспечения части кредита, не обеспеченной государственными или муниципальными гарантиями, решаются банком-кредитором и заемщиком на основании договора.
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам за счет субсидий из федерального бюджета, предполагается производить на весь срок кредита по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой:
- при малоэтажном жилищном строительстве - из расчета полного возмещения затрат,
- при многоэтажном жилищном строительстве - в размере до 50 процентов.
Государственные гарантии областного бюджета Камчатской области по кредитам, предоставляемым в 2008 - 2010 годах, а также средства областного бюджета Камчатской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам будут предусматриваться в необходимом объеме на весь срок кредита, соответствующего условиям Подпрограммы.
Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы будут направлены на:
- создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, развития конкуренции и расширения доступа застройщиков к кредитным ресурсам, реализацию мер в области градостроительного и антимонопольного контроля;
- внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой;
- содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и обновления существующих кварталов застройки.
Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 - 2010 годах составит 130,843 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 77.613 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 26,615 млн. рублей;
- средства местных бюджетов - 26,615 млн. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах приведены в приложении № 1 к Подпрограмме "Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (субсидии).
Планируемый общий объем представляемых государственных и муниципальных гарантий по заимствованиям, осуществляемым на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой и модернизацию коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, в 2008 - 2010 годах составит 1123,249 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 561,5990 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 280,825 млн. рублей;
- средства местных бюджетов - 280,825 млн. рублей.
Объемы представляемых государственных и муниципальных гарантий в 2008 - 2010 годах приведены в приложении № 2 к Подпрограмме "Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (гарантии).
Государственные гарантии областного бюджета Камчатской области по заимствованиям Камчатской области представляются в рамках государственных внутренних заимствований Камчатской области на соответствующий год.
Конкретные объемы средств областного бюджета Камчатской области, направляемых на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и объемы государственных гарантий Камчатской области будут зависеть от сроков кредитования, уровня рыночных процентных ставок по кредитам и других факторов.
При обосновании размера расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам учитывались следующие прогнозные показатели рыночной процентной ставки по этим кредитам: в 2008 году - 11 процентов и в 2009 - 2010 годах - 10 процентов.
При распределении средств государственной (муниципальной) поддержки по годам учитывалась необходимость оказания максимально возможной поддержки для увеличения ввода жилья до тех пор, пока не получат развитие механизмы привлечения средств частных инвесторов и кредиторов для обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой. После 2010 года не планируется оказывать региональную поддержку по новым кредитам, и средства частных инвесторов и кредиторов на эти цели будут привлекаться на рыночных условиях.
Механизмы финансирования развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства должны обеспечивать привлечение банковских кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов и предусматривать меры по повышению привлекательности их кредитования. В рамках Подпрограммы предусматриваются меры государственных и муниципальных поддержек в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также предоставление государственных и муниципальных гарантий.
Организационные механизмы выполнения Подпрограммы должны обеспечить четкое разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой и ориентироваться на рыночные инструменты решения проблемы, что позволит минимизировать инвестиционные риски и удешевить стоимость кредитования.
Возможно делегирование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области ответственности за развитие коммунальной инфраструктуры частным операторам объектов коммунальной инфраструктуры. Предполагается также развитие специальной рыночной деятельности, связанной с обустройством территорий, предназначенных для жилищного строительства, коммунальной инфраструктурой.
В зависимости от конкретной ситуации, реализация инвестиционных проектов будет осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области или юридическими лицами.
Соответственно заемщиками при реализации инвестиционных проектов могут выступать органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области или юридические лица.
Возврат средств может быть обеспечен за счет различных источников - продажи земельных участков (переуступки прав аренды земельных участков), установления прозрачного и регулируемого муниципалитетами тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также продажи жилья, построенного на этих земельных участках в последующие периоды.
Отбор муниципальных образований для участия в Подпрограмме будет производиться ежегодно Комитетом по строительству и архитектуре администрации Камчатской области (далее - государственный заказчик) с учетом выполнения ими (принятия обязательств по выполнению) условий участия в Подпрограмме, установленных для муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться предлагаемые инвестиционные проекты.
Государственным заказчиком осуществляется отбор муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться инвестиционные проекты, при этом выдвигаются условия, связанные с реализацией мер, направленных на демонополизацию и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, а также на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. Поэтому будет учитываться выполнение требований по разработке и принятию на муниципальном уровне необходимых нормативных документов, а также по реализации следующих основных мероприятий:
- принятие правил землепользования и застройки;
- подготовка проектов планировки городских территорий, предназначенных для жилищного строительства;
- принятие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- введение платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области, на территории которых будут реализовываться инвестиционные проекты, необходимо:
- предусмотреть в бюджетах на очередной финансовый год средства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, в целях жилищного строительства и предоставить муниципальные гарантии по заимствованиям на эти цели с обязательствами по вводу жилья с использованием указанных мер поддержки;
- дать краткое описание планируемых к реализации проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой с указанием основных параметров проектов, в том числе примерного общего бюджета, размеров требуемой поддержки за счет средств областного бюджета, объема и сроков ввода жилья на соответствующих площадках;
- сведения о потенциальных заемщиках кредитных средств, предусмотренных на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства;
- подтвержденные намерения банков принимать участие в кредитовании проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства после анализа бизнес-планов этих проектов с указанием примерных объемов и условий кредитования.
Условия, которым должны соответствовать муниципальные образования в Камчатской области, на территории которых будут реализовываться инвестиционные проекты, варьируются по годам реализации Подпрограммы.
В 2008 году указанными условиями являются:
- наличие утвержденного пакета документации для проведения аукциона по предоставлению прав на земельный участок (в границах квартала, микрорайона) для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- наличие решения соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области об утверждении плана подготовки правил землепользования и застройки и принятие обязательства утвердить правила не позднее 30 июня 2008 года (при отсутствии правил на день подачи заявки);
- наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- установление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
В 2009 году указанными условиями являются:
- наличие утвержденного протокола комиссии о состоявшемся аукционе и предоставлении победителю аукциона прав на земельный участок (в границах квартала, микрорайона) для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- наличие вступивших в действие правил землепользования и застройки;
- наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- установление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
В 2010 году указанными условиями являются:
- наличие утвержденного протокола комиссии о состоявшемся аукционе и предоставлении победителю аукциона прав на земельный участок (в границах квартала, микрорайона) для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- наличие вступивших в действие правил землепользования и застройки;
- наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- установление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатской области платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.
Банки - российские кредитные организации, предоставляющие кредиты на реализацию инвестиционных проектов в рамках Подпрограммы, - должны соответствовать следующим требованиям:
- период деятельности банка - не менее 3 лет;
- отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;
- выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации;
- отсутствие убытков за последний отчетный год;
- размер собственного капитала - не менее 1 млрд. рублей;
- уставный капитал - не менее 500 млн. рублей.
Участниками Подпрограммы на текущий финансовый год становятся муниципальные образования в Камчатской области, имеющие максимальные значения показателя, характеризующего отношение прогнозируемого объема ввода жилья с использованием поддержки за счет средств бюджета Камчатской области к размеру средств поддержки.
Число муниципальных образований в Камчатской области - участников Подпрограммы, определяется с учетом объемов выделенных на текущий год средств областного бюджета Камчатской области, предусмотренных размеров государственных гарантий областного бюджета Камчатской области и принятых в предыдущие годы обязательств по размерам государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, а также размеров заявленной финансовой поддержки за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатской области.
Средства областного бюджета Камчатской области направляются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой после заключения государственным заказчиком соглашения с муниципальным образованием в Камчатской области, отобранным для участия в Подпрограмме.
Отбор инвестиционных проектов и заемщиков, по обязательствам которых предоставляются государственные гарантии областного бюджета Камчатской области, проводится государственным заказчиком по согласованию с департаментом финансов и бюджетной политики администрации Камчатской области.
Участники Подпрограммы представляют государственному заказчику - координатору Подпрограммы в установленный им срок и по установленной форме отчеты о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы, включая отчет об использовании бюджетных средств.
Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:
- общее руководство и управление реализацией Подпрограммы;
- отбор, участвующих в реализации подпрограммы, и инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;
- координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и организаций, связанной с выполнением ими мероприятий Подпрограммы.
4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит не только сохранить, но и создать новые рабочие места, а так же радикально снизить социальный, экономический и экологический риски, а также затраты на антисейсмическую защиту населения.
Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
- развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье;
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;
- увеличение частных инвестиций в жилищное строительство.
Общий объем ввода жилья в Камчатской области за 2007 - 2012 годы составит не менее 238,483 тыс.кв.м. общей площади, в том числе:
в 2008 году - 23,260 тыс.кв.м.;
в 2009 году - 29,380 тыс.кв.м. (из них 3,5 тыс.кв.м. - в Быстринском муниципальном районе);
в 2010 году - 34,68 тыс.кв.м.;
в 2011 году - 50,82 тыс.кв.м. (из них 4,86 тыс.кв.м. - в Быстринском муниципальном районе);
в 2012 году - 54,228 тыс.кв.м. (из них 5,36 тыс.кв.м. - в Быстринском муниципальном районе);
в 2013 году - 25,70 тыс.кв.м. (из них 3,7 тыс.кв.м. - в Быстринском муниципальном районе).
Общий объем ввода жилья в результате реализации Подпрограммы за 2008 - 2013 годы приведен в приложении № 3 к Подпрограмме "Общий объем ввода жилья в результате реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства".
5. Система организации выполнения подпрограммы и контроль за
исполнением программных мероприятий
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет государственный заказчик.
Государственный заказчик Подпрограммы несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий.
Ежегодно, в установленном порядке, предоставляет бюджетные заявки на очередной финансовый год в Росстрой и Комитет по экономике администрации Камчатской области. Уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств, целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы в соответствии с Распоряжением губернатора Камчатской области от 12.07.2006 № 1080-Р.
Специальный контроль в сфере строительства осуществляется соответствующими государственными органами надзора и лицензирования.
Ход и результаты выполнения мероприятий Подпрограммы по решению губернатора Камчатской области могут рассматриваться на коллегии администрации Камчатской области.
Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
-------T------------------------------T------------T--------------------T-----------------------------------------------------------------------T------------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в ценах 2006 года, млн.руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Срок ¦ Источники +-------------T---------------------------------------------------------+ Исполнители ¦
¦№ п/п ¦ Наименование объекта ¦ строитель- ¦ финансирования ¦ На весь ¦ по годам ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ства ¦ ¦ период +---------------T-------------T--------------T------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦Предоставление субсидий на ¦ ¦Всего: ¦ 130,843 ¦ 0,000 ¦ 38,610 ¦ 46,900 ¦ 45,333 ¦Комитет по строительству и ¦
¦ ¦возмещение части затрат на ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+архитектуре администрации ¦
¦ ¦уплату процентов по кредитам, ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатской области ¦
¦ ¦полученным в российских ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦1. ¦кредитных организациях на ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 77,613 ¦ 0,000 ¦ 21,010 ¦ 29,090 ¦ 27,513 ¦ ¦
¦ ¦обеспечение земельных ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦участков под жилищное ¦ ¦областной бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦ ¦
¦ ¦строительство коммунальной ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦инфраструктурой ¦ ¦местные бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦для многоэтажного строитель- ¦ ¦Всего: ¦ 105,740 ¦ 0,000 ¦ 35,200 ¦ 34,900 ¦ 35,640 ¦ ¦
¦ ¦ства ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1. ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 52,510 ¦ 0,000 ¦ 17,600 ¦ 17,090 ¦ 17,820 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 26,615 ¦ 0,000 ¦ 8,800 ¦ 8,905 ¦ 8,910 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Группа жилых домов в ¦ ¦Всего: ¦ 12,465 ¦ 0,000 ¦ 4,950 ¦ 4,515 ¦ 3,000 ¦ ¦
¦ ¦квартале № 115 А" в ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦Петропавловск-Камчатском ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.1.1.¦городском округе ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 8,310 ¦ 0,000 ¦ 3,300 ¦ 3,010 ¦ 2,000 ¦администрация Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатского городского округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 4,155 ¦ 0,000 ¦ 1,650 ¦ 1,505 ¦ 1,000 ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4,155 ¦ 0,000 ¦ 1,650 ¦ 1,505 ¦ 1,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Группа жилых домов в ¦ ¦Всего: ¦ 75,6800 ¦ 0,000 ¦ 24,2000 ¦ 24,8800 ¦ 26,600 ¦ ¦
¦ ¦квартале № 110" в ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦Петропавловск-Камчатском ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.1.2.¦городском округе ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 37,480 ¦ 0,000 ¦ 12,1000 ¦ 12,0800 ¦ 13,3000 ¦администрация Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатского городского округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 19,100 ¦ 0,000 ¦ 6,0500 ¦ 6,4000 ¦ 6,6500 ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 19,100 ¦ 0,000 ¦ 6,0500 ¦ 6,4000 ¦ 6,6500 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Северо-Западный" микрорайон, ¦ ¦Всего: ¦ 13,440 ¦ 0,000 ¦ 4,400 ¦ 4,000 ¦ 5,040 ¦ ¦
¦ ¦Елизовское городское ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦поселение ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.1.3.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 6,720 ¦ 0,000 ¦ 2,200 ¦ 2,000 ¦ 2,520 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 3,360 ¦ 0,000 ¦ 1,100 ¦ 1,000 ¦ 1,260 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3,360 ¦ 0,000 ¦ 1,100 ¦ 1,000 ¦ 1,260 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦для малоэтажного строительства¦ ¦Всего: ¦ 25,103 ¦ 0,000 ¦ 3,410 ¦ 12,000 ¦ 9,693 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области ¦
¦1.2. ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 25,103 ¦ 0,000 ¦ 3,410 ¦ 12,000 ¦ 9,693 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Солнечный" микрорайон, ¦ ¦Всего: ¦ 3,043 ¦ 0,000 ¦ 1,100 ¦ 1,100 ¦ 0,843 ¦ ¦
¦ ¦Елизовское городское поселение¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.2.1.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 3,043 ¦ 0,000 ¦ 1,100 ¦ 1,100 ¦ 0,843 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦"Ягодный" микрорайон, ¦ ¦Всего: ¦ 16,560 ¦ 0,000 ¦ 0,660 ¦ 8,900 ¦ 7,000 ¦ ¦
¦ ¦Елизовское городское поселение¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.2.2.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 16,560 ¦ 0,000 ¦ 0,660 ¦ 8,900 ¦ 7,000 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦Жилой район с. Эссо, ¦ ¦Всего: ¦ 3,280 ¦ 0,000 ¦ 0,880 ¦ 1,200 ¦ 1,200 ¦ ¦
¦ ¦Быстринский муниципальный ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦район ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.2.3.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 3,280 ¦ 0,000 ¦ 0,880 ¦ 1,200 ¦ 1,200 ¦администрация Быстринского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
+------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+------------------------------+
¦ ¦Жилой район с. Анавгай, ¦ ¦Всего: ¦ 2,220 ¦ 0,000 ¦ 0,770 ¦ 0,800 ¦ 0,650 ¦ ¦
¦ ¦Быстринский муниципальный ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦район ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦1.2.4.¦ ¦ 2008 - +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+Камчатской области; ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 2,220 ¦ 0,000 ¦ 0,770 ¦ 0,800 ¦ 0,650 ¦администрация Быстринского ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦
L------+------------------------------+------------+--------------------+-------------+---------------+-------------+--------------+------------+-------------------------------
Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
-----------T-----------------------------------T-----------T------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------T----------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования (в ценах 2006 года, млн.руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Срок ¦ Источники +------------------T---------------------------------------------------------------------+ Исполнители ¦
¦ № п/п ¦ Наименование объекта ¦строитель- ¦ финансирования ¦ На весь период ¦ по годам: ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ства ¦ ¦ реализации +------------------T----------------T-----------------T---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦Предоставление государственных и ¦ ¦Всего: ¦ 1123,2490 ¦ 0,0000 ¦ 351,0000 ¦ 381,7200 ¦ 390,5290 ¦ ¦
¦ ¦муниципальных гарантий на ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦обеспечение земельных участков под ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦жилищное строительство ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области ¦
¦1. ¦коммунальной инфраструктурой ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 561,5990 ¦ 0,0000 ¦ 175,5000 ¦ 190,8600 ¦ 195,2390 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 280,8250 ¦ 0,0000 ¦ 87,7500 ¦ 95,4300 ¦ 97,6450 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 280,8250 ¦ 0,0000 ¦ 87,7500 ¦ 95,4300 ¦ 97,6450 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦для многоэтажного строительства ¦ ¦Всего: ¦ 1018,3200 ¦ 0,0000 ¦ 320,0000 ¦ 341,8000 ¦ 356,5200 ¦ ¦
¦1.1. ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 509,1600 ¦ 0,0000 ¦ 160,0000 ¦ 170,9000 ¦ 178,2600 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 254,5800 ¦ 0,0000 ¦ 80,0000 ¦ 85,4500 ¦ 89,1300 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 254,5800 ¦ 0,0000 ¦ 80,0000 ¦ 85,4500 ¦ 89,1300 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Группа жилых домов в квартале № ¦ ¦Всего: ¦ 727,600 ¦ 0,0000 ¦ 220,000 ¦ 241,600 ¦ 266,000 ¦ ¦
¦ ¦110" в Петропавловск-Камчатском ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦городском округе ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.1.1. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 363,800 ¦ 0,0000 ¦ 110,000 ¦ 120,800 ¦ 133,000 ¦администрация ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Петропавловск-Камчатского ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 181,900 ¦ 0,0000 ¦ 55,000 ¦ 60,400 ¦ 66,500 ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 181,9000 ¦ 0,0000 ¦ 55,0000 ¦ 60,400 ¦ 66,5000 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Группа жилых домов в квартале № ¦ ¦Всего: ¦ 160,2000 ¦ 0,0000 ¦ 60,0000 ¦ 60,2000 ¦ 40,000 ¦ ¦
¦ ¦115 А" в Петропавловск- ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦Камчатском городском округе ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.1.2. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 80,1000 ¦ 0,0000 ¦ 30,0000 ¦ 30,1000 ¦ 20,0000 ¦администрация ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Петропавловск-Камчатского ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 40,0500 ¦ 0,0000 ¦ 15,0000 ¦ 15,0500 ¦ 10,0000 ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 40,0500 ¦ 0,0000 ¦ 15,0000 ¦ 15,0500 ¦ 10,0000 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Северо-Западный" микрорайон, ¦ ¦Всего: ¦ 130,520 ¦ 0,0000 ¦ 40,000 ¦ 40,000 ¦ 50,520 ¦ ¦
¦ ¦Елизовское городское поселение ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.1.3. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 65,260 ¦ 0,0000 ¦ 20,000 ¦ 20,000 ¦ 25,260 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 32,630 ¦ 0,0000 ¦ 10,000 ¦ 10,000 ¦ 12,630 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 32,630 ¦ 0,0000 ¦ 10,000 ¦ 10,000 ¦ 12,630 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦для малоэтажного строительства ¦ ¦Всего: ¦ 104,929 ¦ 0,0000 ¦ 31,000 ¦ 39,920 ¦ 34,009 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области ¦
¦1.2. ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 52,439 ¦ 0,0000 ¦ 15,500 ¦ 19,960 ¦ 16,979 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 26,245 ¦ 0,0000 ¦ 7,750 ¦ 9,980 ¦ 8,515 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 26,245 ¦ 0,0000 ¦ 7,750 ¦ 9,980 ¦ 8,515 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Солнечный" микрорайон, Елизовское ¦ ¦Всего: ¦ 29,459 ¦ 0,0000 ¦ 10,000 ¦ 11,000 ¦ 8,459 ¦ ¦
¦ ¦городское поселение ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.2.1. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 14,729 ¦ 0,0000 ¦ 5,000 ¦ 5,500 ¦ 4,229 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 7,365 ¦ 0,0000 ¦ 2,500 ¦ 2,750 ¦ 2,115 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 7,365 ¦ 0,0000 ¦ 2,500 ¦ 2,750 ¦ 2,115 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦"Ягодный" микрорайон, Елизовское ¦ ¦Всего: ¦ 21,920 ¦ 0,0000 ¦ 6,000 ¦ 8,920 ¦ 7,000 ¦ ¦
¦ ¦городское поселение ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.2.2. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 10,960 ¦ 0,0000 ¦ 3,000 ¦ 4,460 ¦ 3,500 ¦администрация Елизовского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 5,480 ¦ 0,0000 ¦ 1,500 ¦ 2,230 ¦ 1,750 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 5,480 ¦ 0,0000 ¦ 1,500 ¦ 2,230 ¦ 1,750 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦Жилой район с.Эссо, Быстринский ¦ ¦Всего: ¦ 32,000 ¦ 0,0000 ¦ 8,000 ¦ 12,000 ¦ 12,000 ¦ ¦
¦ ¦муниципальный район ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.2.3. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 16,000 ¦ 0,0000 ¦ 4,000 ¦ 6,000 ¦ 6,000 ¦администрация Быстринского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 8,000 ¦ 0,0000 ¦ 2,000 ¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 8,000 ¦ 0,0000 ¦ 2,000 ¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ ¦
+----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+----------------------------+
¦ ¦Жилой район с.Анавгай, Быстринский ¦ ¦Всего: ¦ 21,550 ¦ 0,0000 ¦ 7,000 ¦ 8,000 ¦ 6,6 ¦ ¦
¦ ¦муниципальный район ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Комитет по строительству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре администрации ¦
¦ ¦ ¦2008 - 2010+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+Камчатской области; ¦
¦1.2.4. ¦ ¦ г.г. ¦федеральный бюджет ¦ 10,750 ¦ 0,0000 ¦ 3,500 ¦ 4,000 ¦ 3,250 ¦администрация Быстринского ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+муниципального района (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 5,400 ¦ 0,0000 ¦ 1,750 ¦ 2,000 ¦ 1,650 ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 5,400 ¦ 0,0000 ¦ 1,750 ¦ 2,000 ¦ 1,650 ¦ ¦
L----------+-----------------------------------+-----------+------------------------+------------------+------------------+----------------+-----------------+---------------+-----------------------------
Приложение № 3
к подпрограмме "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства"
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище в Камчатской области"
на 2007 - 2010 годы
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
(тыс.кв.м.)
--------------T--------T------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ Площадка ¦
¦ ¦ +--------------T---------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------+
¦ ¦ ¦ Группа жилых ¦ Группа жилых ¦ "Северо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦домов в 115 А ¦ домов в 110 ¦ Западный" ¦ "Солнечный" ¦ "Ягодный" ¦ с.Эссо ¦ с.Анавгай ¦
¦ Годы ¦ Итого ¦ квартале ¦ квартале ¦ микрорайон ¦ микрорайон ¦ микрорайон ¦ Быстринский ¦ Быстринский ¦
¦ ¦ ¦Петропавловск-¦Петропавловск- ¦ г.Елизово ¦ г.Елизово ¦ г.Елизово ¦ район ¦ район ¦
¦ ¦ ¦ Камчатского ¦ Камчатского ¦(многоэтажные ¦(малоэтажная ¦(малоэтажная ¦ (малоэтажная ¦(малоэтажная ¦
¦ ¦ ¦ городского ¦ городского ¦ ж.д.) ¦ застройка) ¦ застройка) ¦ застройка) ¦ застройка) ¦
¦ ¦ ¦ округа ¦ округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2008 ¦ 23,260 ¦ 5,76 ¦ - ¦ 5,50 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ - ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2009 ¦ 29,38 ¦ 5,58 ¦ 6,8 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ - ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2010 ¦ 34,68 ¦ 4,5 ¦ 19,18 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 5,2 ¦ 1,5 ¦ 1,50 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2011 ¦ 50,82 ¦ 3,82 ¦ 25,0 ¦ 8,0 ¦ 14,0 ¦ 2,0 ¦ 2,86 ¦ 2,0 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2012 ¦ 54,228 ¦ - ¦ 25,728 ¦ 12,5 ¦ 16,0 ¦ - ¦ 3,36 ¦ 2,0 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ 2013 ¦ 25,7 ¦ - ¦ 22,00 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,00 ¦ 1,70 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ИТОГО ¦ 221,56 ¦ 19,655 ¦ 98,708 ¦ 38,0 ¦ 46,0 ¦ 19,2 ¦ - ¦ - ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ Ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Быстр. р-не ¦ 16,92 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9,72 ¦ 7,2 ¦
+-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ВСЕГО ¦238,483 ¦ 19,655 ¦ 98,708 ¦ 38,0 ¦ 46,0 ¦ 19,2 ¦ 9,72 ¦ 7,2 ¦
L-------------+--------+--------------+---------------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------
Приложение № 7
к долгосрочной областной целевой
программе "Жилище в Камчатской
области" на 2007 - 2010 годы
ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Камчатской области на 2007 - 2010 годы", в составе долгосрочной областной целевой программы "Жилище в Камчатской области" на 2007 - 2010 годы (далее - Подпрограмма), предусматривает снижение уровня износа основных фондов, повышение качества, снижение стоимости коммунальных услуг для населения, а также создание условий, необходимых для привлечения частного бизнеса и частных инвестиций в управление и модернизацию коммунальной инфраструктуры.
1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Одним из приоритетов жилищной политики Камчатской области является создание комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения в Камчатской области.
В настоящее время деятельность коммунального сектора Камчатской области характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды, вследствие высокого уровня износа основных фондов, неэффективности существующей системы управления в коммунальном секторе.
Высокий уровень износа основных фондов вызван, в первую очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении основных фондов.
Проблема чрезвычайной изношенности основных фондов является одной из самых острых. Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области в среднем составляет 60 процентов. Особое опасение вызывает состояние тепловых, водопроводных и электрических сетей, степень износа которых достигает порядка 70 процентов.
Внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения по мере застройки строились хаотично, в результате процесс их регулирования продолжается до сих пор. В отдельных микрорайонах г. Петропавловска-Камчатского даже в последние годы интенсивной застройки продолжалось строительство жилых домов с двухтрубной системой подвода горячей воды и теплоснабжения.
Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных и канализационных сетей неудовлетворительное; трубы изношены и коррозированы, что обуславливает частые аварии на системах водоснабжения и канализации. Так в 2005 году на сетях водоснабжения было зарегистрировано 260 аварий, на сетях канализации - 581 авария. Усугубляет ситуацию плохое состояние зон санитарной охраны практически всех водозаборных сооружений Камчатской области, низкий технологический уровень существующих сооружений по очистке и обеззараживанию питьевой воды.
Текущее состояние и техническое несовершенство инженерных сетей, объектов тепло- и водоснабжения являются причиной необоснованного повышения затрат на водо- и теплоснабжение, что в целом обуславливает крайне высокий уровень затратности жилищно-коммунального хозяйства.
Высокий уровень износа основных фондов не позволяет достаточно эффективно использовать существующее оборудование объектов коммунального хозяйства Камчатской области.
Так, степень износа котельных более 50 процентов, центральных тепловых пунктов - 48 процентов, насосных станций - 51 процент, очистных сооружений - 70 процентов.
Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям, недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для коммунальных предприятий, вследствие высоких инвестиционных рисков, несовершенства договорных отношений и процедур тарифного регулирования. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.
Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов в сфере модернизации основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Разработка Подпрограммы позволит решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Камчатской области, улучшит энергоэффективность Камчатской экономики в целом.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью Подпрограммы является снижение уровня износа основных фондов, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в Камчатской области, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Проводимые мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры должны привести к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
- привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Подпрограмма будет выполняться в течение 2007 - 2010 годов.
Предусматривается поэтапное выполнение подпрограммы:
- I этап - 2007 год;
- II этап - 2008 - 2010 годы.
3. Мероприятия по реализации Подпрограммы и ее ресурсное обеспечение
Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть осуществлен в течение 2007 - 2010 годов.
Намечается поэтапная реализация Подпрограммы.
На первом этапе (2007 год) необходимо:
- органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области разработать собственные программы и мероприятия по модернизации объектов инженерной инфраструктуры объектов коммунального хозяйства в соответствии с областной Подпрограммой;
- разработать проектно-сметную документацию по первоочередным объектам инженерной инфраструктуры с высоким экономическим эффектом;
- реализовать мероприятия Подпрограммы, на которые имеется разработанная проектно-сметная документация;
- разработать комплекс мер по привлечению частных инвестиций в строительство объектов модернизации;
- разработать пакет нормативно-правовых документов по привлечению частных компаний к управлению объектами инженерной инфраструктуры на конкурсной основе;
- разработать пакет нормативно-правовых документов по формированию договорных отношений концессионного типа между органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области и организациями коммунального комплекса;
- привлечь частные компании к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе;
На втором этапе (2008 - 2010 годы) необходимо:
- продолжить разработку проектно-сметной документации по объектам инженерной инфраструктуры;
- реализовать мероприятия Подпрограммы за счет всех источников финансирования с обязательным привлечением частных инвестиций;
- использовать частные компании в управлении объектами инженерной инфраструктуры на конкурсной основе;
- использовать договорные отношения концессионного типа между органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатской области и организациями коммунального комплекса.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного, местных бюджетов (по согласованию), привлеченных средств (инвестиций, кредитов банков, собственных средств предприятий и пр.).
Привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развитие механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры - один из главных источников финансирования Подпрограммы.
4. Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 61 процента (2005 год) до 50 процентов в 2010 году;
- увеличение доли частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры с 16 процентов в 2005 году до 50 процентов в 2010 году;
- увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров с 11 процентов в 2005 году до 30 процентов в 2010 году;
- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации на территории Камчатской области.
5. Система организации выполнения Подпрограммы
и контроля за исполнением программных мероприятий
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет государственный заказчик - комитет по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Камчатской области.
Государственный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. Ежегодно, в установленном порядке, представляет бюджетные заявки на очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых средств целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав исполнителей, проводит мониторинг целевых индикаторов Подпрограммы, обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Подпрограммы.
Приложение № 1
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры по
Камчатской области на 2007 - 2010 годы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
---------T------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------T------------T----------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Предельные объемы финансирования (тыс.руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------T--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ Исполнители ¦
¦ ¦ Наименование ¦ Источники ¦ +----------T---------------------------------------------------+ Сроки ¦ мерпориятий ¦
¦ № п/п ¦ мероприятий ¦ финансирования ¦ Всего ¦ I этап ¦ II этап ¦ исполнения ¦ (примечание) ¦
¦ ¦ ¦ ¦по программе+----------+-----------T-----------T------------T--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦2008 - 2010¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I. Объекты теплоэнергетического комплекса ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦I.1. Перопавловск-Камчатский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 24176,0 ¦ ¦ 24176,0 ¦ 10176,0 ¦ 14000,0 ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦ ¦мазутохранилища +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦котельной "Серо- ¦федеральный бюджет ¦ 6654,6 ¦ ¦ 6654,6 ¦ 3154,56 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦согласованию). В 2006 ¦
¦ ¦глазка" с заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2006 - 2009 ¦году на строительство ¦
¦1.1.1 ¦емкостей 1000 м3 ¦областной бюджет ¦ 2621,1 ¦ ¦ 2621,1 ¦ 1221,12 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦объекта в областном ¦
¦ ¦на 5000 м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦бюджете предусмотрено ¦
¦ ¦(включая +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦1000,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦разработку ¦местный бюджет ¦ 2621,1 ¦ ¦ 2621,1 ¦ 1221,12 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦по привлеченным ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам - 744,0 ¦
¦ ¦документации) +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦тыс. рублей (общая ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12279,2 ¦ ¦ 12279,2 ¦ 4579,2 ¦ 7700,0 ¦ ¦ ¦стоимость объекта - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25920,0 тыс. рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 11278,0 ¦ 11278,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ 4173,0 ¦ 4173,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию). В 2006 ¦
¦ ¦котельной по ул. +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦году на реконструкцию ¦
¦1.1.2 ¦Батарейная, 1б в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦объекта в федеральном ¦
¦ ¦режим работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете предусмотрено ¦
¦ ¦центрального +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦12000,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦теплового пункта ¦местный бюджет ¦ 7105,0 ¦ 7105,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местном бюджете ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8200,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта 31476,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 40000,0 ¦ ¦ 40000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первого контура +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Северного ¦федеральный бюджет ¦ 9000,0 ¦ ¦ 9000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 4000,0 ¦2009 - 2010 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.3 ¦промузла с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦закольцовкой ¦областной бюджет ¦ 3600,0 ¦ ¦ 3600,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1600,0 ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦котельных № 1 и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦"Чубарова" ¦местный бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 24000,0 ¦ ¦ 24000,0 ¦ ¦ 11000,0 ¦ 13000,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 2800,0 ¦ ¦ 2800,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.4 ¦первого контура +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦Северного ¦областной бюджет ¦ 1400,0 ¦ ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦промузла с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦закольцовкой ¦местный бюджет ¦ 1400,0 ¦ ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных № 1 и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Чубарова" ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 16900,0 ¦ ¦ 16900,0 ¦ 8450,0 ¦ 8450,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.5 ¦микрорайонов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦"Сероглазка" и ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦"Нефтебаза" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 8732,0 ¦ ¦ 8732,0 ¦ 4619,5 ¦ 4112,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 8168,0 ¦ ¦ 8168,0 ¦ 3830,5 ¦ 4337,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦ПНС-25 ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.6 ¦"Автомобилистов" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 833,0 ¦ 833,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 967,0 ¦ 967,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.7 ¦ЦТП-8 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦"Горизонт-Север" ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2550,0 ¦ ¦ 2550,0 ¦ 2550,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2450,0 ¦ ¦ 2450,0 ¦ 2450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 32000,0 ¦ 2520,0 ¦ 29480,0 ¦ 14000,0 ¦ 14000,0 ¦ 1480,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Владивостокская",+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦"Школа-18", ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.8 ¦"Психдиспансер", +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦"103 квартал", ¦областной бюджет ¦ 4320,0 ¦ ¦ 4320,0 ¦ 1340,0 ¦ 1500,0 ¦ 1480,0 ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦"Заозерная", +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦с/х ¦местный бюджет ¦ 13520,0 ¦ 2520,0 ¦ 11000,0 ¦ 6000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Петропавловский" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 14160,0 ¦ ¦ 14160,0 ¦ 6660,0 ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6000,0 ¦ ¦ 6000,0 ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦закольцовкой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.9 ¦котельных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦"Энергопоезд" и ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦"Электрокотельная"+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3360,0 ¦ ¦ 3360,0 ¦ 3360,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2640,0 ¦ ¦ 2640,0 ¦ 2640,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 9000,0 ¦ ¦ 9000,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных с ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦щелевых ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.10 ¦деаэраторов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦Многоотраслевого ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦Объединения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦"КВАРК" для ¦местный бюджет ¦ 3790,0 ¦ ¦ 3790,0 ¦ 3790,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беспаровой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦деаэрации воды ¦привлеченные средства ¦ 5210,0 ¦ ¦ 5210,0 ¦ 5210,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦установок ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подогрева +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦топочного мазута ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.11 ¦на водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦котельных с уста- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦новкой комплекса +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦подготовки ¦местный бюджет ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топлива +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ 7600,0 ¦ 7400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ 4206,0 ¦ ¦ 4206,0 ¦ 2356,0 ¦ 1850,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.12 ¦ЦТП-23 "Дачная" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3304,0 ¦ ¦ 3304,0 ¦ 1824,0 ¦ 1480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7490,0 ¦ ¦ 7490,0 ¦ 3420,0 ¦ 4070,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5500,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 5500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 "11 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦км" с устройством ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.13 ¦выдачи топочного +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦мазута на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦теплоснабжающие +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦объекты ¦местный бюджет ¦ 2205,0 ¦ ¦ 2205,0 ¦ 2205,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 3295,0 ¦ ¦ 3295,0 ¦ 3295,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-5 с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦установкой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.14 ¦группы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦водоподогревателей¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ГВС, насосной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦группы ¦местный бюджет ¦ 360,0 ¦ 360,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 840,0 ¦ 840,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-3 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦(ул.Рябиковская) в¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г.Петропавловске- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Камчатском с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.15 ¦переводом нагрузки+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦от ЦТП-8 на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ЦТП-3, закрытие +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ЦТП-8, с ¦местный бюджет ¦ 330,0 ¦ 330,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплотрассы ¦привлеченные средства ¦ 770,0 ¦ 770,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной 113 п.м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-6 (кинотеатр +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Океан") в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г.Петропавловске- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Камчатском с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.16 ¦переводом +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦нагрузки от ЦТП-4 ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦на ЦТП-6, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦закрытие ЦТП-4, с ¦местный бюджет ¦ 360,0 ¦ 360,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплотрассы ¦привлеченные средства ¦ 840,0 ¦ 840,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной 125 п.м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 4300,0 ¦ ¦ 4300,0 ¦ 4300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП-211 (ОАО +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Камчатскэнерго") ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в г.Петропав- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦ловске-Камчатском ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.17 ¦с переводом +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского ¦
¦ ¦нагрузки от ЦТП-7 ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦на ЦТП-211, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦закрытие ЦТП-7, с ¦местный бюджет ¦ 290,0 ¦ ¦ 290,0 ¦ 290,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплотрассы ¦привлеченные средства ¦ 4010,0 ¦ ¦ 4010,0 ¦ 4010,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной 450 п.м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 58000,0 ¦ ¦ 58000,0 ¦ ¦ 29000,0 ¦ 29000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов от ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 3 в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦г.Петропавловске- ¦федеральный бюджет ¦ 13050,0 ¦ ¦ 13050,0 ¦ ¦ 7250,0 ¦ 5800,0 ¦2009 - 2010 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.18 ¦Камчатском с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦переводом ¦областной бюджет ¦ 2320,0 ¦ ¦ 2320,0 ¦ ¦ ¦ 2320,0 ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦двухтрубной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦системы отопления ¦местный бюджет ¦ 7830,0 ¦ ¦ 7830,0 ¦ ¦ 5800,0 ¦ 2030,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦на четырехтрубную +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 34800,0 ¦ ¦ 34800,0 ¦ ¦ 15950,0 ¦ 18850,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 15800,0 ¦ ¦ 15800,0 ¦ 7900,0 ¦ 7900,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов от ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП № 6 в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦г.Петропавловске- ¦федеральный бюджет ¦ 4424,0 ¦ ¦ 4424,0 ¦ 2449,0 ¦ 1975,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.19 ¦Камчатском с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦переводом ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦двухтрубной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦системы отопления ¦местный бюджет ¦ 3476,0 ¦ ¦ 3476,0 ¦ 1896,0 ¦ 1580,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на четырехтрубную +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7900,0 ¦ ¦ 7900,0 ¦ 3555,0 ¦ 4345,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦тепловых сетей от ¦федеральный бюджет ¦ Финансируется ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.20 ¦ул.Максутова до +-----------------------+ Забайкалья" ¦ ¦Камчатского ¦
¦ ¦ЦТП по ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ул.Ленинградской +-----------------------+ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 33000,0 ¦ ¦ 33000,0 ¦ ¦ 16000,0 ¦ 17000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Перекладка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦тепломагистрали № ¦федеральный бюджет ¦ 7400,0 ¦ ¦ 7400,0 ¦ ¦ 4000,0 ¦ 3400,0 ¦2008 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦1.1.21 ¦3 на участке от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского ¦
¦ ¦ЦТП-1 до ЦТП-2 ¦областной бюджет ¦ 1360,0 ¦ ¦ 1360,0 ¦ ¦ ¦ 1360,0 ¦г.г. ¦городского округа (по ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4390,0 ¦ ¦ 4390,0 ¦ ¦ 3200,0 ¦ 1190,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 19850,0 ¦ ¦ 19850,0 ¦ ¦ 8800,0 ¦ 11050,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 287554,0 ¦ 22598,0 ¦ 264956,0 ¦ 80726,0 ¦ 116750,0 ¦ 67480,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Петропавловск- ¦федеральный бюджет ¦ 48907,6 ¦ 4173,0 ¦ 44734,6 ¦ 7959,6 ¦ 23575,0 ¦ 13200,0 ¦ ¦ ¦
¦Камчатскому городскому +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦округу ¦областной бюджет ¦ 15621,1 ¦ ¦ 15621,1 ¦ 3961,1 ¦ 4900,0 ¦ 6760,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 70856,1 ¦ 12508,0 ¦ 58348,1 ¦ 29155,6 ¦ 24572,5 ¦ 4620,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 152169,2 ¦ 5917,0 ¦ 146252,2 ¦ 39649,7 ¦ 63702,5 ¦ 42900,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.2. Елизовский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 13100,0 ¦ ¦ 13100,0 ¦ ¦ 6550,0 ¦ 6550,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 2947,5 ¦ ¦ 2947,5 ¦ ¦ 1637,5 ¦ 1310,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.1 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦микрорайона на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦28 км. г.Елизово +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2292,5 ¦ ¦ 2292,5 ¦ ¦ 1310,0 ¦ 982,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7860,0 ¦ ¦ 7860,0 ¦ ¦ 3602,5 ¦ 4257,5 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 12500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ 6250,0 ¦ 6250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ 1937,5 ¦ 1562,5 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.2 ¦восстановлением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦проектной схемы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2750,0 ¦ ¦ 2750,0 ¦ 1500,0 ¦ 1250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6250,0 ¦ ¦ 6250,0 ¦ 2812,5 ¦ 3437,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 13800,0 ¦ ¦ 13800,0 ¦ ¦ 6900,0 ¦ 6900,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 2, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3105,0 ¦ ¦ 3105,0 ¦ ¦ 1725,0 ¦ 1380,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.3 ¦восстановлением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦проектной схемы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2415,0 ¦ ¦ 2415,0 ¦ ¦ 1380,0 ¦ 1035,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 8280,0 ¦ ¦ 8280,0 ¦ ¦ 3795,0 ¦ 4485,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 17200,0 ¦ ¦ 17200,0 ¦ ¦ 8600,0 ¦ 8600,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 4, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3870,0 ¦ ¦ 3870,0 ¦ ¦ 2150,0 ¦ 1720,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.4 ¦восстановлением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦проектной схемы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3010,0 ¦ ¦ 3010,0 ¦ ¦ 1720,0 ¦ 1290,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 10320,0 ¦ ¦ 10320,0 ¦ ¦ 4730,0 ¦ 5590,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 14800,0 ¦ ¦ 14800,0 ¦ 7400,0 ¦ 7400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 6, ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦установкой котлов ¦федеральный бюджет ¦ 4144,0 ¦ ¦ 4144,0 ¦ 2294,0 ¦ 1850,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.5 ¦и экономайзеров с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦расширением ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котельной для +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦установки ¦местный бюджет ¦ 3256,0 ¦ ¦ 3256,0 ¦ 1776,0 ¦ 1480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономайзеров +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7400,0 ¦ ¦ 7400,0 ¦ 3330,0 ¦ 4070,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 11100,0 ¦ ¦ 11100,0 ¦ 7215,0 ¦ 3885,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 7, г. ¦федеральный бюджет ¦ 3207,9 ¦ ¦ 3207,9 ¦ 2236,7 ¦ 971,3 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.6 ¦Елизово с заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦котлов на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦современные +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2508,6 ¦ ¦ 2508,6 ¦ 1731,6 ¦ 777,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 5383,5 ¦ ¦ 5383,5 ¦ 3246,8 ¦ 2136,8 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 13600,0 ¦ ¦ 13600,0 ¦ ¦ 13600,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 9 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.7 ¦установкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦современных ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦промышленных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котлов ¦местный бюджет ¦ 2720,0 ¦ ¦ 2720,0 ¦ ¦ 2720,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 7480,0 ¦ ¦ 7480,0 ¦ ¦ 7480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 27800,0 ¦ ¦ 27800,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 17800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных N№ 8, ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12, 13, 14, 15, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦17, 19, 21, г. ¦федеральный бюджет ¦ 6060,0 ¦ ¦ 6060,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 3560,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.8 ¦Елизово с заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦котлов на совре- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦менные котлы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦производительно- ¦местный бюджет ¦ 4670,0 ¦ ¦ 4670,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2670,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦стью от 0,6 до +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦1,6 Гкал/час ¦привлеченные средства ¦ 17070,0 ¦ ¦ 17070,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 11570,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 3600,0 ¦ ¦ 3600,0 ¦ 3600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 20, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово со ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.9 ¦модуля горячего +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦водоснабжения с ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦установкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦местный бюджет ¦ 432,0 ¦ ¦ 432,0 ¦ 432,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котлов и заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦дымовой трубы ¦привлеченные средства ¦ 3168,0 ¦ ¦ 3168,0 ¦ 3168,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 12500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 18, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦г.Елизово с ¦федеральный бюджет ¦ 3125,0 ¦ ¦ 3125,0 ¦ ¦ 3125,0 ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.10 ¦восстановлением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦проектной схемы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6875,0 ¦ ¦ 6875,0 ¦ ¦ 6875,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 45000,0 ¦ ¦ 45000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ 20000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦централизованного ¦федеральный бюджет ¦ 10250,0 ¦ ¦ 10250,0 ¦ ¦ 6250,0 ¦ 4000,0 ¦2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.11 ¦горячего +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦водоснабжения на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котельных № 2, 6, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦15, 21 г.Елизово ¦местный бюджет ¦ 8000,0 ¦ ¦ 8000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 26750,0 ¦ ¦ 26750,0 ¦ ¦ 13750,0 ¦ 13000,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 4800,0 ¦ ¦ 4800,0 ¦ 4800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Паратунка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.12 ¦переводом на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦теплоснабжение от ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦геотермальных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦местный бюджет ¦ 576,0 ¦ ¦ 576,0 ¦ 576,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4224,0 ¦ ¦ 4224,0 ¦ 4224,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 25000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ 12500,0 ¦ 12500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 7000,0 ¦ ¦ 7000,0 ¦ 3875,0 ¦ 3125,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.13 ¦теплоснабжения в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Раздольный ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 5500,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 3000,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ 5625,0 ¦ 6875,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 28500,0 ¦ ¦ 28500,0 ¦ 14250,0 ¦ 14250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Раздольный +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО с ¦федеральный бюджет ¦ 7980,0 ¦ ¦ 7980,0 ¦ 4417,5 ¦ 3562,5 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.14 ¦переводом котлов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦на сжигание угля ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦по технологии +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦местный бюджет ¦ 6270,0 ¦ ¦ 6270,0 ¦ 3420,0 ¦ 2850,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 14250,0 ¦ ¦ 14250,0 ¦ 6412,5 ¦ 7837,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 24800,0 ¦ ¦ 24800,0 ¦ 12400,0 ¦ 12400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Николаевка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО с ¦федеральный бюджет ¦ 6944,0 ¦ ¦ 6944,0 ¦ 3844,0 ¦ 3100,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.15 ¦переводом котлов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦на сжигание угля ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦по технологии +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦местный бюджет ¦ 5456,0 ¦ ¦ 5456,0 ¦ 2976,0 ¦ 2480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12400,0 ¦ ¦ 12400,0 ¦ 5580,0 ¦ 6820,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 24800,0 ¦ ¦ 24800,0 ¦ 12400,0 ¦ 12400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 14 в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Пионерский с ¦федеральный бюджет ¦ 6944,0 ¦ ¦ 6944,0 ¦ 3844,0 ¦ 3100,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.16 ¦переводом котлов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦на сжигание угля ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦по технологии +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦местный бюджет ¦ 5456,0 ¦ ¦ 5456,0 ¦ 2976,0 ¦ 2480,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12400,0 ¦ ¦ 12400,0 ¦ 5580,0 ¦ 6820,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 79000,0 ¦ ¦ 79000,0 ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦ 29000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Нагорный, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Новый, ¦федеральный бюджет ¦ 19800,0 ¦ ¦ 19800,0 ¦ 7750,0 ¦ 6250,0 ¦ 5800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Раздольный, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.17 ¦п.Ц.Коряки, ¦ ¦ 7820,0 ¦ ¦ 7820,0 ¦ 3000,0 ¦ 2500,0 ¦ 2320,0 ¦ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Зеленый, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦п.Лесной, п.Сокоч,+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Дальний, ¦ ¦ 7530,0 ¦ ¦ 7530,0 ¦ 3000,0 ¦ 2500,0 ¦ 2030,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Сосновка ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦заменой котлов на ¦привлеченные средства ¦ 43850,0 ¦ ¦ 43850,0 ¦ 11250,0 ¦ 13750,0 ¦ 18850,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦современные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 150000,0 ¦ ¦ 150000,0 ¦ ¦ 50000,0 ¦ 100000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Нагорный, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Новый, ¦ ¦ 32500,0 ¦ ¦ 32500,0 ¦ ¦ 12500,0 ¦ 20000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Ц.Коряки, ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Зеленый, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 - 2010 ¦Елизовский ¦
¦1.2.18 ¦п.Лесной, п.Сокоч,¦ ¦ 13000,0 ¦ ¦ 13000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 8000,0 ¦ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Дальний, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦п.Сосновка, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Паратунка с ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановлением ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦централизованного ¦привлеченные средства ¦ 92500,0 ¦ ¦ 92500,0 ¦ ¦ 27500,0 ¦ 65000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 18600,0 ¦ ¦ 18600,0 ¦ 9300,0 ¦ 9300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦федеральный бюджет ¦ 5208,0 ¦ ¦ 5208,0 ¦ 2883,0 ¦ 2325,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Елизовский ¦
¦1.2.19 ¦Паратуского +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципальный район ¦
¦ ¦геотермального ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦участка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Елизовского РМО ¦местный бюджет ¦ 4092,0 ¦ ¦ 4092,0 ¦ 2232,0 ¦ 1860,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 9300,0 ¦ ¦ 9300,0 ¦ 4185,0 ¦ 5115,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1750,0 ¦ ¦ 1750,0 ¦ 1750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Елизовский ¦
¦1.2.20 ¦реконструкцию ¦областной бюджет ¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦местный бюджет ¦ 850,0 ¦ ¦ 850,0 ¦ 850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Раздольный +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.21 ¦теплоснабжения в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Вулканный ¦областной бюджет ¦ 465,0 ¦ ¦ 465,0 ¦ 465,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 635,0 ¦ ¦ 635,0 ¦ 635,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1200,0 ¦ ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных на ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.22 ¦твердом топливе в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦п.Вулканный ¦областной бюджет ¦ 372,0 ¦ ¦ 372,0 ¦ 372,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 528,0 ¦ ¦ 528,0 ¦ 528,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 100,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Разработка ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизовский ¦
¦1.2.23 ¦модернизацию ко- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципальный район ¦
¦ ¦тельных на ¦областной бюджет ¦ 50,0 ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦твердом топливе в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Вулканный ¦местный бюджет ¦ 50,0 ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 545050,0 ¦ ¦ 545050,0 ¦ 119665,0 ¦ 236535,0 ¦ 188850,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Елизовскому ¦федеральный бюджет ¦ 129985,4 ¦ ¦ 129985,4 ¦ 33081,7 ¦ 59133,8 ¦ 37770,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 22607,0 ¦ ¦ 22607,0 ¦ 4787,0 ¦ 7500,0 ¦ 10320,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 83034,1 ¦ ¦ 83034,1 ¦ 25219,6 ¦ 39807,0 ¦ 18007,5 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 309423,5 ¦ ¦ 309423,5 ¦ 56576,8 ¦ 130094,3 ¦ 122752,5 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.3. Мильковский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 8200,0 ¦ 8200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦котельной РТПХС ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В 2006 году на ¦
¦1.3.1 ¦№ 9 с.Мильково +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦строительство объекта ¦
¦ ¦Камчатской ¦областной бюджет ¦ 4500,0 ¦ 4500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в областном бюджете ¦
¦ ¦области +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦предусмотрено 2000,0 ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1850,0 ¦ 1850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей (общая ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦стоимость объекта - ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1850,0 ¦ 1850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10200,0 тыс. рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 27000,0 ¦ ¦ 27000,0 ¦ 9000,0 ¦ 9000,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Шаромы, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Мильковского ¦федеральный бюджет ¦ 6840,0 ¦ ¦ 6840,0 ¦ 2790,0 ¦ 2250,0 ¦ 1800,0 ¦2008 - 2010 ¦Мильковского ¦
¦1.3.2 ¦района с монтажом +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦новой котельной ¦областной бюджет ¦ 2700,0 ¦ ¦ 2700,0 ¦ 1080,0 ¦ 900,0 ¦ 720,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦оптимальной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦мощности в здании ¦местный бюджет ¦ 2610,0 ¦ ¦ 2610,0 ¦ 1080,0 ¦ 900,0 ¦ 630,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонтных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦мастерских ¦привлеченные средства ¦ 14850,0 ¦ ¦ 14850,0 ¦ 4050,0 ¦ 4950,0 ¦ 5850,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 600,0 ¦ ¦ 600,0 ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 8 в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦с.Мильково +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦1.3.3 ¦Мильковского МР с ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦заменой ветхой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦дымовой трубы ¦местный бюджет ¦ 258,0 ¦ ¦ 258,0 ¦ 258,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 342,0 ¦ ¦ 342,0 ¦ 342,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 1900,0 ¦ ¦ 1900,0 ¦ 1900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 4 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ДКВР в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Мильково, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Мильковского МР с ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мильковского ¦
¦1.3.4 ¦устройством +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦комплектной ¦местный бюджет ¦ 228,0 ¦ ¦ 228,0 ¦ 228,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦трансформаторной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подстанции на два +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦трансформатора ¦привлеченные средства ¦ 1672,0 ¦ ¦ 1672,0 ¦ 1672,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦630 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 9400,0 ¦ ¦ 9400,0 ¦ 9400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 4 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"ДКВР" в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Мильково +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Мильковского МР с ¦федеральный бюджет ¦ 2914,0 ¦ ¦ 2914,0 ¦ 2914,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦компоновкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦1.3.5 ¦основного ¦областной бюджет ¦ 1128,0 ¦ ¦ 1128,0 ¦ 1128,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котлоагрегата ПК- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦№ 2 КЕ № 2 КЕ10- ¦местный бюджет ¦ 1128,0 ¦ ¦ 1128,0 ¦ 1128,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦14С-6,5/14 для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сжигания углей по +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦технологии ¦привлеченные средства ¦ 4230,0 ¦ ¦ 4230,0 ¦ 4230,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Завершение ¦Всего ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1700,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельного ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦оборудования +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Мильковского ¦
¦1.3.6 ¦котельной № 5 ¦областной бюджет ¦ 425,0 ¦ ¦ 425,0 ¦ ¦ 425,0 ¦ ¦2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦МПРЭО в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Мильково ¦местный бюджет ¦ 170,0 ¦ ¦ 170,0 ¦ ¦ 170,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мильковского МР +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1105,0 ¦ ¦ 1105,0 ¦ ¦ 1105,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 5600,0 ¦ ¦ 5600,0 ¦ 2800,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной № 1 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Центральная" в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦с.Мильково +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 - 2009 ¦Мильковского ¦
¦1.3.7 ¦Мильковского МР с ¦областной бюджет ¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ 500,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦устаревших котлов ¦местный бюджет ¦ 1284,0 ¦ ¦ 1284,0 ¦ 704,0 ¦ 580,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ломакина" на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котлы ТВГУ-2 ¦привлеченные средства ¦ 3416,0 ¦ ¦ 3416,0 ¦ 1596,0 ¦ 1820,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 20900,0 ¦ ¦ 20900,0 ¦ 5000,0 ¦ 8900,0 ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Мильково, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Мильковского РМО ¦федеральный бюджет ¦ 5175,0 ¦ ¦ 5175,0 ¦ 1550,0 ¦ 2225,0 ¦ 1400,0 ¦2008 - 2010 ¦Мильковского ¦
¦1.3.8 ¦с закольцовкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦тепловых сетей и ¦областной бюджет ¦ 2050,0 ¦ ¦ 2050,0 ¦ 600,0 ¦ 890,0 ¦ 560,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦закрытием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦нерентабельных ¦местный бюджет ¦ 1980,0 ¦ ¦ 1980,0 ¦ 600,0 ¦ 890,0 ¦ 490,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 11695,0 ¦ ¦ 11695,0 ¦ 2250,0 ¦ 4895,0 ¦ 4550,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 11800,0 ¦ ¦ 11800,0 ¦ 7300,0 ¦ 4500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрических +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 2009 ¦Мильковского ¦
¦1.3.9 ¦(0,4 - 10 кВт) +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Лазо, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Долиновка, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Атласово ¦местный бюджет ¦ 3124,0 ¦ ¦ 3124,0 ¦ 2044,0 ¦ 1080,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 8676,0 ¦ ¦ 8676,0 ¦ 5256,0 ¦ 3420,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию сис- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦темы ¦областной бюджет ¦ 700,0 ¦ ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦1.3.10 ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Мильковского ¦
¦ ¦с.Мильково с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦закольцовкой ¦местный бюджет ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦тепловых сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрытием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦нерентабельных ¦привлеченные средства ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 88600,0 ¦ 8200,0 ¦ 80400,0 ¦ 37500,0 ¦ 26900,0 ¦ 16000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Мильковскому ¦федеральный бюджет ¦ 14929,0 ¦ ¦ 14929,0 ¦ 7254,0 ¦ 4475,0 ¦ 3200,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 12403,0 ¦ 4500,0 ¦ 7903,0 ¦ 4008,0 ¦ 2615,0 ¦ 1280,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 13132,0 ¦ 1850,0 ¦ 11282,0 ¦ 6542,0 ¦ 3620,0 ¦ 1120,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 48136,0 ¦ 1850,0 ¦ 46286,0 ¦ 19696,0 ¦ 16190,0 ¦ 10400,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.4. Соболевский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 5800,0 ¦ ¦ 5800,0 ¦ 5800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Соболево +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Соболевского МР с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцией и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦1.4.1 ¦модернизацией ¦областной бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Соболевского ¦
¦ ¦котельных № 1, 3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦5 и созданием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦единого ¦местный бюджет ¦ 2030,0 ¦ ¦ 2030,0 ¦ 2030,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса по +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦управлению ¦привлеченные средства ¦ 2770,0 ¦ ¦ 2770,0 ¦ 2770,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 7300,0 ¦ ¦ 7300,0 ¦ 7300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы отопления ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Соболево +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Соболевского МР с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соболевского ¦
¦1.4.2 ¦прокладкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦внутри- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦квартального +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦газопровода ¦местный бюджет ¦ 2190,0 ¦ ¦ 2190,0 ¦ 2190,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 5110,0 ¦ ¦ 5110,0 ¦ 5110,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 12400,0 ¦ ¦ 12400,0 ¦ 6200,0 ¦ 6200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ 3472,0 ¦ ¦ 3472,0 ¦ 1922,0 ¦ 1550,0 ¦ ¦2008 - 2009 ¦Соболевского ¦
¦1.4.3 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Устьевое ¦областной бюджет ¦ 1364,0 ¦ ¦ 1364,0 ¦ 744,0 ¦ 620,0 ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦Соболевского МР +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1364,0 ¦ ¦ 1364,0 ¦ 744,0 ¦ 620,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6200,0 ¦ ¦ 6200,0 ¦ 2790,0 ¦ 3410,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 5600,0 ¦ ¦ 5600,0 ¦ 5600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газодизельной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦электростанции ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГДЭС-21 в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Крутогоровский, ¦федеральный бюджет ¦ 1736,0 ¦ ¦ 1736,0 ¦ 1736,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦трансформаторные +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Соболевского ¦
¦1.4.4 ¦подстанции № 3, ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦6, 7, монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котла утилизатора +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦КУВ-0,7 с ¦местный бюджет ¦ 1344,0 ¦ ¦ 1344,0 ¦ 1344,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системой глубокой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утилизации, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию ¦привлеченные средства ¦ 2520,0 ¦ ¦ 2520,0 ¦ 2520,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦склада ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3300,0 ¦ ¦ 3300,0 ¦ 3300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦п.Ичинский ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соболевского ¦
¦1.4.5 ¦Соболевского МР, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦включая рекон- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦струкции линий +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦электропередач и ¦местный бюджет ¦ 792,0 ¦ ¦ 792,0 ¦ 792,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию ДЭС +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2508,0 ¦ ¦ 2508,0 ¦ 2508,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 700,0 ¦ ¦ 700,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦документации на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Соболевского ¦
¦1.4.6 ¦модернизацию ¦областной бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦местный бюджет ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Устьевое +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦1.4.7 ¦системы ¦областной бюджет ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Соболевского ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Соболево с ¦местный бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦реконструкцией +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельных № 1, 3, ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 и созданием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 35600,0 ¦ ¦ 35600,0 ¦ 29400,0 ¦ 6200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Соболевскому ¦федеральный бюджет ¦ 5208,0 ¦ ¦ 5208,0 ¦ 3658,0 ¦ 1550,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 3064,0 ¦ ¦ 3064,0 ¦ 2444,0 ¦ 620,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 8220,0 ¦ ¦ 8220,0 ¦ 7600,0 ¦ 620,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 19108,0 ¦ ¦ 19108,0 ¦ 15698,0 ¦ 3410,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.5. Алеутский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Доработка ¦Всего ¦ 540,0 ¦ ¦ 540,0 ¦ 540,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации по ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦альтернативных ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.1 ¦источников +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦теплоснабжения с ¦областной бюджет ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦тепла ДЭС-17, ¦местный бюджет ¦ 76,0 ¦ ¦ 76,0 ¦ 76,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЭУ 2 х 250 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Микон", ¦привлеченные средства ¦ 264,0 ¦ ¦ 264,0 ¦ 264,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Никольское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 11000,0 ¦ ¦ 11000,0 ¦ 11000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦альтернативных ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦теплоснабжения с ¦федеральный бюджет ¦ 2750,0 ¦ ¦ 2750,0 ¦ 2750,0 ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.2 ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦тепла ДЭС-17 ВЭУ- ¦областной бюджет ¦ 1100,0 ¦ ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦2 х 250 "Микон", +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Никольское ¦местный бюджет ¦ 1100,0 ¦ ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6050,0 ¦ ¦ 6050,0 ¦ 6050,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1200,0 ¦ ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации по +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦строительству ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.3 ¦мини ГЭС +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦мощностью ¦областной бюджет ¦ 444,0 ¦ ¦ 444,0 ¦ 444,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦2 х 750 кВт, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Никольское ¦местный бюджет ¦ 170,0 ¦ ¦ 170,0 ¦ 170,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 586,0 ¦ ¦ 586,0 ¦ 586,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 50800,0 ¦ ¦ 50800,0 ¦ ¦ 25400,0 ¦ 25400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦мини ГЭС ¦федеральный бюджет ¦ 11430,0 ¦ ¦ 11430,0 ¦ ¦ 6350,0 ¦ 5080,0 ¦2009 - 2010 ¦Алеутского ¦
¦1.5.4 ¦мощностью +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦2 х 750 кВт, ¦областной бюджет ¦ 4572,0 ¦ ¦ 4572,0 ¦ ¦ 2540,0 ¦ 2032,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Никольское +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4318,0 ¦ ¦ 4318,0 ¦ ¦ 2540,0 ¦ 1778,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 30480,0 ¦ ¦ 30480,0 ¦ ¦ 13970,0 ¦ 16510,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 1271,0 ¦ ¦ 1271,0 ¦ 1271,0 ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Алеутского ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Никольское с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦реконструкцией +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦В 2006 году в местном ¦
¦ ¦котельной № 1 ¦областной бюджет ¦ 470,0 ¦ ¦ 470,0 ¦ 470,0 ¦ ¦ ¦ ¦бюджете предусмотрено ¦
¦1.5.5 ¦"Центральная", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦543,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦закольцовкой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦привлеченных средств ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦местный бюджет ¦ 150,0 ¦ ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦- 1086,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦после перевода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦котельной № 2 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦строительства 2900,0 ¦
¦ ¦"Школьная" в ¦привлеченные средства ¦ 651,0 ¦ ¦ 651,0 ¦ 651,0 ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей) ¦
¦ ¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 26700,0 ¦ ¦ 26700,0 ¦ ¦ ¦ 26700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦ДЭС-17 с ¦федеральный бюджет ¦ 5340,0 ¦ ¦ 5340,0 ¦ ¦ ¦ 5340,0 ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.6 ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2010 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦модулей в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Никольском +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 4005,0 ¦ ¦ 4005,0 ¦ ¦ ¦ 4005,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 17355,0 ¦ ¦ 17355,0 ¦ ¦ ¦ 17355,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦Строительство ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.7 ¦ВЛ-6кВ "ДЭС-ВЭС" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Никольское ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 504,0 ¦ ¦ 504,0 ¦ 504,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 1296,0 ¦ ¦ 1296,0 ¦ 1296,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 2800,0 ¦ ¦ 2800,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ВЭС ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 7, № 8 с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦заменой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алеутского ¦
¦1.5.8 ¦программного +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦управления в ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Никольском +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 784,0 ¦ ¦ 784,0 ¦ 784,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2016,0 ¦ ¦ 2016,0 ¦ 2016,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 96111,0 ¦ ¦ 96111,0 ¦ 18611,0 ¦ 25400,0 ¦ 52100,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Алеутскому ¦федеральный бюджет ¦ 19520,0 ¦ ¦ 19520,0 ¦ 2750,0 ¦ 6350,0 ¦ 10420,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 6786,0 ¦ ¦ 6786,0 ¦ 2214,0 ¦ 2540,0 ¦ 2032,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 11107,0 ¦ ¦ 11107,0 ¦ 2784,0 ¦ 2540,0 ¦ 5783,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 58698,0 ¦ ¦ 58698,0 ¦ 10863,0 ¦ 13970,0 ¦ 33865,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.6. Усть-Большерецкий муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Усть-Больше- ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.1 ¦рецкого МР, с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦закрытием ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котельной БПК и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦модернизацией ¦местный бюджет ¦ 590,0 ¦ 590,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2410,0 ¦ 2410,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 7200,0 ¦ ¦ 7200,0 ¦ ¦ 7200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"Центральная" в ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Усть- ¦федеральный бюджет ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.2 ¦Большерецкого МР +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с переводом котла ¦областной бюджет ¦ 720,0 ¦ ¦ 720,0 ¦ ¦ 720,0 ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦№ 3 КЕ-6,5 /14 на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦сжигание угля по ¦местный бюджет ¦ 720,0 ¦ ¦ 720,0 ¦ ¦ 720,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологии +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" ¦привлеченные средства ¦ 3960,0 ¦ ¦ 3960,0 ¦ ¦ 3960,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 5700,0 ¦ 5700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦с.Кавалерское, ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Усть- +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Большерецкого МР ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦1.6.3 ¦с заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Большерецкого ¦
¦ ¦устаревших котлов ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦"Ломакина" на 3 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦котла ТВГ-1,5 с ¦местный бюджет ¦ 2280,0 ¦ 2280,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заменой +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательного ¦привлеченные средства ¦ 3420,0 ¦ 3420,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 7300,0 ¦ ¦ 7300,0 ¦ 7300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦котельной ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.4 ¦"Центральная" до +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦кот. "Колхозная" ¦областной бюджет ¦ 460,0 ¦ ¦ 460,0 ¦ 460,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦в п.Октябрьский +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2460,0 ¦ ¦ 2460,0 ¦ 2460,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4380,0 ¦ ¦ 4380,0 ¦ 4380,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Колхозная" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦п.Октябрьский с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.5 ¦заменой котлов +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦Ломакина 2 шт. на ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ТВГ-1,5 с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦переводом на ¦местный бюджет ¦ 655,0 ¦ 655,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"кипящий слой" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 845,0 ¦ 845,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6900,0 ¦ 6900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦тепловых сетей по +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.6 ¦ул.Бочкарева - ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦Юбилейная в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2760,0 ¦ 2760,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4140,0 ¦ 4140,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 20000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Монтаж системы ¦федеральный бюджет ¦ 4500,0 ¦ ¦ 4500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2000,0 ¦2009 - 2010 ¦Большерецкого ¦
¦1.6.7 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Озерновский ¦областной бюджет ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 800,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1700,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ 5500,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 6900,0 ¦ ¦ 6900,0 ¦ 6900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.8 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Кавалерское ¦областной бюджет ¦ 760,0 ¦ ¦ 760,0 ¦ 760,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4140,0 ¦ ¦ 4140,0 ¦ 4140,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦сетей ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.9 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Апача ¦областной бюджет ¦ 750,0 ¦ ¦ 750,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 750,0 ¦ ¦ 750,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 3505,0 ¦ ¦ 3505,0 ¦ 3505,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦модернизацию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Большерецкого ¦
¦1.6.10 ¦котельной ¦областной бюджет ¦ 1297,0 ¦ ¦ 1297,0 ¦ 1297,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦"Центральная" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦с.Усть-Большерецк,¦местный бюджет ¦ 806,0 ¦ ¦ 806,0 ¦ 806,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кот. "Колхозная" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦п.Октябрьский ¦привлеченные средства ¦ 1402,0 ¦ ¦ 1402,0 ¦ 1402,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 65505,0 ¦ 17100,0 ¦ 48405,0 ¦ 21205,0 ¦ 17200,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Усть- ¦федеральный бюджет ¦ 6300,0 ¦ ¦ 6300,0 ¦ ¦ 4300,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦
¦Большерецкому +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦муниципальному району ¦областной бюджет ¦ 5787,0 ¦ ¦ 5787,0 ¦ 3267,0 ¦ 1720,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 14721,0 ¦ 6285,0 ¦ 8436,0 ¦ 6016,0 ¦ 1720,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 38697,0 ¦ 10815,0 ¦ 27882,0 ¦ 11922,0 ¦ 9460,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.7. Вилючинский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 10900,0 ¦ ¦ 10900,0 ¦ ¦ 5450,0 ¦ 5450,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 - 2010 ¦Вилючинского ¦
¦1.7.1 ¦теплоснабжения ¦федеральный бюджет ¦ 2452,5 ¦ ¦ 2452,5 ¦ ¦ 1362,5 ¦ 1090 ¦ ¦городского округа ¦
¦ ¦г.Вилючинска +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1907,5 ¦ ¦ 1907,5 ¦ ¦ 1090,0 ¦ 817,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6540,0 ¦ ¦ 6540,0 ¦ ¦ 2997,5 ¦ 3542,5 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 4165,5 ¦ ¦ 4165,5 ¦ 4165,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центральных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦тепловых пунктов ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦1.7.2 ¦жилого района +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦Рыбачий ¦областной бюджет ¦ 749,5 ¦ ¦ 749,5 ¦ 749,5 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦г.Вилючиснка +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2416,0 ¦ ¦ 2416,0 ¦ 2416,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 8250,0 ¦ ¦ 8250,0 ¦ ¦ 8250,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы приема ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦1.7.3 ¦топлива УМП +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦"ГТВС", ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦г.Вилючинск +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3464,5 ¦ ¦ 3464,5 ¦ ¦ 3464,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 4785,5 ¦ ¦ 4785,5 ¦ ¦ 4785,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 40000,0 ¦ ¦ 40000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦Модернизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Вилючинского ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа ¦
¦ ¦УМП "ГТВС", +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию). ¦
¦ ¦г.Вилючинск с ¦федеральный бюджет ¦ 9000,0 ¦ ¦ 9000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 4000,0 ¦2009 - 2010 ¦Для реализации ¦
¦1.7.4 ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятия необходимо¦
¦ ¦пенополиуритановой¦областной бюджет ¦ 3600,0 ¦ ¦ 3600,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1600,0 ¦г.г. ¦средств в объеме ¦
¦ ¦изоляции +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦78,612 млн.руб. После ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3400,0 ¦ ¦ 3400,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦2010 года на это ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 24000,0 ¦ ¦ 24000,0 ¦ ¦ 11000,0 ¦ 13000,0 ¦ ¦38,612 млн. рублей. ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 26400,0 ¦ ¦ 26400,0 ¦ 8800,0 ¦ 8800,0 ¦ 8800,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оптимизация +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 - 2010 ¦Вилючинского ¦
¦1.7.5 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа ¦
¦ ¦г.Вилючинска ¦областной бюджет ¦ 1950,0 ¦ ¦ 1950,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1950,0 ¦ ¦ 1950,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 22500,0 ¦ ¦ 22500,0 ¦ 7500,0 ¦ 7500,0 ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 4000,0 ¦ ¦ 4000,0 ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной ж. р-на +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Приморский УМП ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГТВС, +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦г.Вилючинск с ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вилючинского ¦
¦1.7.6 ¦применением +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦замкнутой системы ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦нагрева мазута с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦возвратом ¦местный бюджет ¦ 440,0 ¦ ¦ 440,0 ¦ 440,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конденсата в цикл +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦привлеченные средства ¦ 3560,0 ¦ ¦ 3560,0 ¦ 3560,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 20000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Вилючинского ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского округа ¦
¦ ¦котельной жилого +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 - 2010 ¦(по согласованию). ¦
¦1.7.7 ¦района ¦федеральный бюджет ¦ 4500,0 ¦ ¦ 4500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦Для реализации ¦
¦ ¦"Приморский", в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦мероприятия необходимо¦
¦ ¦г.Вилючиснке ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств в объеме ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦46,9 млн.руб. После ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦2010 года на это ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 12000,0 ¦ ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦ 6500,0 ¦ ¦26,9 млн. рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизацию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦1.7.8 ¦тепловых сетей ¦областной бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Вилючинского ¦
¦ ¦УМП "ГТВС" +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦городского округа ¦
¦ ¦г.Вилючинска с ¦местный бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦использованием +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦пенополиури- ¦привлеченные средства ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тановой изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Вилючинского ¦
¦1.7.9 ¦системы приема ¦областной бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦городского округа ¦
¦ ¦топлива УМП +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦"ГТВС" ¦местный бюджет ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г.Вилючинска +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 115715,5 ¦ ¦ 115715,5 ¦ 18965,5 ¦ 52500,0 ¦ 44250,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Вилючинскому ¦федеральный бюджет ¦ 15952,5 ¦ ¦ 15952,5 ¦ ¦ 8862,5 ¦ 7090,0 ¦ ¦ ¦
¦городскому округу +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 7099,5 ¦ ¦ 7099,5 ¦ 2199,5 ¦ 2650,0 ¦ 2250,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 16462,0 ¦ ¦ 16462,0 ¦ 2890,0 ¦ 9204,5 ¦ 4367,5 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 76201,5 ¦ ¦ 76201,5 ¦ 13876,0 ¦ 31783,0 ¦ 30542,5 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.8. Усть-Камчатский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦Всего ¦ 20000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ 13000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов с +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦прокладкой ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 - 2010 ¦Камчатского ¦
¦1.8.1 ¦тепловых сетей и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦сетей горячего ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦водоснабжения в +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦жилых домах ¦местный бюджет ¦ 6400,0 ¦ ¦ 6400,0 ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ 4400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 13600,0 ¦ ¦ 13600,0 ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ 8600,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 2500,0 ¦ ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦системы ¦областной бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦1.8.2 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск, с¦местный бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦переходом от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦отопления к ¦привлеченные средства ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 50000,0 ¦ ¦ 50000,0 ¦ 20000,0 ¦ 15000,0 ¦ 15000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск, с¦федеральный бюджет ¦ 12950,0 ¦ ¦ 12950,0 ¦ 6200,0 ¦ 3750,0 ¦ 3000,0 ¦2008 - 2010 ¦Камчатского ¦
¦1.8.3 ¦переходом от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦автономного ¦областной бюджет ¦ 5100,0 ¦ ¦ 5100,0 ¦ 2400,0 ¦ 1500,0 ¦ 1200,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦отопления к +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦централизованному ¦местный бюджет ¦ 4950,0 ¦ ¦ 4950,0 ¦ 2400,0 ¦ 1500,0 ¦ 1050,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 27000,0 ¦ ¦ 27000,0 ¦ 9000,0 ¦ 8250,0 ¦ 9750,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 100000,0 ¦ ¦ 100000,0 ¦ 30000,0 ¦ 30000,0 ¦ 40000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Модернизация ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦п.Ключи, с ¦федеральный бюджет ¦ 24800,0 ¦ ¦ 24800,0 ¦ 9300,0 ¦ 7500,0 ¦ 8000,0 ¦2008 - 2010 ¦Камчатского ¦
¦1.8.4 ¦переводом +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦теплоснабжения от ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦геотермальных +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦местный бюджет ¦ 19200,0 ¦ ¦ 19200,0 ¦ 7200,0 ¦ 6000,0 ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 56000,0 ¦ ¦ 56000,0 ¦ 13500,0 ¦ 16500,0 ¦ 26000,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 75000,0 ¦ ¦ 75000,0 ¦ 75000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Модернизация ¦федеральный бюджет ¦ 23250,0 ¦ ¦ 23250,0 ¦ 23250,0 ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦1.8.5 ¦ДЭС-24 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Ключи ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 51750,0 ¦ ¦ 51750,0 ¦ 51750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 72000,0 ¦ ¦ 72000,0 ¦ ¦ 72000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация Усть- ¦
¦ ¦Модернизация ¦федеральный бюджет ¦ 18000,0 ¦ ¦ 18000,0 ¦ ¦ 18000,0 ¦ ¦ ¦Камчатского ¦
¦1.8.6 ¦ДЭС-23 +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2009 г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦п.Усть-Камчатск ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 54000,0 ¦ ¦ 54000,0 ¦ ¦ 54000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 319500,0 ¦ ¦ 319500,0 ¦ 131000,0 ¦ 120500,0 ¦ 68000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по Усть-Камчатскому ¦федеральный бюджет ¦ 79000,0 ¦ ¦ 79000,0 ¦ 38750,0 ¦ 29250,0 ¦ 11000,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 6100,0 ¦ ¦ 6100,0 ¦ 3400,0 ¦ 1500,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 31550,0 ¦ ¦ 31550,0 ¦ 11600,0 ¦ 8500,0 ¦ 11450,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 202850,0 ¦ ¦ 202850,0 ¦ 77250,0 ¦ 81250,0 ¦ 44350,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦I.9. Быстринский муниципальный район ¦
+--------T------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦с.Эссо, ¦федеральный бюджет ¦ Финансируется ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и ¦2008 - 2010 ¦Быстринского ¦
¦1.9.1 ¦Быстринского +-----------------------+ Забайкалья" ¦г.г. ¦муниципального района ¦
¦ ¦муниципального ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦района от +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геотермальных ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников +-----------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------T----------T-----------T-----------T------------T--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 6500,0 ¦ ¦ 6500,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦1.9.2 ¦системы ¦областной бюджет ¦ 1000,0 ¦ ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦2008 г. ¦Быстринского ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦с.Эссо, ¦местный бюджет ¦ 2000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦Быстринского +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦привлеченные средства ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разведка и +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦бурение скважины ¦федеральный бюджет ¦ 3800,0 ¦ ¦ 3800,0 ¦ 1550,0 ¦ 1250,0 ¦ 1000,0 ¦2008 - 2010 ¦Быстринского ¦
¦1.9.3 ¦в с.Анавгай (для +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦теплоснабжения) ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2950,0 ¦ ¦ 2950,0 ¦ 1200,0 ¦ 1000,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 8250,0 ¦ ¦ 8250,0 ¦ 2250,0 ¦ 2750,0 ¦ 3250,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Всего ¦ 3000,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦1.9.4 ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Быстринского ¦
¦ ¦с.Анавгай ¦областной бюджет ¦ 930,0 ¦ ¦ 930,0 ¦ 930,0 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального района ¦
¦ ¦Быстринского +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦муниципального ¦местный бюджет ¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦геотермальных ¦привлеченные средства ¦ 1170,0 ¦ ¦ 1170,0 ¦ 1170,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 30000,0 ¦ ¦ 30000,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦с.Анавгай ¦федеральный бюджет ¦ 7000,0 ¦ ¦ 7000,0 ¦ ¦ 5000,0 ¦ 2000,0 ¦2009 - 2010 ¦Быстринского ¦
¦1.9.5 ¦Быстринского +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦муниципального района ¦
¦ ¦муниципального ¦областной бюджет ¦ 2800,0 ¦ ¦ 2800,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 800,0 ¦г.г. ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦района от +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦геотермальных ¦местный бюджет ¦ 2700,0 ¦ ¦ 2700,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 17500,0 ¦ ¦ 17500,0 ¦ ¦ 11000,0 ¦ 6500,0 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 54500,0 ¦ ¦ 54500,0 ¦ 14500,0 ¦ 25000,0 ¦ 15000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦Итого по Быстринскому ¦федеральный бюджет ¦ 10800,0 ¦ ¦ 10800,0 ¦ 1550,0 ¦ 6250,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦
¦муниципальному району +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 4730,0 ¦ ¦ 4730,0 ¦ 1930,0 ¦ 2000,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 8550,0 ¦ ¦ 8550,0 ¦ 4100,0 ¦ 3000,0 ¦ 1450,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 30420,0 ¦ ¦ 30420,0 ¦ 6920,0 ¦ 13750,0 ¦ 9750,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 1608135,5 ¦ 47898,0 ¦ 1560237,5 ¦ 471572,5 ¦ 626985,0 ¦ 461680,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ИТОГО по объектам ¦федеральный бюджет ¦ 330602,5 ¦ 4173,0 ¦ 326429,5 ¦ 95003,2 ¦ 143746,3 ¦ 87680,0 ¦ ¦ ¦
¦теплоэнергетического +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦комплекса ¦областной бюджет ¦ 84197,6 ¦ 4500,0 ¦ 79697,6 ¦ 28210,6 ¦ 26045,0 ¦ 25442,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦местный бюджет ¦ 257632,2 ¦ 20643,0 ¦ 236989,2 ¦ 95907,2 ¦ 93584,0 ¦ 47498,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦привлеченные средства ¦ 935703,2 ¦ 18582,0 ¦ 917121,2 ¦ 252451,5 ¦ 363609,8 ¦ 301060,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦II. Дополнительные объекты коммунальной инфраструктуры ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦II.1 Петропавловск-Камчатский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦Строительство ¦Всего ¦ 158000,0 ¦ ¦ 158000,0 ¦ 49000,0 ¦ 49000,0 ¦ 60000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦полигона твердых +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦бытовых с ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городско- ¦
¦ ¦двухстадийным +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦го округа (по ¦
¦ ¦вывозом твердых ¦федеральный бюджет ¦ 39440,0 ¦ ¦ 39440,0 ¦ 15190,0 ¦ 12250,0 ¦ 12000,0 ¦2006 - 2010 ¦согласованию). В 2006 ¦
¦2.1.1 ¦бытовых отходов +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦году на строительство ¦
¦ ¦на месте ¦областной бюджет ¦ 15580,0 ¦ ¦ 15580,0 ¦ 5880,0 ¦ 4900,0 ¦ 4800,0 ¦г.г. ¦объекта в местном ¦
¦ ¦существующего в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦бюджете предусмотрено ¦
¦ ¦районе автодороги ¦местный бюджет ¦ 14980,0 ¦ ¦ 14980,0 ¦ 5880,0 ¦ 4900,0 ¦ 4200,0 ¦ ¦2000,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦пос. Радыгино в +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦г.Петропавловске- ¦привлеченные средства ¦ 88000,0 ¦ ¦ 88000,0 ¦ 22050,0 ¦ 26950,0 ¦ 39000,0 ¦ ¦объекта 160000,0 тыс. ¦
¦ ¦Камчатском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 41000,0 ¦ 24000,0 ¦ 17000,0 ¦ 17000,0 ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа (по ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦согласованию). В 2006 ¦
¦ ¦канализационного ¦федеральный бюджет ¦ 14150,0 ¦ 8880,0 ¦ 5270,0 ¦ 5270,0 ¦ ¦ ¦ ¦году на реконструкцию ¦
¦ ¦коллектора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 - 2008 ¦объекта предусмотрено ¦
¦2.1.2 ¦ливневой +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦в федеральном бюджете ¦
¦ ¦канализации по ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦10000,0 тыс. рублей, в¦
¦ ¦пр.Рыбаков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местном бюджете - ¦
¦ ¦г.Петропавловске- +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦8300,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦Камчатском ¦местный бюджет ¦ 16000,0 ¦ 9000,0 ¦ 7000,0 ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000,0 тыс. рублей ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(общая стоимость ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 10850,0 ¦ 6120,0 ¦ 4730,0 ¦ 4730,0 ¦ ¦ ¦ ¦строительства 64300,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей) ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦Всего ¦ 199000,0 ¦ 24000,0 ¦ 175000,0 ¦ 66000,0 ¦ 49000,0 ¦ 60000,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦Итого по дополнительным ¦федеральный бюджет ¦ 53590,0 ¦ 8880,0 ¦ 44710,0 ¦ 20460,0 ¦ 12250,0 ¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦
¦объектам коммунальной +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦областной бюджет ¦ 15580,0 ¦ ¦ 15580,0 ¦ 5880,0 ¦ 4900,0 ¦ 4800,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ 30980,0 ¦ 9000,0 ¦ 21980,0 ¦ 12880,0 ¦ 4900,0 ¦ 4200,0 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства ¦ 98850,0 ¦ 6120,0 ¦ 92730,0 ¦ 26780,0 ¦ 26950,0 ¦ 39000,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦III. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦III.1. Петропавловск-Камчатский городской округ ¦
+--------T------------------T-----------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------T------------T----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 274215,0 ¦ 3000,0 ¦ 271215,0 ¦ ¦ 100000,0 ¦ 171215,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦Строительство ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦скважинного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦округа (по ¦
¦ ¦водозабора ¦федеральный бюджет ¦ 59000,0 ¦ ¦ 59000,0 ¦ ¦ 25000,0 ¦ 34000,0 ¦2007 - 2010 ¦согласованию). Для ¦
¦3.1.1 ¦Быстринского +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦реализации мероприятия¦
¦ ¦месторождения ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦необходимо ¦
¦ ¦питьевых +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦средств в объеме 1,4 ¦
¦ ¦подземных вод ¦местный бюджет ¦ 48715,0 ¦ 3000,0 ¦ 45715,0 ¦ ¦ 20000,0 ¦ 25715,0 ¦ ¦млрд.руб. После 2010 ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦года на это ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 166500,0 ¦ ¦ 166500,0 ¦ ¦ 55000,0 ¦ 111500,0 ¦ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1125785,0 тыс. рублей ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 5600,0 ¦ 1120,0 ¦ 4480,0 ¦ 2240,0 ¦ 2240,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦самотечного ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.2 ¦коллектора по +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦ул.Арсеньева ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦округа ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 560,0 ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 5040,0 ¦ 560,0 ¦ 4480,0 ¦ 2240,0 ¦ 2240,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 7600,0 ¦ 1960,0 ¦ 5640,0 ¦ 3640,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦канализационной ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2009 ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.3 ¦насосной станции +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦КНС-1 по ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦округа ¦
¦ ¦ул.Ленинградская +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6400,0 ¦ 760,0 ¦ 5640,0 ¦ 3640,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 135000,0 ¦ ¦ 135000,0 ¦ 45000,0 ¦ 45000,0 ¦ 45000,0 ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Петропавловск- ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦округа (по ¦
¦ ¦Реконструкция ¦федеральный бюджет ¦ 34200,0 ¦ ¦ 34200,0 ¦ 13950,0 ¦ 11250,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦согласованию). Для ¦
¦ ¦блока биологиче- +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 - 2010 ¦реализации мероприятия¦
¦3.1.4 ¦ской очистки ¦областной бюджет ¦ 13500,0 ¦ ¦ 13500,0 ¦ 5400,0 ¦ 4500,0 ¦ 3600,0 ¦ ¦необходимо ¦
¦ ¦КОС "Чавыча" +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+г.г. ¦средств в объеме ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 13050,0 ¦ ¦ 13050,0 ¦ 5400,0 ¦ 4500,0 ¦ 3150,0 ¦ ¦239,1 млн.руб. После ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 года на это ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦мероприятие остается ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 74250,0 ¦ ¦ 74250,0 ¦ 20250,0 ¦ 24750,0 ¦ 29250,0 ¦ ¦104,1 млн.руб. рублей ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 21520,0 ¦ 21520,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция РУ- +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦6 кв. насосной ¦федеральный бюджет ¦ 7900,0 ¦ 7900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.5 ¦станции "Моховая" +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2007 г. ¦Камчатского городского¦
¦ ¦в г.Петропав- ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦ловске-Камчатском +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 6677,0 ¦ 6677,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 6943,0 ¦ 6943,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 215000,0 ¦ ¦ 215000,0 ¦ 71673,0 ¦ 71673,0 ¦ 71654,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦коллектора от ¦федеральный бюджет ¦ 54467,7 ¦ ¦ 54467,7 ¦ 22218,6 ¦ 17918,3 ¦ 14330,8 ¦2008 - 2010 ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.6 ¦квартала "Геолог" +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Камчатского городского¦
¦ ¦со строительством ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.г. ¦округа ¦
¦ ¦глубоководного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦выпуска ¦местный бюджет ¦ 42284,2 ¦ ¦ 42284,2 ¦ 17201,5 ¦ 14334,6 ¦ 10748,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 118248,1 ¦ ¦ 118248,1 ¦ 32252,9 ¦ 39420,2 ¦ 46575,1 ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 3500,0 ¦ ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глубоководного +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦Администрация ¦
¦ ¦выпуска "Кислая ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Петропавловск- ¦
¦3.1.7 ¦яма" с отводом +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+2008 г. ¦Камчатского городского¦
¦ ¦канализационных ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦стоков от жилых +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦(по согласованию) ¦
¦ ¦домов ¦местный бюджет ¦ 650,0 ¦ ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦привлеченные средства ¦ 2850,0 ¦ ¦ 2850,0 ¦ 2850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------+
| | |
|